×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2008
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    64

    Списание подарков

    Добрый день!
    На 10 счете у меня висят материалы, которые приобретались еще в 2007 году в качестве подарков для сотрудников и клиентов (духи, вино, конфеты, подарочные сертификаты)
    Подарки в свое время были подарены, но до сих пор не списаны (не один из гл.бухгалтеров не решился это сделать, а их до меня было трое).
    Я хочу их списать (конечно, за счет прибыли). Как наиболее правильно и с наименьшими потерями это сделать?
    1. Как недостачу при инвентаризации (но относить недостачу на виновных лиц не хочу, их нет на данный момент)
    2. Как подарки партнерам. Начислить НДС.
    3. Как подарки сотрудникам. (НДФЛ не облагать на основании ст. 217 НК, п. 28, это правомерно?) Персонифицированную выдачу подарков сотрудникам отразить уже невозможно, многие уволены и нет точной информации.
    Какие документы кроме акта на списание и приказа на приобретение нужны?
    Буду признательна за ваши мысли советы!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2008
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    64
    Пожалуйста, предложите свои решения!
    Ну не правильно ведь, что висят такие материалы на 10-ке.
    Как вы бы списали?
    Может я предлагаю не правомерные варианты... Поэтому и хочу понять, как поступили бы другие.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Я бы как недостачу списала, а виновные лица "не выявлены"

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    497
    Цитата Сообщение от Knopy Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, предложите свои решения!
    Ну не правильно ведь, что висят такие материалы на 10-ке.
    Как вы бы списали?
    Может я предлагаю не правомерные варианты... Поэтому и хочу понять, как поступили бы другие.
    Д 91 К 10 подарены подарки
    Д91 К 68 начислен НДС с безвозмездной реализации
    Д 70 К 68 удержан НДФЛ из зарплаты сотрудников.

    Если сотрудники уже уволились, НДФЛ не удерживаем, подаем сведения в налоговую (доход в натуральной форме).

  5. #5
    Аноним
    Гость

    Вопрос про подарки

    Простите, т.е. на 30 новогодних "теремков" с конфетами стоимостью 200 р., я должна начислить НДС, а НДФЛ и удержать с каждого сотрудника? А если фирма работает по УСН, также НДФЛ платить?

  6. #6
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    я должна начислить НДС,
    нет,у вас же УСН
    а НДФЛ и удержать с каждого сотрудника?
    если больше 4000 в сумме

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    497
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    если больше 4000 в сумме
    Если сотрудники не получали в течение года никакой материальной помощи и подарок стоит меньше 4000 р. НДФЛ начислять не надо.

    Если у вас УСН, почему вы сразу об этом не сказали, а морочили нам голову вашим НДС.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ТИМ* Посмотреть сообщение
    Если сотрудники не получали в течение года никакой материальной помощи и подарок стоит меньше 4000 р. НДФЛ начислять не надо.

    Если у вас УСН, почему вы сразу об этом не сказали, а морочили нам голову вашим НДС.
    простите , а есл мы на усн 15% и дарим партнерам то как в этом случае поступить? спасибо

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    497
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    простите , а есл мы на усн 15% и дарим партнерам то как в этом случае поступить? спасибо
    Вот если "по правильному", то поскольку удержать НДФЛ вы не можете, вы должны подать сведения в налоговую о выплате доходов в натуральной форме.

    А как "по жизни" - не знаю. Может быть, "оформить" вручение подарка на собственного сотрудника.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ТИМ* Посмотреть сообщение
    Вот если "по правильному", то поскольку удержать НДФЛ вы не можете, вы должны подать сведения в налоговую о выплате доходов в натуральной форме.

    А как "по жизни" - не знаю. Может быть, "оформить" вручение подарка на собственного сотрудника.
    28тысяч подарков всего получается что попадаем на ндфл либо разделить всем по ровну по 4 ? а какая документация плюсом? приказ список ? спасибо

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    либо разделить всем по ровну по 4
    Разделите.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Разделите.
    никогда раньше не сталкивалась , а как это должно выглядеть? вот приказ , вот список сотрудников и вот куча кас чеков на 28 тыс в общ сложности со списком того что было подарено. я оформляю а/о, приходую на 10 подарки и потом соглано списку раздаю не более 4 каждому)?? верно? или нет? спасибо соотв за счет прибыли ? так ?

  13. #13
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от ТИМ* Посмотреть сообщение
    Если сотрудники не получали в течение года никакой материальной помощи и подарок стоит меньше 4000 р. НДФЛ начислять не надо.
    А при чем тут мат помощь?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    А при чем тут мат помощь?
    ценный подарок? не то?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    потом соглано списку раздаю не более 4 каждому)
    Только не 4 штук, а на сумму, не более 4 тыс. на единицу одаряемого лица.
    А при чем тут мат помощь?
    Входит в перечень п.п. о доходах до 4 тыс. в 217-НК, может автор матпомощь платил в течение года, явление распространенное.

  16. #16
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Входит в перечень п.п. о доходах до 4 тыс. в 217-НК, может автор матпомощь платил в течение года, явление распространенное.
    Вы улыбнетесь, но я всегда считала что 4000 рассматриваются отдельно по отношению к подаркам к мат. помощи и другим основаниям в этом пункте НК. Хорошо никогда и мат помощь и подарки не дарили в одном году вот бы я насчитала)))

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы улыбнетесь
    Это вы улыбнетесь потому, что считали всегда совершенно верно.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Тоня;52556019]Только не 4 штук, а на сумму, не более 4 тыс. на единицу одаряемого лица.

    спасибо, конечно , но я людей за штуки не считаю ..

  19. #19
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А кто здесь про людей? Я про кол-во подарков речь вела.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А кто здесь про людей? Я про кол-во подарков речь вела.
    я про размер стоимости . спасибо .

  21. #21
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Входит в перечень п.п. о доходах до 4 тыс. в 217-НК, может автор матпомощь платил в течение года, явление распространенное.
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Это вы улыбнетесь потому, что считали всегда совершенно верно.
    я чувствую себя очень глупо, но мы об одном и том же говорим?

    Чтобы было понятно. Если в течение года сотрудник получил от фирмы подарок на сумму 3000 руб и мат. помощь 2000 руб., то по моему рассуждению я ни то ни другое не облагаю НДФЛ т.к. согласно ст. 217 НК "доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период" не облагаються налогом. А по вашему мне надо сложить 3000+2000=5000 и 4000 не облагать, а 1000 -да. Это судя по высказыванию о мат. помощи.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)