×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Декларация по НДС и авансы полученные нами

    Уважаемые Клерки!

    В этом квартале первый раз получили аванс, а потом оказали услугу и соответсвенно составили акт выполнения работ, услуг. Сейчас, при заполнении декларации по НДС программа 1С заполняет в разделе 3:

    Раздел 3 Строка 4 код строки 140: "Суммы, полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)" 50000руб (18/118) 7627руб.

    А потом, в "продолжении раздела 3" в строке 13, код строки 300 "Сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)" указывается 7627руб.,
    т.е. эта же сумма НДС, выделенная из поступившего нам аванса вычитается.

    ПРАВИЛЬНО ЛИ ТАКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ декларации по НДС?

    Заранее большое бухгалтерское СПАСИБО!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    правильно.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    По самому авансам правильно, еще в 020 должны цифры быть

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Спасибо, огромное и за оперативность тоже! Да, про 020 строку я знаю. А авансы впервые.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    По самому авансам правильно, еще в 020 должны цифры быть
    Простите, а можете подсказать такую вещь, что-то я запуталась..

    Заполняя 3 раздел декларации по стр. 020 в 4 графе сумма ставится без НДС, в графе 6 той же стр. 020 - сумма НДС. По стр. 140 (авансы полученные) по 4 графе сумма ставится с общая с НДС, а в графе 6 только НДС??? А вопрос такой, как же строка 180 по гр. 4 будет тогда совпадать с книгой продаж??? этот вопрос мне налоговик задал????
    Т.е. по 4 графе стр. 020 без НДС, а стр. 140 с НДС???? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА....

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Т.е. по 4 графе стр. 020 без НДС, а стр. 140 с НДС????
    Именно так и есть. По реализации ставка 18%, а по авансам расчетная ставка 18%/118%

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Именно так и есть. По реализации ставка 18%, а по авансам расчетная ставка 18%/118%
    А как тогда быть с графой 4 по стр. 180? мы прибавляем б/НДС (стр. 020) и с НДС (стр.140)????

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2009
    Сообщений
    5

    заполнение дек ПФР

    Подскажите где написано что в декл в разделе 2.1 Уплата аванс платежей по страх взносам на ОПС нужно учитывать платежи по 15 число месяца след за отчетным кварталом. 1с автоматически заполняет декл и берет только отчетный квартал, получается что нужно в ручную корректировать

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А как тогда быть с графой 4 по стр. 180?
    Считать по написанной в декларации формуле. Там налоговая база, а она и есть по реализации "без НДС", по авансам "с НДС"

    parav, а какое отношение ваш вопрос имеет к декларации по НДС?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Считать по написанной в декларации формуле. Там налоговая база, а она и есть по реализации "без НДС", по авансам "с НДС"
    Спасибо за ответ!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)