×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 38
  1. #1
    Иру_ся
    Гость

    оплата авиабилетов за сотрудников другой организации

    Голова вскипела, так и не нашла по поиску ответ на этот вопрос.
    Помогите!
    Мы оплатили по безналу авиабилеты в командировку Ген.директору и сотрудникам нашего контрагента. Контрагент теперь готов нам сумму, потраченную нами на приобретение билетов вернуть.
    И просит нас выставить им счет, накл. и счет-фактуру.
    А я никак не могу сообразить, на основании чего я буду им выставлять накладную и счет-фактуру.
    Я ведь оказала им услугу по приобретению авиабилета за их же счет. Никаких агентских вознаграждений они мне платить не будут.
    У меня на руках документы, выписанные авиакомпанией на мою организацию.
    Какие же документы я должна представить контрагенту в итоге? и какое основание платежа нужно написать в счете?
    Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Я ведь оказала им услугу по приобретению авиабилета
    вот и дайте им документы на эту услугу.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Иру_ся
    Гость
    Документы - акт и счет-фактуру?
    И проводить у себя как реализацию?
    что-то у меня ничего не стыкуется.. ( ведь фактически у меня никакой реализации не было. Я заплатила за них, они возместили мне потраченные деньги

  4. #4
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    у себя как вы оприходывали документы?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. #5
    Иру_ся
    Гость
    пока еще не оприходовала.
    с билетом своему сотруднику - понятно
    а вот с теми двумя - не знаю что делать...

  6. #6
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    ) угу.. себе на затраты не отнести.. остается только перевыставить...
    что и требовалось доказать...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  7. #7
    Иру_ся
    Гость
    Инна, спасибо )
    Я это понимаю, но меня клинит именно в том вопросе какие именно документы я должна им выставить?
    и что написать в счете для оплаты?

  8. #8
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    может "Возмещение затрат по приобретению авиабилетов согл ...."

  9. #9
    Иру_ся
    Гость
    согласно... чему? тогда надо агентский договор? Но у нас нет агентского вознаграждения...
    и контрагенту в любом случае ведь нужны документы, чтобы свои расходы отнести на затраты..
    Так какие же документы я должна им дать?

  10. #10
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    А зачем вообще представители вашего контрагента прилетали?
    В рамках какого-то вашего договора?
    Может в договор включит строку о "компенсации затрат"?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  11. #11
    Иру_ся
    Гость
    Наши контрагенты вместе с нашим директором летали в Тайвань, принимать оборудование, которое они (контрагенты) у нас покупают.

  12. #12
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    Но у нас нет агентского вознаграждения...
    при возмещении затрат и не бывает агентского вознаграждения

  13. #13
    Иру_ся
    Гость
    Это тоже понятно.
    В счете я могу написать - возмещение расходов на а/билеты следующим лицам:......
    а дальше? Какие я еще документы должна отдать Контрагенту?
    На каком основании он себе на расходы эти деньги поставит. Документы от авиа агенства на мою фирму...

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    204
    Иру_ся, просят СФ, накладную - копируйте в нее все данные из подобных документов на вашу фирму и отдавайте. спросите у них доверенность.
    СФ (обе и поставщика и вашу) в книге регистрации, но не в книгах продаж/покупок.
    пока еще не оприходовала.
    и хорошо.
    60/76
    Это ничего не значит, вы сговорились / Карцев,Ильченко

  15. #15
    Иру_ся
    Гость
    111 User, так если я накладную выпишу и счет-фактуру - то у меня получится реализация.. Разве нет? Т.е. я должна буду эти билеты как-то оприходовать.. для того, чтобы потом их по накладной отдать(продать)? на забалансовый?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    204
    ну, могут расценить и как реализацию, лучше позаботиться о пункте в договоре "Вы можете приобретать для вашего контрагента на месте документы на проезд, а контрагент возмещает вам ваши расходы"

    хотя представления не имею про авиабилет "в заграницу", я бы поступил проще:
    50.3/76 вы приняли билет по всей стоимости
    62/50.3 вы выдали билет по доверенности вашим покупателям
    тут только акт подписать, и не делать накладных -счетов фактур
    Это ничего не значит, вы сговорились / Карцев,Ильченко

  17. #17
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    60(авиакомпания) - 51 - оплатили за билет
    76(ваш контрагент) - 60(авиакомпания) - оприходовали документ от авиакомпании
    51 - 76(ваш контрагент) - оплатил вам возмещение затрат
    Ну и как написал 111 User
    СФ (обе и поставщика и вашу) в книге регистрации, но не в книгах продаж/покупок.

