×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк Аватар для lesna
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    144

    как правильно перенести ОС с одного счета учета на другой?

    Рел. 635
    Основное средство ошибочно приняли на счет учета 101 01, а надо было 101 02. Принятие к учету было сделанно давно, а распоряжение "сверху" поступило только сейчас.
    Как правильно это отразить программе? Если делаем списание а потом безвозмездное поступление, то соотв эти действия + и - отражаются в фин результатах..
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    А "операции введенные вручную" не пробовали?

  3. #3
    Клерк Аватар для lesna
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    144
    пробывали, а смысл?? в карточке ОС , счет учета не меняется, как в прочем и счет начисления амортизации

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lesna Посмотреть сообщение
    Основное средство ошибочно приняли на счет учета 101 01, а надо было 101 02. ..
    читаем 148н. п.4 Исправление ошибок... и т.д.
    ну причем тут списание и безвозмездное оприходование, если это просто ошибка бухгалтера?

    исправительные проводки делаем с помощью документа "Операция, введенная вручную". Оттуда же распечатываем и справку по установленной форме.

    в карточке ОС все замечательно исправляется. Даю подсказку - есть "волшебное" сочетание клавиш Shift+F4. Попробуйте в карточке встать на поле "Счет учета ОС" и нажать эту комбинацию клавиш.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Неизвестный Посмотреть сообщение
    А "операции введенные вручную" не пробовали?
    Цитата Сообщение от lesna
    пробывали, а смысл?? в карточке ОС , счет учета не меняется, как в прочем и счет начисления амортизации


    кто о чем...

    С помощью "Операция вручную" корректируем/исправляем проводки. Естественно, хоть какие проводки ни делай, в карточке от этого ничего не изменится.

    вообще-то в карточке тоже нужно поправить...
    ручками...

  6. #6
    Клерк Аватар для lesna
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    144
    За "Волшебное" сочетание клавиш - спасибо! постоянно за них забываю...
    Только что то у меня не совсем получается..
    В карточке ОС изменила счет учета на 101 02, амортизации на 104 02.
    Ручной операцией перебросила остатки и начисленную амортизацию со старого счета на новый, а в Ведомости ОС и НМА у меня так и выходит счет учета 101 01, хотя по оборотке, остатков по данному ОС нет.

  7. #7
    Клерк Аватар для lesna
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    144
    Вопрос снят. все получилось.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lesna Посмотреть сообщение
    За "Волшебное" сочетание клавиш - спасибо! постоянно за них забываю...
    пожалуйста.
    Цитата Сообщение от lesna Посмотреть сообщение
    Ручной операцией перебросила остатки и начисленную амортизацию со старого счета на новый
    вот так прямо таки:
    Дт 101.02 - Кт 101.01 ? хм... вообще то я уже упоминал п.4 инструкции 148

    ну если уж Вы так желаете сделать именно такую проводку, то настоятельно рекомендую:
    Дт 101.02.310 - Кт 101.01.310 о этой "хитрости" КОСГУ в программе почему-то всегда забывают в ручных операциях, например, когда делают передачу между МОЛ. По умолчанию программа подставляет в кредит 410 (440 для МЗ). А то потом сюрприз будет в 121-й форме и, возможно, в 168-й.

    ну и аналогично для амортизации. хотя там, вероятнее всего, программа сама подставила правильно 104.01.410-104.02.410

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)