×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним_ка
    Гость

    Вопрос Распределение расходов в 1С 8.Бух.предприятия

    Добрый день.
    у меня ИП на УСН д-р +ЕНВД, работаю в 1С.8.1.Бухгалтерия предприятия 1.6.19.3
    При распределении расходов таких как - канц.тов., аренда, реклама, возникла проблема-никак не могу проверить правельность их распределения. Может я изначально не верно оформляю.
    Я делаю так:
    1.Поступление товаров и услуг оформляю на счет 10, формирую оплату- РКО или Исх.ПП
    При этом в колонке "Расходы НУ"(это в поступлении) устанавливаю
    -"принимаются"- если знаю что это только УСН
    - "не принимаются" -если к распределению или ЕНВД.
    2.В конце месяца оформляю требование-накладную, где так же указываю по каждой строке номенклатуры:
    -расходы НУ:принимаются,не принимаются,распределяются
    -статья затрат.
    3. В конце месяца делаю его закрытие.

    Вопросы вот в чем:
    1.В КДиР почему-то пишит "сторнирование расходов на приобретение ТМЦ" и сумма с минусом. что это значит и как это исправить . или это нормально?
    2.Может я вообще не правильно делаю эти распределения, кто сталкивался подскажите.
    3.как считается % Распределения расходов : по фактически полученной выручке или по фактически выписанным документам т.е. реализации?
    Я думала по выручке, а в базе при закрытии месяца считает % по реализации. Я теперь совсем запуталась.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Если не вдаваться в подробности о том. что бух.учета как такового у ИП быть не может....

    Цитата Сообщение от Аноним_ка Посмотреть сообщение
    1.Поступление товаров и услуг оформляю на счет 10
    Поступление товаров для препродажи- счет 41, поступление услуг - на затраты -сч.20, или если торговля - сч.44
    2.В конце месяца оформляю требование-накладную
    на реализацию? или для чего?
    % Распределения расходов : по фактически полученной выручке или по фактически выписанным документам т.е. реализации?
    Я думала по выручке, а в базе при закрытии месяца считает % по реализации.
    В УСН считается кассовым методом, т.е. по поступлению денег. Проверьте настройки программы.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Анони_ка
    Гость
    Поступление на счет 10-это я имею в виду затраты:канц товары. Я по поступлению товаров и их реализации все понимаю, а вот со списанием затрат не очень.Я не уточнила, извиняюсь.

  4. #4
    Аноним_ка
    Гость

    Информация

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    В УСН считается кассовым методом, т.е. по поступлению денег. Проверьте настройки программы.
    Подскажите где именно это можно настроить!

  5. #5
    Аноним_ка
    Гость
    Вот кажется нашла. В учетной политике на закладке ЕНВД, нужно выбрать базу и метод распределения расходов, у меня стояли:
    -нарастающим итогом с начала года и доходы от реализации(БУ)
    Какой надо поставить чтобы правельно все распределяло?
    Может : метод- за квартал и базу- доходы всего?

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    База по УСН считается нарастающим с начала года. Я не распределяла расходы в программе (считала % вручную), так что по конкретным настройкам не скажу. ИМХО - метод - нарастающим с начала года, база - доходы всего.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Аноним_ка
    Гость
    Ага спасибо! Но вот распределяются расходы все равно в процентном соотношении по реализации как не крути, а не по кассовому методу.уже и не знаю что не так

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Аноним_ка, вот нашла (специально для Вас )
    Учетная политика - УСН - учет расходов - получение доходов от покупателя. А вторую галку - реализация товаров - убрать. Попробуйте. Расскажите, если получится.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2009
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Аноним_ка, вот нашла (специально для Вас )
    Учетная политика - УСН - учет расходов - получение доходов от покупателя. А вторую галку - реализация товаров - убрать. Попробуйте. Расскажите, если получится.
    не могу найти во вкладке Учетная политика - УСН - учет расходов "получение расходов от покупателя"...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2007
    Сообщений
    254
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Аноним_ка, вот нашла (специально для Вас )
    Учетная политика - УСН - учет расходов - получение доходов от покупателя. А вторую галку - реализация товаров - убрать. Попробуйте. Расскажите, если получится.
    Спасибочки...
    Да дело в том что у меня так и стоит.
    Все это меня просто в ужас приводит, как теперь это в ручную делать и потом связать это с базой не представляю(((



    P.S. Аноним_ка-это я
    Последний раз редактировалось Женек; 22.12.2009 в 20:40.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2007
    Сообщений
    254
    Цитата Сообщение от grohott Посмотреть сообщение
    не могу найти во вкладке Учетная политика - УСН - учет расходов "получение расходов от покупателя"...
    Не расходов, а доходов. Там четыре галки две не активны стоят по умолчанию, на выбор, это те о которых и говорит ZZZhanna

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2009
    Сообщений
    3
    Интересно как вы решили свою проблему?Тоже пытаемся вычислить правильность распределяния расходов, не можем понять как считает 1С8, причем если сравнивать суммы, которые считаются при закрытии месяца(эту сумму мы высчитали) и ту сумму которую он ставит в Книгу ДиР, она не намного, но отличается!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)