Подскажите! Во втором квартале, по одной операции забыли включить НДС в книгу покупок, около 50 000 р. Как лучше поступить,
1. Сдать уточненку вместе с декларацией за 3квартал, но тогда за второй получится к возмещению, а в третьем к уплате - не будет ли камеральной проверки по 2 -му кв.?
2. Или включить этот НДС в декларацию за 3-кв?





