×
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Счет и НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    Счет и НДС

    Предприятие на УСН (6 %) выставило счет покупателю с выделением НДС, от покупателя поступил платеж (в платежке выделен НДС) в одном налоговом периоде, в следующем налоговом периоде произвдена отгрузка и покупателю выдана с-ф с выделенным НДС.

    В каком налоговом периоде должнен быть произведен платеж в бюджет по ошибочно выделенному НДС и на основании чего?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    по результатам первого периода
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    аргументы?

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    возникновение обязанности уплаты ндс давно не связано с оплаченностью налоговой базы
    то же касается упрощенцев
    важен факт выставления счета-фактуры
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    возникновение обязанности уплаты ндс давно не связано с оплаченностью налоговой базы
    то же касается упрощенцев
    важен факт выставления счета-фактуры
    Так счет-фактура выставлен во 2-ом периоде

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    упс, это у меня что то с головой, тогда, конечно, по результатам второго
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    упс, это у меня что то с головой, тогда, конечно, по результатам второго
    Спасибо. Обозначим вашу точку зрения как "мнение эксперта".

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)