Добрый День !подскажите пож-та, в программе за 2кв2009г. ошибочно начислен НДС с полученной предоплаты(!!!Аванса(предоплаты) не было!!!) 76АВ/68.2 , 60 т.р.
Данная сумма попала соответно в книгу продаж ,и увеличила налоговую базу в декларации НДС 2кв2009г. ,и сейчас этот НДС начисленный висит как сальдо на сч.76 АВ. подскажите:
1)мне сегодняшним числом сделать сделать проводку сторно Дт76АВКт 68.2
2) необходимо ли мне уменьшать сумму налог.базы в декларации 2кв2009 на эти 60 т.р.(там было возмещение НДС и внутр и экспорт, снова копировать вагон доков на камералку)
Подскажите как правильнее поступить?



