×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Опять авансы

    Ребята, аванс поступил 14.09.09г. В конце месяца закрываем его выполненнием. Нужно ли сейчас оформлять сч/фактуру на аванс. ведь расчетный период сейчас кавртал. Просто давно авансов не было, помогите.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    не стоит, но авансодатели могут выпить мозг
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    не стоит, но авансодатели могут выпить мозг
    А как авансодатель сможет воспользоваться сч\ф на аванс в середине месяца?! Так что - питие мозга отменяется

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А как авансодатель сможет воспользоваться сч\ф на аванс в середине месяца?
    К вычету принять НДС.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Аноним
    Гость
    В середине месяца что ли? Мы 30 сентября подпишем акт о выполненных работах. Выпишем сч/ф. на выполнение. Раньше я ставила такие авансы в соответствующих строках и к уплате, и к вычету. Просто сейчас стушевалась.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Мы 30 сентября подпишем
    Дожить еще до этой даты надо.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Дожить еще до этой даты надо.
    Но до этой даты авансовый НДС к вычету принять все равно не получится

  8. #8
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    выяснение причин желания авансодателей получить счет фактуру на аванс способствует самопроизвольному вытеканию мозга, больше ничему
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  9. #9
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от MicR Посмотреть сообщение
    Но до этой даты авансовый НДС к вычету принять все равно не получится
    Но по Кодексу счет-фактуру на аванс выписать надо. Только контрагенту не отдавать, а отдать потом, второй , на отгрузку.
    А то повадились передавать счета-фактуры и на аванс и на отгрузку (поставщики), хотя попадание в один период.
    Если мне надо будет НДС зачесть по моему авансу, я сама попрошу на него счет-фактуру. А так - выбрасываю.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  10. #10
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Только контрагенту не отдавать
    это тоже по кодексовому?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  11. #11
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Нет, это что бы от папок не опухнуть.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Но по Кодексу счет-фактуру на аванс выписать надо
    Если аванс/реализация в одном налоговом периоде - не надо.
    Best regards, Михаил

  13. #13
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Если аванс/реализация в одном налоговом периоде - не надо.
    Я выписываю. Если пришли деньги раньше, чем реализация, то это аванс. На аванс нужно выписать счет-фактуру. Часто не знаешь заранее, когда будет реализация.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  14. #14
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Если аванс/реализация в одном налоговом периоде - не надо.
    п.3 ст.168 никто не отменял

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    п.3 ст.168 никто не отменял
    ПВАС РФ от 10.03.09 г. N 10022/08
    В целях главы 21 Кодекса не может быть признан авансовым платеж, поступивший налогоплательщику в том же налоговом периоде, в котором произошла фактическая реализация товаров, поскольку согласно...
    Best regards, Михаил

  16. #16
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    mvf, то есть получается, что возможно выписывать счета-фактуры на аванс, если в конце периода на поступившие средства не было реализации. Т.е. на остатки 62.2 счета.
    Наверное это упрощает рутину, но я оставлю налаженный порядок.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Glawbuch, некоторые так и делали еще до Постановления ВАС.
    Best regards, Михаил

  18. #18
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    ПВАС РФ от 10.03.09 г. N 10022/08
    В целях главы 21 Кодекса не может быть признан авансовым платеж, поступивший налогоплательщику в том же налоговом периоде, в котором произошла фактическая реализация товаров, поскольку согласно...
    не буду спорить,но очень удобная позиция : когда выгодно-во главу угла ставится НК,когда не выгодно-ВАС.

  19. #19
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    не буду спорить,но очень удобная позиция : когда выгодно-во главу угла ставится НК,когда не выгодно-ВАС.
    Абсолютно согласна. При возврате НДС обсуждала этот вопрос с инспектором, как раз оформление счетов-фактур на остатки на 62.2 счете. Так вот моя ИФНС этот вопрос без суда бы не оставила - это совершенно точно. 27 инспекция.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)