×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос НДС с аванса

    запуталась совсем, нам поступил аванс, мы выделили НДС Д 76АВ - К 68.02 книга продаж,
    реализация товара в счет этого аванса без НДС, НДС у нас списывается в книгу покупок и мы по сути не платим НДС получается? я правильно мыслю или ошибаюсь?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    у вас реализация не облагается НДС? Тогда зачем исчислять НДС с аванса? Если нет, то вы ошибаетесь...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    у вас реализация не облагается НДС? Тогда зачем исчислять НДС с аванса? Если нет, то вы ошибаетесь...
    у нас деятельность облагаемая и попадает под не облажение НДС, когда аванс приходит

  4. #4
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    у нас деятельность облагаемая и попадает под не облажение НДС, когда аванс приходит
    вы сами поняли что написали?

    Пришел аванс, начислили НДС с авансов и в книгу продаж
    Отгрузка:начислили НДС с отгрузки и в книгу продаж,
    при этом НДС с авансов в возмещение и в книгу покупок.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Инна_О Посмотреть сообщение
    вы сами поняли что написали?

    Пришел аванс, начислили НДС с авансов и в книгу продаж
    Отгрузка:начислили НДС с отгрузки и в книгу продаж,
    при этом НДС с авансов в возмещение и в книгу покупок.
    после реализации в книгу продаж я не писала, читайте внимательнее вопрос, если хотите поумничать!

    я задаю вопрс, который завел меня в тупик!

  6. #6
    Клерк Аватар для Наталья 1
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    940
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    после реализации в книгу продаж я не писала, читайте внимательнее вопрос, если хотите поумничать!

    я задаю вопрс, который завел меня в тупик!
    Аноним не переживайте, люди разные бывают

    вот что у меня сохранено по этому поводу, консультант не работает, проверить не могу действует ли это письмо на данный момент, если у вас есть посмотрите

    Специалисты финансового ведомства в письме от 3 мая 2006 г. № 03-04-05/06 дали некоторые пояснения. Платежи, полученные в счет предстоящих поставок продукции, в отношении которой предусмотрены льготы (ст. 148 НК) или местом ее реализации Россия не признается (ст. 148 НК), под НДС не подпадают. Также не следует исчислять налог с авансов по товарам, продажа которых облагается по ставке 0 процентов (п. 9 ст. 154 НК). Кроме того, не нужно начислять налог на предоплату, если фирма не является плательщиком НДС (ст. 145 НК).

  7. #7
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    я вам написала ответ... а воросы надо уметь формулировать
    после реализации в книгу продаж я не писала
    а надо
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И не только вас. Вот эту фразу
    попадает под не облажение НДС, когда аванс приходит
    можете перевести? Вы реализуете облагаемый и необлагаемый НДС товар и когда приходит аванс еще не знаете каким товаром он закрыт будет?

  9. #9
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Наталья 1, я ни где не прочитала про льготы по НДС и т.п....

    у нас деятельность облагаемая и попадает под не облажение НДС, когда аванс приходит
    человек уверен, что когда аванс приходит, то его деятельность под не обложение попадает
    растолкуйте Анониму, что если у него деятельность облагаемая, то несмортя на начисленный с авансов НДС, НДС при реализации так же начисляется... при этом к вычету берется ранее исчисленный с авансов...

    Либо я тоже не поняла о чем вопрошают...
    но, сдается мне что к истине я близка)))
    если это не так, то заранее извиняюсь
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  10. #10
    Аноним
    Гость
    а если заранее известно, что аванс идет под поставку товара необлагаемого НДС? то получается что не надо НДС выделять? согласно письма финансового ведомства от 3 мая 2006 г. № 03-04-05/06

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не надо.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не надо.
    спасибо всем

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не надо.
    а если частично идет на разый товар облагаемый и не облагаемый, в таком случае выделяем НДС, а когда реализацию делаем, то в книгу покупок идет вся сумма НДС, а вкнигу продаж на реализацию товара облагаемого НДС?

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а если частично идет на разый товар облагаемый и не облагаемый
    Разделить аванс на части облагаемый/необлагаемый возможно?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а если частично идет на разый товар облагаемый и не облагаемый, в таком случае выделяем НДС, а когда реализацию делаем, то в книгу покупок идет вся сумма НДС, а вкнигу продаж на реализацию товара облагаемого НДС?
    Я вот тоже склоняюсь к такому варианту.. Есть ли другие мнения?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Разделить аванс на части облагаемый/необлагаемый возможно?
    нет, так как идет частичная оплата по контракту, дальше, когда начинаем реализовывать товар поступают следующие платежи

  17. #17
    Аноним 1
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а если частично идет на разый товар облагаемый и не облагаемый, в таком случае выделяем НДС, а когда реализацию делаем, то в книгу покупок идет вся сумма НДС, а вкнигу продаж на реализацию товара облагаемого НДС?
    не знаю на сколько это верно, но я именно так и делаю

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)