×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207

    Программа неправильно подсчитала сальдо сч.43!Помогите внести исправления!

    Программа неправильно подсчитала сальдо сч.43!
    Сдан баланс и Форма № 2 за 9 мес 2009.
    Сейчас выявлено расхождение в сальдо счета 43.(по Бух .данным сальдо сч.43= 200т.р ,а надо чтоб было 400 т.р.)
    Не входя в отчетность 9 мес могу внести исправления сегодняшней датой, и как подскажите пож-та, какой операций?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Сейчас выявлено расхождение в сальдо счета 43
    Причины? Себ/сть неправильно формировали, при списании ошиблись?

  3. #3
    Клерк Аватар для Jubi
    Регистрация
    02.06.2007
    Сообщений
    1,079
    Программа неправильно подсчитала сальдо сч.43!
    что за гениальная программа, которая сама сальдо считает?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Причины? Себ/сть неправильно формировали, при списании ошиблись?
    да, себестоимость неправильно сформировала!

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Каким образом? Какие-то затраты не списаны? 40 счет используется? Пытать вас что ль надо...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Каким образом? Какие-то затраты не списаны? 40 счет используется? Пытать вас что ль надо...
    Пытать вас что ль надо...///ой, извините, заработалась

    40 счет используется…///да, используем

    Операций очень много, кАк и реализиции. Перепровели с начала года документы и оказалась, что счет 43 должен быть больше ( счета 20,26 закрыты). Чтоб найти причину копаться надо глубоко и долго ,не пойму в чём незадача. вот я и задала свой вопрос?!

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На 43 учет по номенклатуре ведется, если искажена себ/сть единицы ГП, то имхо надо начинать копать с регистров учета ГП. Базу хоть скопировали до перепроведения всех документов?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На 43 учет по номенклатуре ведется, если искажена себ/сть единицы ГП, то имхо надо начинать копать с регистров учета ГП. Базу хоть скопировали до перепроведения всех документов?
    Базу хоть скопировали до перепроведения всех документов?..//да ,программист скопировал.

    Гл.бух хочет сдавать уточненку завтра по ННП за 9 месяцев(из-за других ньюансов), и в этой же уточнёнке хочу внести и корректировку себестоимости из-за счета 43 , разницу счета 43 между правильными (после проведения документов) и неправильными суммами в бух.учет.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Гл.бух хочет сдавать уточненку завтра по ННП за 9 месяцев(из-за других ньюансов), и в этой же уточнёнке хочу внести и корректировку себестоимости из-за счета 43 , разницу счета 43 между правильными (после проведения документов) и неправильными суммами в бух.учет
    ...///вот и я хочу сделать корректировку сегодняя-завтра в бух.данных в программе. Не подскажите какой проводкой?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    ну неужели никто не подскажет какой проводкой(документом) мне скорректировать сальдо по счету 43 ?
    Дт..?..Кт 43 , подскажите пож-та?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Дт..?..Кт 43 ,
    Вот здесь только 90 может быть. Если по результатам ваших подсчетов была занижена себ/сть.Только как вы будете 43 счет корректировать "котлом"...непонятно.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вот здесь только 90 может быть. Если по результатам ваших подсчетов была занижена себ/сть.Только как вы будете 43 счет корректировать "котлом"...непонятно.
    я предполагала также, что на 90.2...

    но счет 43 ведь по номенклатуре...и я вижу где ( по каким номенклатурам) произошли изменения, и следовательно по ним предполагаю сделать ручную операция, как считаете?

  13. #13
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > как считаете?

    Руками, на калькуляторе.

    По теме: по номенклатуре и надо.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    сделала проводку Д90.2 К43 "- 200т.р." так как мне нужно(400 т.р. минус 200 т.р)...
    ой , знаете после закрытия месяца у меня повисла сумма "-200т.р." на счете 43 "красное"

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    > как считаете?

    Руками, на калькуляторе.

    По теме: по номенклатуре и надо.
    ..уважаемые , ну я так и делаю, запуталась!вот есть готов. продукция №1, №2, №3 ....№150
    и вот по трём :№2,№5,№18 мне нужно исправить сальдо! суммы я знаю какие,те которые получились после пересчета. Вывожу разницу между как было и как надо, и мне необходимо провести проводкой Д90.2К43. Так?, но почему красным зависло после проведения "закрытия месяца"?
    что я не так сделала?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    дословно, по Дт счету 43 ГП на 30сент 2009 было:
    № 2...50 т.р
    №5...80 т.р
    №18...70 тр
    Надо:

    №2...150т.р.
    №5...150тр.
    №18...100т.р

  17. #17
    Клерк Аватар для Jubi
    Регистрация
    02.06.2007
    Сообщений
    1,079
    но почему красным зависло после проведения "закрытия месяца"?
    потому что без номенклатуры сделали, т.е. без разбивки по продукции

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Цитата Сообщение от Jubi Посмотреть сообщение
    потому что без номенклатуры сделали, т.е. без разбивки по продукции
    нет, я сделала Д 90.2 К 43 (№2,№5,№15)

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    ...Подъитожила!Выявлено расхождение в сальдо счета 43.(по Бух .данным сальдо сч.43= 200т.р ,а надо чтоб было 400 т.р.).
    Сделала проводку Д90.2 К43 "- 200т.р." так как мне нужно(400 т.р. минус 200 т.р)...
    После этого , знаете,после закрытия месяца у меня повисла сумма "-200т.р." на счете 43 "красным».
    Дословно , по Дт счету 43 ГП на 30сент 2009 было:
    № 2...50 т.р
    №5...80 т.р
    №18...70 тр
    Надо:

    №2...150т.р.
    №5...150тр.
    №18...100т.р

    Сделала 01-10-2009 ,Дт 90.2.1Кт 43:
    №2…-100 т.р.
    №5…-70 т.р.
    №18…-30 т.р.
    Всего -200 т.р
    Далее перепровела последовательно октябрьскую реал-ю ГП, и провела
    «Закрытие месяца».Вышло красное сальдо «- 200 т.п. по счету 43!
    КТо подскажет как правильно сделать?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)