×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    153

    как быть с НДС???

    Уважаемые клерки!
    Вопросы с следующем:
    Наша фирма работает по ОСН. В 2009г. все наши контрагенты тоже работали по ОСН, и с НДС (входным и к зачету) было все понятно. В этом году планируем работать с фирмами (наши покупатели), работающими на УСН (не являются плательщиками НДС).
    1. Может ли наша организация выставлять счф, ТН и счета выделяя в них НДС?
    2. В платежках наши будущие покупатели (УСН) в назначении платежа будут указывать "... сумма ... Без налога НДС...". Как нам учитывать НДС (с выручки), и НДС (с авансов полученных) в данном случае? Самостоятельно выделять его из сумм?
    Не будет ли "теряться" "входной" НДС при таких операциях?
    Честно говоря первый раз с этим столкнулись, совсем запутались. Где это отражено документально, если можно ссылки. И кто знаком с ситуацией и работает, просьба подскажите, как дейстовать.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Форма налогообложения покупателей вас волновать вообще не должна. Вы плательщик НДС - выписываете документы с НДС
    И они вам должны платить с НДС

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Может ли наша
    Обязана.
    будут указывать "... сумма ... Без налога НДС..."
    Должны указывать "в т.ч. НДС...". Если не укажут - значит самостоятельно исчислить.
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Форма налогообложения покупателей вас волновать вообще не должна. Вы плательщик НДС - выписываете документы с НДС
    И они вам должны платить с НДС
    А если они отказываются в платежке указывать НДС? Как мне уже ответили, самостоятельно могу выделить? Правильно.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    153
    Спасибо, ответившим! Я так поняла, что с моей строны начисление и учет НДС не меняются. Учитываю, как и при взаиморасчетах с обычными (ОСН) контрагентами.

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    правильно.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А если они отказываются в платежке указывать НДС?
    Наличие/отсутствие букв в назначении платежа не влияет на исчисление НДС.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)