×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Аноним
    Гость

    в расчете ЕСН строка 0300

    я свсем заработалась, никак не могу понять, ЧТО СТАВИТЬ в строку 0300 РАСЧЕТА по ЕСН (переделываю за третий квартал 09 года)

    Это суммы с отчета ПФР, НАЧИСЛЕНО взносов на страховую и накопительную, да?
    ЗиК ставит эти суммы.

    помогите пожалуйста советом, очень нужно!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Это суммы с отчета ПФР, НАЧИСЛЕНО взносов на страховую и накопительную, да?
    да

  3. #3
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    совсем упрощённо без нюансов:

    0100 База
    0200 20%
    0300 14%
    ...
    0600 6%

  4. #4
    Аноним
    Гость
    спасибо! почему то бухгалтер, которая работала до меня, в эти строки ставила суммы оплаты, вот я и засомневалась. а оплата шла не во время
    и в итоге вообще не понятно в конце года кому в какой бюджет кто должен....

  5. #5
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    запомните золотое правило:
    никогда не суетитесь

    сядьте спокойно, откройте программу КОПИЮ своей и медленно но не печально начинайте разносить с первого же числа первой же декларации как надо... медленно и спокойно...

    когда в копии разнесёте как надо - распечатайте оборотки... рядом положите оборотки рабочей базы...

    всё увидите и решите как сводно квартально править и надо ли вообще править...

    но помните о золотом правиле

  6. #6
    Аноним
    Гость
    ага, как не суетиться то всем надо срочно, срочно....


    будьте добры, подскажите еще по одному моему "сомнению"
    отчет ПФР, есть раздел 2.1. УПЛАТА авансовых платежей

    вот например за 3 квартал, в графе 010 ЧТО должно стоять,
    СКОЛЬКО УПЛАЧЕНО ЗА 9 месяцев (исходя из начисленного), вычитая уплату за 2008 год(долги) которые платились на нашей фирме в январе, феврале 09 года.

    или
    просто тупо сколько уплата В данный конкретно месяц, В ЯНВАРЕ, ФЕВРАЛЕ, МАРТЕ, не замечая за что эта уплата.

    извините, что так запутанно....

  7. #7
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    никогда без крайней нужды не ставьте недоплаты, а все переплаты переносите постепенно на следующие месяцы таким образом, чтобы в 015-019 стояли нули (прочерки)

    пример: январь начислено 1000, уплачено 1200
    в 012 ставите строго 1000, а лишние 200 пойдут как аванс февраля в строку 013
    и т.д.

    015 -
    016 -
    017 -
    018 -
    019 -

  8. #8
    Аноним
    Гость
    я не поняла в январе ставить 1000, даже если это мы платили за декабрь 2008 года.

    Мы за январь ПЛАТИМ эту 1000 в феврале. так в какую строку ставить, типа в январе прочерк, а в феврале 1000(за январь) в назначении платежа.
    и т.д.????

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в третий раз:
    ставьте 010-014 так, чтобы всегда было:

    015 -
    016 -
    017 -
    018 -
    019 -


    при условии отсутствия совсем уж наглых просрочек выплат

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    давайте цифры конкретного квартала... лучше первого

  11. #11
    Аноним
    Гость
    мне сейчас нужно переделать ВСЕ отчеты с начала года.

    Например в первом квартале

    начислено
    январь 30000
    февраль 25000
    март 20000

    уплата
    январь 40000(за декабрь платили)
    февраль 20000
    март 40000
    апрель 15000(доплатили первый квартал)

    сейчас то я считаю с начала года, я знаю что мы в принципе уплатили и первый квартал и второй, только не месяц в месяц конечно.
    вот я и думаю, поставить просто ВСЕ ОПЛАТИЛИ, или как

  12. #12
    Аноним
    Гость
    еще один вопросик, простите уж что то одно, то другое.....

