×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 44

Тема: 290 стр???

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000

    290 стр???

    290 стр за 9 мес= 180стр 9 мес - 180 стр 6мес?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    уи

    легко запомнить... 290 - это всегда прибыль отчётного квартала (именно - чистого квартала, а не накопленного с начала года)

  3. #3
    Окасна
    Гость

    Прибыль

    Правильно!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    спасибо большое
    а стр 210 за 9 мес=180 за 6м+290 за 6 мес
    да???????

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    а может подскажите еще,
    мы авансы в БУ учитывает на отд суб 68.4.2, а сам расчет с учетом налог разницы отражаем по суб 68.4.1. да или нет?
    Если да. тогда почему, в балансе отражатся задолжен по налогам в частности по прибыли без учета аванс платежей???

  6. #6
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    да

    сливной счёт 68.4.2 всегда должен быть закрыт на конец квартала до целого рубля

  7. #7
    Клерк Аватар для Лейка1985
    Регистрация
    14.08.2009
    Адрес
    что то посередине между Москвой и Калугой
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от natashasmile Посмотреть сообщение
    290 стр за 9 мес= 180стр 9 мес - 180 стр 6мес?
    Подскажите пож-та у меня стр.180 декл.за 9 мес.меньше чем стр.180 за 6мес. Что нужно указывать в стр.290 за 9 мес.? С минусом?

    Спасибо!

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ноль

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    закрыт полностью, вы имеете виду при уплате налог за квартал
    например в конце квартала висит к 68.4.1, уплачиваем налог за квартал мы же тоже Д 68.4.2, т.к это тоже аван платеж или все-таки надо перекрыть на Д 68.4.1

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от natashasmile Посмотреть сообщение
    уплачиваем налог за квартал мы же тоже Д 68.4.2
    расстрел на месте... где Вы увидели на сливе бюджеты? или Вы прибыль Родине платили без всякого КБК?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    платим по КБК евствен-но
    все платежи по прибыли платила как аванс платежи и вешала на Д 68.4.1 расчеты с бюджетом, а по К 68.4.1 висит начисленный аван налог нарастающим итогом..

    сейчас возник вопрос, почему в Балансе отражается только К 68.4.1, а не сальдо по 68.4

    ответьте пожалуйста

  12. #12
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сливной счёт 68.4.2 закрыт до целого рубля?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    как он может быть закрыт, когда он начислятеся тоолько в конце квартала и что такое сливной счет77

  14. #14
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сливной - это значит, что он вспомогательный и должен быть закрыт на конец отчётного периода

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    почитала типовые проводки там так:
    расчет налога с учетом разниц ПБУ 18/02 на 68.4.2
    Д68.4.2 К68.4.1 засчитываются произведен аван платежи

    я правильно понимаю что, начисление налога должно быть на 68.4.2
    например, К 68.4.2 за 2 кв 50р
    Д 68.4.2 К 51 50р уплата налога за 2 кв
    Д 68.4.1 К 51 50р аван ежемес платежи на 3 кв

    К 68.4.2 за 9 мес 200р
    Д 68.4.2 К 68.4.1 50р
    Д 68.4.2 К 51 100р

    тогда 68.4.1 вспомогательный и закрывается в конце квартала, а не 68.4.2
    правильно или нет?
    Последний раз редактировалось natashasmile; 27.10.2009 в 17:26.

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    natashasmile, где читали то? 1с такое описание придумало:
    Счет 68.4.1
    Расчеты с бюджетом
    Субсчет 68.4.1 "Расчеты с бюджетом" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на доходы (прибыль) организаций. На данном счете не отражаются подробности расчета суммы налога на прибыль, производимого в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Организации, не применяющие положения ПБУ 18/02, отражают начисление сумм налога на прибыль к уплате в бюджет (либо уменьшение сумм, причитающихся к уплате в бюджет), на данном субсчете в корреспонденции со счетом 99.1 "Прибыли и убытки". Организации, применяющие положения ПБУ 18/02, отражают начисление сумм текущего налога на прибыль к уплате в бюджет (либо уменьшение сумм, причитающихся к уплате в бюджет), на данном субсчете в корреспонденции с субсчетом 68.4.2 "Расчет налога на прибыль".

    Счет 68.4.2
    Расчет налога на прибыль
    Субсчет 68.4.2 "Расчет налога на прибыль" предназначен для обобщения информации о порядке расчета налога на прибыль организаций в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
    Полученная в результате расчета сумма текущего налога на прибыль (к начислению либо к уменьшению платежей в бюджет) списывается на субсчет 68.4.1 "Расчеты с бюджетом" с одновременным распределением по бюджетам различных уровней.

    Соответственно начисление 99.2.1 - 68.4.2
    Оплата 68.4.1 - 51
    И закрытие 68.4.2 с разбивкой по бюджетам: 68.4.2 - 68.4.1
    Остатка на 68.4.2 быть не должно. Или баланс вручную заполняйте

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    извините все равно не понимаю, ак 68.4.2 может быть закрыт конце квартала??? мы засчитываем аван платежи на квартал уплаченные и получаем сумму к доплате налога указываем ее же по стр 270.
    но 68.4.2 ведь может быть закрыт в момент уплаты налога а это бывает в октябре,

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    natashasmile, оплата (расчеты с бюджетом) через 68.4.1

  19. #19
    Клерк Аватар для Лейка1985
    Регистрация
    14.08.2009
    Адрес
    что то посередине между Москвой и Калугой
    Сообщений
    167
    Пож-та, помогите составить проводки по прибыли: Налог 23167 (фб 2317, суб.РФ 20850). Авансовые платежи 23167 (фб 2317/3мес., суб.РФ 20850/3мес.).
    Почитала - и еще больше запуталась.

    Заранее спасибо!

  20. #20
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    закрытие 68.4.2 с разбивкой по бюджетам: 68.4.2 - 68.4.1
    делаю в конце налогового периода, т.е. 31 декабря. Это большое нарушение, что не квартально?
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    без квартального закрытия не видите соотвествия с налоговой инспекцией

  22. #22
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    без квартального закрытия не видите соотвествия с налоговой инспекцией
    Да вижу я все, что надо видеть. Думаю, тут нет большого нарушения.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  23. #23
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не видите

  24. #24
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Генук, мамой клянусь!
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  25. #25
    Клерк Аватар для Лейка1985
    Регистрация
    14.08.2009
    Адрес
    что то посередине между Москвой и Калугой
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от Лейка1985 Посмотреть сообщение
    Пож-та, помогите составить проводки по прибыли: Налог 23167 (фб 2317, суб.РФ 20850). Авансовые платежи 23167 (фб 2317/3мес., суб.РФ 20850/3мес.).
    Почитала - и еще больше запуталась.

    Заранее спасибо!
    Вопрос еще актуален!
    Плиз....

  26. #26
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ПБУ ведёте?

  27. #27
    Клерк Аватар для Лейка1985
    Регистрация
    14.08.2009
    Адрес
    что то посередине между Москвой и Калугой
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    ПБУ ведёте?
    нет

  28. #28
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    чему равна 180 за 9 месяцев?

  29. #29
    Клерк Аватар для Лейка1985
    Регистрация
    14.08.2009
    Адрес
    что то посередине между Москвой и Калугой
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    чему равна 180 за 9 месяцев?

    30040 (3004 + 27036)

  30. #30
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    30.09.09 Дт 99 - Кт 68 столько, чтобы оборот 99-68 за 9 месяцев равнялся 30040 с разбивкой 1:9 по бюджетам

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)