×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579

    Вопрос В 2009г нашла ошибку в сумме выручки за 2007г. Как исправить?

    Доброй ночи.

    Прошу помощи в следующей ситуации: раньше предприятие на ОСНО занималось 2мя видами деятельности, облагаемым НДС и необлагаемым. С 2008 года 1 вид деятельности, необлагаемый НДС. Вот перед отчетностью за полугодие была обнаружена ошибка, дважды были проведены операции в 2007 году, в итоге был увеличен счет 90.1.ОблНДС на 1000руб и 90.1.НеоблНДС на 12000руб. и так была сдана вся отчетность.

    В 1С 30 июня 2009 года сделала бухсправку красным на задвоенные операции, счет 90.1.НеоблНДС уменьшился на 12000руб, а так же теперь поскольку деятельности необл НДС у нас больше нет, по счету 90.1.ОблНДС повисла красным сумма 1000руб.

    Как это исправляется? Так не хочется лезть исправлять в декларации по НДС, прибыли, баланс за 2007 год. Может можно не трогать 2007год, а просто выручку за полугодие 2009г уменьшить на эти суммы (12000+1000), причем 1000руб перекинуть со счета 90.1.ОблгНДС на 90.1.НеоблНДС, чтоб с НДС к возмещению не заморачиваться?
    Поделиться с друзьями
    С уважением, Юлия

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Прибыли и убытки прошлых лет в б/учете - 91 счет.
    По налогам корректируется период совершения ошибок - уточненные декларации.

  3. #3
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    Может, и неправильно. Но я не стала бы заморачиваться из-за таких сумм. Налоговая база не занижена, штрафов не будет.
    Если уж вам мешают остатки по Дт 62 из-за этих ошибок, то можно из списать на 91, на непринимаемые.
    Но это ИМХО

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    У меня вот такие проводки задвоенные оказались 31 декабря 2007г:

    76,5 - 90.1.НеоблНДС - 12000,00
    76,5 - 90.1.ОблНДС - 1000,00

    и еще раз
    76,5 - 90.1.НеоблНДС - 12000,00
    76,5 - 90.1.ОблНДС - 1000,00

    Я взяла их Бухсправкой исправила 30 июня 2009г:
    76,5 - 90.1.НеоблНДС - 12000,00 (красным)
    76,5 - 90.1.ОблНДС - 1000,00 (красным)

    Что-то не могу сообразить как эти суммы на 91 кинуть?

    Почитала:
    "Для того чтобы понять, как правильно вносить исправления в уже сданные налоговые декларации, следует обратиться к ст. 81 НК РФ. Эта норма регулирует порядок подачи уточненной декларации.
    Если бухгалтер обнаружил ошибку в поданных отчетах, то в первую очередь ему нужно определить, приведет ли это к занижению сумм налога, подлежащих уплате? И если налицо недоплата, то ему придется внести изменения в декларацию за соответствующий период. В случае же переплаты по налогу компания не обязана вносить изменения — это ее право (п. 1 ст. 81 НК РФ)."

    У меня завышение НОБ получилось, т.е. наоборот переплата будет по прибыли и по НДС к возмещению. Может не надо уточненки за 2007год?
    С уважением, Юлия

  5. #5
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Что-то не могу сообразить как эти суммы на 91 кинуть?
    91.2 - 76.5

    Откуда
    по НДС к возмещению
    Творю, но за последствия не...

  6. #6
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    не делайте никаких сторно
    просто Дт 91(непринимаемые) - Кт 76
    как указано AZ 2

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    91.2 - 76.5

    Откуда
    Ну как, я начислила и уплатила НДС например со 100тыс выручки, за деятельность обл НДС, а с моей справкой получилось бы, что надо НДС платить только с 99тыс.
    С уважением, Юлия

  8. #8
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Так это разве ВОЗМЕЩЕНИЕ!!!

    Это просто к уплате меньше, по сравнению с первоначальной декларацией.
    Творю, но за последствия не...

  9. #9
    Julia_A (это я)
    Гость
    AZ 2, дико извиняюсь, голова уже не варит, так и не догоняю надо ли сдавать уточненки за 2007 год?

    Из статьи:
    "Предыдущий отчетный год
    После завершения отчетного года, за который годовая отчетность уже утверждена
    Исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за прошлый отчетный год не вносятся. Корректировочные записи производятся в бухучете за текущий год (в момент обнаружения ошибки)."

