Наше предприятие (ОСНО) отгрузило продукцию контрагенту(ЕНВД), После истечения налогового периода данный контрагент частично возвращает продукцию. Данную операцию документально оформляет накладной на возврат без НДС, соответственно счет-фактуру не выписывает. Можно ли откорректировать НДС к уплате текущими периодами, или возместить из бюджета ? Как документально это оформить ? Подскажите пожалуйста.



