×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    АленаQ
    Гость

    импорт из РБ

    Уважаемые клерки помогите разобраться пожалуйста.
    Никак не могу понять как оформить импорт из Беларуссии. Форум читаю.

    Допустим, у нас будет поставка в марте 2010г.

    Оформляем паспорт сделки в банке.

    Товар приходит - растаможки нет.

    Таможенные документы вообще какие-нибудь есть???

    Приходуем.

    Справку подтверждающих документов в банк, один экз. с отметкой банка нам.

    До 20.04.2010 платим НДС в бюджет.
    Платить НДС как?
    Есть стоимость ввезенного товара по СМР.
    На нее начисляем 18%?
    Нужно ли делать проводки по начислению в бюджет?
    И подавать какие-нить расчеты в налоговую?
    Или просто платим расчетную сумму НДС по реквизитам налоговой?

    Заплатили НДС в бюджет.
    Собираем пакет документов, несем в налоговую. Какие сроки?

    Забираем в налоговой заявление с отметкой налоговой.

    Допустим, налоговики поставили отметку в мае.


    За 2 квартал ставим этот НДС к вычету.


    Правильно я понимаю все эти сложности? Где ошибки? И по срокам пож.подскажите.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ввезли товар. До 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза, вы должны оплатить НДС и подать декларацию по косвенным налогам вместе с пакетом документов. Налоговая база формируется как стоимость товара согласно договору + транспортные расходы.

  3. #3
    АленаQ
    Гость
    Тоня, спасибо.

    Правильно ли я поняла.

    Ввезли и оприходовали товар.
    Мы можем сразу заплатить НДС и отнести в налоговую декларацию с пакетом доков? ну или сначала заплатить и через неделю, допустим, отнести в налоговую. Оплата и декларация в срок до 20-го следующего месяца.
    Так?

    А еще вопрос, если можно.
    Если компания на УСН15%. НДС заплатили. А декларацию и документы в налоговую нести надо?

    И второй вопрос: реквизиты для уплаты ндс те же что и для всех налогов в ифнс?
    А КБК какой, не подскажете( в смысле не сам КБК, а где его смотреть и как он называется)? Что то я этого налога не найду на сайте при заполнении платежки. Или КБК такой же как НДС при ввозе товаров?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Мы можем сразу заплатить НДС и отнести в налоговую декларацию с пакетом доков? ну или сначала заплатить и через неделю, допустим, отнести в налоговую.
    Учитывая, что в пакет документов включена выписка, подтверждающая уплату НДС, сначала заплатить, потом сдать.
    А декларацию и документы в налоговую нести надо?
    Надо.
    реквизиты для уплаты ндс те же что и для всех налогов в ифнс?
    Да.
    А КБК какой, не подскажете( в смысле не сам КБК, а где его смотреть и как он называется)?
    http://www.klerk.ru/doc/171672/

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    За 2 квартал ставим этот НДС к вычету.
    Если компания на УСН15%.
    вы все таки ОСНо или УСН?

  6. #6
    АленаQ
    Гость
    Две компании. одна ОСНО, вторая УСН 15%. ОСНО реализация оптовая. УСН - розница. Контракт в РБ возможно будет на обе, возможно на какую-то одну. Я пытаюсь разбираться в обоих вариантах

    С ОСНО боле мене разобралась.
    А если УСН, непонятно, нужно ли составлять декларацию и нести весь пакет документов в ИФНС, в этом случае мы же НДС включаем в стоимость товара и к вычету не ставим.

    Спасибо!

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    нужно ли составлять декларацию и нести весь пакет документов в ИФНС
    Нужно. Даже чисто технически, налог вы уплатили и нужна декларации, на основании которой проведут его начисление. И заявление с отметкой нашей налоговой нужно белорусскому экспортеру.

  8. #8
    АленаQ
    Гость
    Тоня, спасибо за ответы.

    По КБК еще не могу понять.
    Там один КБК по ввозу на территорию России.
    Это и есть для РБ?

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Там один КБК по ввозу на территорию России.
    А вы куда ввозите с территории другого государства?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А я заплатила за январь 2010 г. на старый кбк (тот, к-рый 18210401000011000110). (( и в декларации по косв. н-гам. его же указала. это может быть поводом у налоговой для отказа?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А когда он состариться успел? В 150н тот же КБК по ввозному НДС.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А когда он состариться успел? В 150н тот же КБК по ввозному НДС.

    А в MM-7−1/5 стоит 182 1 04 01000 01 0000 110

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    0000 это код подвида дохода, в нем 14-я цифра меняется на 1 (налог), 2 (пени) или 3 (штрафы).

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Спасибочки! вы меня успокоили.. а то два дня спокойно спать уже не могу...

  15. #15
    АленаQ
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А вы куда ввозите с территории другого государства?

    С Белоруссии))

    Я сомневалась, может для РБ отдельный КБК?


    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)