    На 91.2 в непринимаемые расходы? В примере у меня 13тыс руб, на самом деле завышение почти на 37тыс.

  10. #10
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    так и не догоняю надо ли сдавать уточненки за 2007 год?
    Это Ваше право. Хотите вернуть излишне начисленный налог - подаете уточненки, нет - не подаете.
    Творю, но за последствия не...

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Julia_A (это я) Посмотреть сообщение
    На 91.2 в непринимаемые расходы? В примере у меня 13тыс руб, на самом деле завышение почти на 37тыс.
    А тут? В непринимаемые? Всегда просто в текущем году успевала ошибки выявлять и исправлять, первый раз такая ситуация с прошлыми годами, растерялась, незнаю как исправляют.

  12. #12
    Аноним (Julia_A)
    Гость
    А можно с НДС не связываться (там ошибка на 1000руб), а пересдать только прибыль за 2007 год (тут сумма 36000руб)?

  13. #13
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    можно.

  14. #14
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    +1 разрешаю!
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2009
    Сообщений
    66
    По моему мнению, если не уточнять, то не уточнять вообще ни прибыль, ни НДС, а если уточнять, то оба налога. Если выручка была искажена, то искажена и пропорция, в которой НДС возмещается Дт 68/2 Кт 19 либо относится в затраты Дт 10,20, 41 и т.д. Кт 19. Я говорю о раздельном учете НДС, который нжно вести согласно пункту 4 статьи 149 НК РФ. Эту пропорцию нужно будет также пересчитать и сделать уточненки по НДС и прибыли. То есть по прибыли у вас не только выручка, но и расходы поплывут (окажутся меньше).
    Последний раз редактировалось Жигалова; 28.07.2009 в 13:26.

  16. #16
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    При камералке сверяют базу по НДС и по налогу на прибыль. Если есть расхождения, присылают требование с просьбой или внести изменения в отчетность, или представить пояснения.
    Так что, ИМХО, как и Жигалова, или уточнять оба налога, или вообще не уточнять.

  17. #17
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    требование с просьбой
    звучит потрясающе...

  18. #18
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    ну а как назвать требование о том, чего не имеют права требовать?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Доброе утро.

    Подскажите, а в свете нового ПБУ об исправлении ошибок, можно в моей ситуации исправить 2010 годом, без подачи уточненок за прошлые периоды?
    С уважением, Юлия

  20. #20
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Julia_A, уточненки подаются не по правилам, установленным ПБУ....
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    FM, ну немного не так выразилась.

    Так как думаете, можно мне просто сделать красные проводки 30 апреля 2010г:
    76,5 - 90.1.НеоблНДС - 12000,00 (красным)
    76,5 - 90.1.ОблНДС - 1000,00 (красным)
    и уменьшить НО прибыль за 2 кв 2010г?
    С уважением, Юлия

  22. #22
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    ИМХО, могут и не принять это уменьшениев этом году, потребуют уточненки.А если не подадите могут и этот год снять.
    Почему-то я Вам верю...

  23. #23
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Так как думаете, можно мне просто сделать красные проводки 30 апреля 2010г:
    76,5 - 90.1.НеоблНДС - 12000,00 (красным)
    76,5 - 90.1.ОблНДС - 1000,00 (красным)
    я не понял почему корректируете 90 счет?
    и уменьшить НО прибыль за 2 кв 2010г?
    а в 2007 г. налог на прибыль по декларации был к уплате?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    я не понял почему корректируете 90 счет?
    Дважды сделала проводки по 90счету 25 и 31 дек 2007г:
    76,5 - 90.1.НеоблНДС - 12000,00
    76,5 - 90.1.ОблНДС - 1000,00

    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    а в 2007 г. налог на прибыль по декларации был к уплате?
    Был.
    С уважением, Юлия

  25. #25
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Дважды сделала проводки по 90счету 25 и 31 дек 2007г:
    76,5 - 90.1.НеоблНДС - 12000,00
    76,5 - 90.1.ОблНДС - 1000,00
    имхо 90 не трогать, проводить на 91.
    Был.
    Тогда в принципе уточненку по прибыли можете не подавать, а корректировать в текущем периоде.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)