×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 44
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189

    Вопрос НДС в штрафе

    Уважаемые клерки! Подскажите! С расчетного счета снят штраф 5000,0 - указано в т.ч. НДС 18% - 762-71. Штраф для прибыли не берется, а как НДС выделять здесь? Изначально я сделала проводки:
    69.1/51 - 5000,0
    99 / 69.1 - 5000,0
    а сейчас сомневаюсь!
    Поделиться с друзьями
    С уважением,

  2. #2
    Клерк Аватар для Jubi
    Регистрация
    02.06.2007
    Сообщений
    1,079
    штраф за что?

  3. #3
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    что за штраф? 69 счет причем?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    штраф от ФСС за повторную несвоеременную сдачу расчетной ведомости
    С уважением,

  5. #5
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    штраф 5000,0 - указано в т.ч. НДС 18% - 762-71
    ФСС стал НДС со штрафов в бюджет уплачивать.... прикольно..

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    Пишу дословно назначение платежа: "Штраф по постановлению № 927 от 03.06.09 Фонда социального страхования. В т.ч. НДС 18% - 762-71." Это, конечно, прикольно - а вот как в учете провести, а то сразу поставила 5000,0 как не для прибыли - с них налог уже оплатила, а сейчас думаю - а НДС куда??? Подскажите кто знает - пожалуйста!!!
    С уважением,

  7. #7
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    имхо, ошиблись в п/т

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    28
    Счет-фактуру стредовать надобно с ФСС

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а то сразу поставила 5000,0 как не для прибыли - с них налог уже оплатила
    Какой налог вы со штрафа уплатили?
    И штраф и НДС этот приблудный на налоги не влияют, всё 99 - 69

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    204
    точно приблудный
    а если этот штраф за неоплаченную путевку, скажем, не за счет средств ФСС?

    хм.. тогда бы и постановления не было
    Последний раз редактировалось 111 User; 24.07.2009 в 10:33.
    Это ничего не значит, вы сговорились / Карцев,Ильченко

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    Это не путевка - это повторная не сдача ведомости - 5000,0 - так штраф - расход не для прибыли, а если так - то 20%? Или не так???
    С уважением,

  12. #12
    Клерк Аватар для Jubi
    Регистрация
    02.06.2007
    Сообщений
    1,079
    Это не путевка - это повторная не сдача ведомости - 5000,0 - так штраф - расход не для прибыли, а если так - то 20%? Или не так???
    штраф за несдачу на 99 (ни какого НДС тут нет), в расходы для налога на прибыль не включаются
    20% это Вы про что?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    "99" - 5000,0 списываем - правильно. А для налога на прибыль в НУ - это что? Не учитывается - правильно?
    С уважением,

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А для налога на прибыль в НУ - это что? Не учитывается - правильно?
    Не учитывается

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    Цитата Сообщение от Jubi Посмотреть сообщение
    штраф за несдачу на 99 (ни какого НДС тут нет), в расходы для налога на прибыль не включаются
    20% это Вы про что?
    То есть надо увеличить на сумму штрафа налогооблагаемую прибыль (НУ) - следовательно и налог 20%
    С уважением,

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    надо увеличить на сумму штрафа налогооблагаемую прибыль
    Вы как-то шиворот-навыворот говорите
    Не надо уменьшать на эту сумму налогооблагаемую базу.

  17. #17
    Клерк Аватар для Jubi
    Регистрация
    02.06.2007
    Сообщений
    1,079
    То есть надо увеличить на сумму штрафа налогооблагаемую прибыль (НУ) - следовательно и налог 20%
    Вы прибыль что ли считаете с сальдо по 99-му?

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    То есть надо увеличить на сумму штрафа налогооблагаемую прибыль (НУ)
    Может речь о ПБУ 18... ПНО сформируется с суммы штрафа в размере 20%, вы об этом?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    Ой....вот нагородила...Тоня спасибо - я именно про ПНО с 5000,0 - должно же оно быть?
    С уважением,

  20. #20
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от ALISS Посмотреть сообщение
    Ой....вот нагородила...Тоня спасибо - я именно про ПНО с 5000,0 - должно же оно быть?
    нет. штраф же на 99, т.е. уже на чистую прибыль

  21. #21
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    штраф же на 99, т.е. уже на чистую прибыль
    Точно, забыла, что штраф в расчете не участвует.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    А я начислила, теперь как будет? Исправлять надо?
    С уважением,

  23. #23
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    надо.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    Спасибо всем огромное!!! Буду исправлять.....
    С уважением,

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    Извините за навязчивость уж - но делаю исправления в 1С - а она мне считает ПНО?
    С уважением,

  26. #26
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вопрос вообще не понятен...

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    Тоня - я просто на знаю как исправить все, 1С в любом случае рассчитывает ПНО....да и вот что еще нашла "Отражение штрафов и доначислений по налогам в текущей прибыли может быть выполнено лишь в разрезе аналитического учета по сч. 99 «Прибыли и убытки», например, в субсчете «Платежи из прибыли после налогообложения» или при помощи аналитического учета второго порядка. При этом в соответствии с инструкцией по применению Плана счетов структура аналитического учета по 99 счету должна обеспечивать формирование необходимых для составления отчета формы № 2 данных.
    В конце отчетного года аналитические счета закрываются, и выводится конечный финансовый результат, при этом после списания условного расхода по налогу на прибыль списываются платежи, производимые за счет прибыли после налогообложения, в том числе налоговые санкции (Дт 99/ «Сальдо прибылей и убытков отчетного года» в корреспонденции с Кт 99/ «Платежи из прибыли после налогообложения»).
    Штрафы и пени, начисленные по результатам налоговой проверки, могут быть в таком случае указаны в отчете о прибылях и убытках в свободной строке после показателя текущего налога на прибыль, с пометкой «Налоговые санкции». Кроме того, целесообразно справочно указать в этом отчете величину условного расхода по налогу на прибыль, для чего ввести дополнительную строку «Условный расход по налогу на прибыль»." Объясните - пожалуйста!!!
    С уважением,

  28. #28
    Клерк Аватар для Jubi
    Регистрация
    02.06.2007
    Сообщений
    1,079
    Вам вообще 18 ПБУ показано применять?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    Мы считаемся МП - но у нас большой оборот - поэтому я применяю, мне легче так.
    С уважением,

  30. #30
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Объясните - пожалуйста!!!
    Может, вы все-таки вопрос то зададите, что конркетно не понятно в приведенном тексте?
    я просто на знаю как исправить все, 1С в любом случае рассчитывает ПНО....
    Галочку снимите в "закрытии месяча", которая начисление ПНО дает, а остальные нужные проводки сделайте бух.сравкой.
    Или сторнируйте лишнее.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)