×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115

    Подскажите по налогу на прибыль...

    первые три квартала прибыль.
    Начислен и уплачен налог 350 000.
    Четвертый квартал - убыток...

    За год нарастающим итогом налог получается 160 000.

    Это что мне теперь делать?

    Прошу прощения, я это делаю впервые...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Цитата Сообщение от трампампам Посмотреть сообщение
    Это что мне теперь делать?
    сдать декларацию по налогу на прибыль за год. Будет переплата в 190тыс., можете написать заявление на возврат этих денег на р/с, а можете зачесть в счет будущих платежей
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  3. #3
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    можете зачесть в счет будущих платежей
    или в счет уплаты других налогов (НДС,ЕСН...)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    115
    А в учете ничего не надо править?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от ellenochka Посмотреть сообщение
    а можете зачесть в счет будущих платежей
    Добрый день! У меня примерно такая же ситуация, поэтому подскажите, а как физически выглядит зачет в счет будущих платежей???
    Просто в следующем квартале заплатить меньше? В декларации ничего не менять???
    Помогите плииииииз уже месяц думаю что делать... как правильнее, чтоб у инспекторов потом не возникло вопросов почему в годовой декларации сумма к уплате Х, а фактически уплатили Y

  6. #6
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Цитата Сообщение от трампампам Посмотреть сообщение
    А в учете ничего не надо править?
    У вас в годовой декларации будет сумма налога к уменьшению именно это вы и должны отразить в учете - сделать сторнирующую проводку. Т.е. до этого вы начислили налог 99 68 350тыс. сейчас делаете 99 68 -190тыс. в итоге ваши 160тыс. должны получиться
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  7. #7
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Цитата Сообщение от stimpuls Посмотреть сообщение
    В декларации ничего не менять???
    Помогите плииииииз уже месяц думаю что делать... как правильнее, чтоб у инспекторов потом не возникло вопросов почему в годовой декларации сумма к уплате Х, а фактически уплатили Y
    В годовой декларации у вас должна быть не сумма к уплате, а сумма к уменьшению, ведь с учетом авансовых платежей вы переплатили налог
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от stimpuls Посмотреть сообщение
    Добрый день! сумма к уплате Х, а фактически уплатили Y
    Напишите письмо с просьбой переплату по налогу зачесть в счет пердстоящих платежей

  9. #9
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    А в учете ничего не надо править?
    вот когда получите письмо из ИФНС о зачете налога в счет уплаты другого,то тогда надо

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от ellenochka Посмотреть сообщение
    В годовой декларации у вас должна быть не сумма к уплате, а сумма к уменьшению, ведь с учетом авансовых платежей вы переплатили налог
    а какой это код строки??? 210???

    если 1с сам не считает, то мне забить вручную эти строки???

    Заранее очень, очень благодарю!!!!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Напишите письмо с просьбой переплату по налогу зачесть в счет пердстоящих платежей
    такое письмо уже написали

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Угу, поняла, сейчас ставлю сторно на 190 000.
    В Отчете о приб и уб. ставлю сумму налога с начала года 150 000?

    Спасибо!!!!!!!!

  13. #13
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Цитата Сообщение от stimpuls Посмотреть сообщение
    а какой это код строки??? 210???
    210 это начисленные авансовые платежи, те которые вы уже заплатили с начала года. 1С их не считает, считаете их вы
    Итоговые суммы налога к доплате или к уменьшению указываются ниже и еще в 1-м разделе
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  14. #14
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Угу, поняла, сейчас ставлю сторно на 190 000.
    В Отчете о приб и уб. ставлю сумму налога с начала года 150 000?

    Спасибо!!!!!!!!
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  15. #15
    Главный бухгалтер Аватар для sawere
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    379
    За год нарастающим итогом налог получается 160 000.
    Эта сумма в стр 180,
    Начислен и уплачен налог 350 000.
    Эта сумма в стр210, разница
    190 000.
    в строки 280,281 Листа 02 и подраздел 1.1. В отчете о прибылях и убытках текущий налог на прибыль 160 000.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)