  18. #18
    Иру_ся
    Гость
    Для меня было бы проще акт, конечно.
    Но Контрагент - хороший товарищ ) и мне бы хотелось, чтобы у него проблем не было с возмещением затрат.
    Т.е. выписать накладную и счет-фактуру? И билет все-таки на 50.3?
    тогда у меня все-таки реализация (

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2009
    Сообщений
    312
    Для начала - что это у "ВАС" за командировка ???

  20. #20
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    Ну пусть будет реализация Есть приход "товара".
    По большому счету, на налогообложение это не влияет. Делайте, как удобнее.

  21. #21
    Иру_ся
    Гость
    А нельзя сделать так: к договору приложение о возмещении затрат на авиабилеты. Двухсторонний акт между нами и Контраегентом.
    И копии документов авиакомпании Контрагенту. На основании таких документов он не сможет принять эти расходы в затраты?

  22. #22
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    Ему нужны документы от ВАС на НЕГО. Документы от АВИАКОМПАНИИ ВАМ к нему отношения не имеют, раз ОН там не упоминается. Они могут лишь прилагаться как копия к ВАШЕЙ счф ЕМУ.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    204
    Ну пусть будет реализация
    скорее всего, они на ндс потеряют
    Это ничего не значит, вы сговорились / Карцев,Ильченко

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    204
    к договору приложение о возмещении затрат на авиабилеты. Двухсторонний акт между нами и Контраегентом.
    И копии документов авиакомпании Контрагенту. На основании таких документов он не сможет принять эти расходы в затраты?
    сможет
    Это ничего не значит, вы сговорились / Карцев,Ильченко

  25. #25
    Иру_ся
    Гость
    СБ - Наши контрагенты вместе с нашим директором летали в Тайвань, принимать оборудование, которое они (контрагенты) у нас покупают.
    А.ша - да, про документы это логично....
    Но тогда у меня возникает следующий вопрос. В документах авиакомпании билеты не облагаются НДСом. Если я делаю накладную от себя (а у меня ОСНО) я же не могу делать без НДС?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    204
    Цитата Сообщение от Иру_ся Посмотреть сообщение
    В документах авиакомпании билеты не облагаются НДСом. Если я делаю накладную от себя (а у меня ОСНО) я же не могу делать без НДС?
    МОЖЕТЕ, если перевыставляете эти затраты!
    Это ничего не значит, вы сговорились / Карцев,Ильченко

  27. #27
    Иру_ся
    Гость
    Цитата Сообщение от 111 User Посмотреть сообщение
    сможет
    мнения разошлись )
    сможет, несмотря на то, что документы от авиакомпании выписаны на нашу организацию?

  28. #28
    Иру_ся
    Гость
    Цитата Сообщение от 111 User Посмотреть сообщение
    МОЖЕТЕ, если перевыставляете эти затраты!
    Резюмирую:
    я приходую билеты на 50.3
    делаю приложение к договору о возмещении затрат.
    делаю накладную и счет-фактуру от своей организации Контрагенту (перевыставляю, НДС оставляю так же, как и документах авиакомпании).
    счет-фактуру регистирую только в Журнале регистрации
    и дополнительно отдаю Контрагенту копии документов авиакомпании.
    Правильно?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    204
    Иру_ся,
    тебе нужно подтвердить, что они тебе должны за билеты. (акт о получении (или накладная с их подписью) и доверенности от них достаточно. при перевыставлении расходов в СФ ндс не указывай.
    если будешь проводить как реализацию - заплатишь ндс. всё остальное
    Это ничего не значит, вы сговорились / Карцев,Ильченко

  30. #30
    Иру_ся
    Гость
    Цитата Сообщение от 111 User Посмотреть сообщение
    Иру_ся,
    тебе нужно подтвердить, что они тебе должны за билеты. (акт о получении (или накладная с их подписью) и доверенности от них достаточно. при перевыставлении расходов в СФ ндс не указывай.
    если будешь проводить как реализацию - заплатишь ндс. всё остальное
    Акт о получении ими билетов у нас - правильно? или накладная? (так накладная и будет являться реализацией?) или я уже совсем торможу....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)