    почему то ЗиК не правильно считает строку 1100 ЕСН
    я так понимаю туда должны попадать все больничные и компенсации согласно ст.238 НК

    а ЗиК считает только больничные, а компенсацию не прибавляет???

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов
    есть в одной из строк такой вид расчёта (ВР) как "Компенсация отпуска при увольнении"?
    Последний раз редактировалось Генук; 27.01.2010 в 17:33.

  14. #14
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мне сейчас нужно переделать ВСЕ отчеты с начала года.

    Например в первом квартале

    начислено
    январь 30000
    февраль 25000
    март 20000

    уплата
    январь 40000(за декабрь платили)
    февраль 20000
    март 40000
    апрель 15000(доплатили первый квартал)

    сейчас то я считаю с начала года, я знаю что мы в принципе уплатили и первый квартал и второй, только не месяц в месяц конечно.
    вот я и думаю, поставить просто ВСЕ ОПЛАТИЛИ, или как
    гляньте последнее важное число - что стоит в 015 прошлогодней декларации для нашего первого квартала

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Да, есть такая строка Компенсация отпуска.......

    так по правильному она должна и больничные в 1100 стоять?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    в той декларации стоят прочерки. типа все уплачено, долгов нет

  17. #17
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    тогда смело куйте оплаты помесячно один к одному как начисления

    войдите внутрь ВР Компы и на последней вкладке Налоговый учёт в реквизите Тип дохода для ЕСН выберите .....ст.238 НК
    тогда как миленькая ляжет в 1100
    И НИЧЕГО НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ!

    просто тип измените и наслаждайтесь...

  18. #18
    Аноним
    Гость
    а в самом последнем квартале повиснет долг? Мы ведь за декабрь только в феврале заплатим.
    Если декларацию повезем в налоговую в начале февраля, то я так понимаю нужно будет долг оставить, да?

    СПАСИБО Вам за разъяснения! очень мне помогли!
    А то я просто жуть как разнервничалась, весь год переделывать еще и не понимая откуда какие суммы вылезают.

  19. #19
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    запомните: в жизни надо нервничать только один раз - когда мужа выбираете

    когда год платежом закроете в феврале - тогда и отвезёте деклу чистенькую с прочерками

    это при условии что сейчас у Вас под ноль... а то, если переплата есть, то черкайте деклу хоть сегодня

  20. #20
    Аноним
    Гость
    запомнила

    у нас нет переплаты, я просто хочу понять, в последний квартал я могу какбы зачесть проплату которая ТОЛЬКО ДО 15 января прошла? или все-таки до момента сдачи декларации, т.е. до 20 марта если мы успели год прошлый закрыть, то 20 марта я могу ее ЧИСТУЮ с нулями и сдать? как по закону правильно?

    а в феврале нас вызывают в налоговую на сверку зарплатных налогов и велели привезти все декларации с собой

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Вы показываете проплаты на день подписания деклы... как проплатите остаток ПФР - везите деклу по ЕСН чистую

  22. #22
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    на пальцах: покажете в декле плюс - пойдёт автоматом пеня как будто не было вычетов ПФР из ЕСН... как будто не 6%, а 20%... ещё и "недоимку" по ЕСН насчитают...

    а так втихаря... да фиг кто потом найдёт эту недоплату... а если случайно и увидит, то будет только пени без недоимки...

    а настроение у налоговиков сейчас такое - эти ЕСН и ПФР с глаз долой и забудут они навсегда про них... эта мелочёвка давно у них поперёк горла... на ЕСН сажали самых бестолковых...

  23. #23
    Аноним
    Гость
    а, ну ясненько

    сейчас как-то надо гл.буху это рассказать, а то она хочет, чтобы я проплату месяц в месяц показывала, тогда у нас вообще каша в отчетах будет.

    а вообще в Законе то определено какую проплату МОЖНО показывать, какую нет или все ТАК делают нули и проще живут?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)