×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1

    премия за 3 кв., начисление в октябре можно?

    Запуталась. Отчетность за 3 квартал уже сдана. Решили премировать сотрудников по итогам работы за 3 кв. Начисление сейчас проводить октябрем? То есть премия будет отражена в ведомости за октябрь и затем в отчетности тоже за октябрь?
    Поделиться с друзьями
    libragima

  2. #2
    не клерк, а главбух:-)
    Регистрация
    10.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,176
    Решили премировать сотрудников по итогам работы за 3 кв. Начисление сейчас проводить октябрем?
    Совершенно нормально то, что премии по итогам квартала выплачиваются (начисляются) уже после его окончания.
    Начисление сейчас проводить октябрем?
    Начисление проводится на дату приказа о премировании. Да, издавать Приказ и проводить в октябре.
    То есть премия будет отражена в ведомости за октябрь и затем в отчетности тоже за октябрь?
    Да; не понимаю причину сомнений. Вот если бы Вы сомневались по поводу дальнейшего расчета среднего заработка... но и там во всем можно разобраться.

  3. #3
    Раньше все приказы по премиям издавали в последний день месяца (квартала) за который начисляется премия. В этот раз немного припозднились с решением, вот отсюда и сомнения. А про средний заработок я тоже сразу подумала, но решила все в кучу не собирать. Как дело дойдет спрошу (если информацию конечно достаточную не найду).
    Спасибо.
    libragima

  4. #4
    не клерк, а главбух:-)
    Регистрация
    10.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,176
    Понимаете, Людмила, мне тоже "очень хочется" начислять премии на последнее число "того месяца". Но мы должны признать, что слишком склонны к техническим, искусственным проводкам. Очевидно, что в последний день квартала руководство не обладало достаточной информацией для принятия решения о премировании, и не могло принять такое решение. Реально все решалось когда на дворе был уже новый месяц, но нам хочется издать приказ задним числом, и провести его "еще тогда"... для красоты. На мой взгляд, пора пересматривать свои взгляды в пользу реального учета, а не искусственного.
    Раньше все приказы по премиям издавали в последний день месяца (квартала) за который начисляется премия.
    Нет ничего страшного в том, что "эта традиция" нарушится. По крайней мере я не вижу оснований обвинить организацию в занижении базы "зарплатных" налогов предыдущего квартала. Нужно только "первичку" оформить правильно.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Vaclav Посмотреть сообщение
    Но мы должны признать, что слишком склонны к техническим, искусственным проводкам. Очевидно, что в последний день квартала руководство не обладало достаточной информацией для принятия решения о премировании, и не могло принять такое решение.
    Аналогичная ситуевина с начислением налога на прибыль да и всех остальных налогов.....

  6. #6
    Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Аналогичная ситуевина с начислением налога на прибыль да и всех остальных налогов.....
    вовсе не аналогично. был бы приказ в сентябре - начислили бы сентябрем, а начислить сентябрем по октябрьскому приказу - это искуственно уменьшить налогооблагаемую базу.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним223 Посмотреть сообщение
    вовсе не аналогично. был бы приказ в сентябре - начислили бы сентябрем, а начислить сентябрем по октябрьскому приказу - это искуственно уменьшить налогооблагаемую базу.
    А уменьшать сентябрем налоговую базу по налогу на прибыль на сумму налога на имущество по октябрьской декларации не будет "искусственным уменьшением налогооблагаемой базы"?

  8. #8
    Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А уменьшать сентябрем налоговую базу по налогу на прибыль на сумму налога на имущество по октябрьской декларации не будет "искусственным уменьшением налогооблагаемой базы"?
    не-а ну во всяком случае у нас метод начисления. кассовый метод плохо знаю, потому за него ничего не скажу.
    Вы зарплату за сентябрь тоже в октябре платите и считаете в сентябрьский отчет по ЕСН все налоги...

  9. #9
    Аноним223
    Гость
    кстати, в методе начисления многие сч-ф, полученные реально в октябре, но на которых стоит дата сентября мы учитываем именно сентябрем и тут тоже нет противоречия, есть ДАТА на документе попадающая в отчетный период
    ну на тех, что получены уже после составления отчетности, ставим дату поступления и учитываем позже

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним223 Посмотреть сообщение
    не-а ну во всяком случае у нас метод начисления.
    Этот метод к премиям не применим?
    Вы зарплату за сентябрь тоже в октябре платите
    Но включаю ее в расходы сентябрем. Нет ли тут "искусственного занижения налогоблагаемой базы"?

  11. #11
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    премия за 3 кв., начисление в октябре можно?
    можно

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,313
    можно даже в декабре. Как приказ подпишут, так и начислите.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Я Ибрагимова, просто с другого компьютера, начислила октябрем, когда приказ издали.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Этот метод к премиям не применим?Но включаю ее в расходы сентябрем. Нет ли тут "искусственного занижения налогоблагаемой базы"?
    ну если приказ в октябре, то нет
    тоже нет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)