Подскажите, пожайлуста.
Каким документом можно провести в 1С Д-т 03 К-т 08?
У нас организация купила оборудование для сдачи в аренду. Это не основной вид деятельности. Я сделала поступление, а как "повесить" на 03 счет не знаю.
Подскажите, пожайлуста.
Каким документом можно провести в 1С Д-т 03 К-т 08?
У нас организация купила оборудование для сдачи в аренду. Это не основной вид деятельности. Я сделала поступление, а как "повесить" на 03 счет не знаю.
А почему бы не вручную, в журнале операций?
А документом никак нельзя?
Очень бы не хотелось документом Операция делать.
Я получается ввожу оборудование в эксплуатацию только через 03 счет. И мне нужно распечатать Акт о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1). Поэтому мне и нужно через документ. И амортизацию мне нужно начислять, а для этого нужно Ввод в эксплуатацию сделать.
в 77 руками только можно.
в 8-ке документом.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
У меня 7.7. А как же начисление амортизации?
Мне не нужно чтобы через 01 все проходило.
Нельзя ничего придумать
Через 08, потомучто это оборудование, куплено для сдачи в аренду,
Делая, документ "Ввод в эксплуатацию" автоматически формируются проводки Д-т 01 К-т 08.
Последний раз редактировалось verona412; 29.01.2010 в 11:04.
> Мне не нужно чтобы через 01 все проходило.
Ручные операции позволяют перевести это на 03 счёт.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
В 7.7 только 01 счёт автоматизирован.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
1. Почему нужен 03 счет? Так как оборудование покупалось для сдачи в аренду правильно его "вешать" на 03 сч., а не на 01.
2. Ручные проводки. Не нужны, так как в операции Ввод в эксплуатацию ставится галочка "Начислять амортизацию".
3. А с 03 счетом я не нашла документа, чтобы он это формировал.
> 2. Ручные проводки. Не нужны,
В 7.7 документ "Ввод в эксплуатацию" делает проводки только на счёт 01.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Получается что ничего сделать нельзя?
Как же быть?
> Как же быть?
1. Ручные операции.
2. В справочнике в элементе ОС поправить "состояние ОС" - на "в эксплуатации" тем днём когда сделали проводку
Дт 03 Кт 08
И тем-же днём выставить "Начислять амортизацию"
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Заинтересовалась Вашим вопросом и прошла путь от постановки ОС на 03,3 до нач амортизации. Получилось. Вводила 03.3 вручную, через Журнал операций. Амортизация начислилась в сл месяце регламентным док-м "Нач ам-ии".![]()
ZloiBuhgalter Спасибо большое. У меня встало все на свои места.![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)