×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите закрыть 20 счет

    Люди! Помогите закрыть 20счет. В 1С(7.7 Предприятие) автоматическое закрытие предусмотрено только для 26. Какие ручные проводки надо сделать. Какие варианты?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    20 обычно тоже закрывается автоматически, если нет незавершенки.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Ну не закрывается у меня! Незавершенки нет. Где в документе "Закрытие месяца" - закрытие 20? Не получается почему-то. Какие ручные проводки?

  4. #4
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Вы используете счет 40?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Нет.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Мы организаторы различных спортивных мероприятий и на 20 у меня попали многие закупленные у поставщиков вещи: наградная атрибутика (Д20 К10), оформительские моменты (плакаты,баннеры) Д20 К60, авансовые отчеты на покупку всякой ерунды (от закупки лекарств до....ну выдачи денег на компенсацию обеда спортсменов) Д20К71.
    Что теперь делать с 20?

  7. #7
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    А так Вы выдали и списали на 20?
    Тогда с 20 на 90

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Т.е. Д90.8.1 К20? Так?

  9. #9
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Обычно на 90/8 закрывается 26

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а 20 на 90/2

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    А так Вы выдали и списали на 20?
    Тогда с 20 на 90
    Сразу не поняла,Вы наверно вместо Так подразумевали Как? Д76.5(учасиники соревнований)К71,Д20К76.5.

    А на какой 90 списать 20????? Как это делается,если на 90.8.1 закрывают 26? Я просто раньше с 20 вообще не работала. Торговля все,торговля...

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    а 20 на 90/2
    А 90.2 куда? Он сам закроется,если сделать ручную проводку Д90.2 К20?

  13. #13
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Если автоматически не закрывается, то закройте в ручную.
    Не забудьте еще 90/2 закрыть на 90/9, а то будет сальда висеть, а по 90 счету его быть не должно.

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А 90.2 куда?
    На 99.
    Он сам закроется
    Закроется в конце года.
    Торговля все,торговля.
    90 и 99 в услугах от 90 и 99 в торговле ничем не отличается.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сразу не поняла,Вы наверно вместо Так подразумевали Как? Д76.5(учасиники соревнований)К71,Д20К76.5.

    А на какой 90 списать 20????? Как это делается,если на 90.8.1 закрывают 26? Я просто раньше с 20 вообще не работала. Торговля все,торговля...
    Настройки в 1 С посмотрите в "Учетной политике".
    И учетную политику юридического лица.

    Возможны варианты закрытия:

    20-26 (см.настройку 1С)
    90-20


    или
    90-26 (см.настройку 1С)
    Дискуссия - это искусство...
    Искусство, в котором переплетается умение облечь свою позицию в слова, крепкая доказательная база ...

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Вот смотрите, помогите:
    у меня по 3кв-лу: сальдо по Д20 - 2 000 000
    Я закрываю вручную: Д90.2.1 К20 - 2 000 000
    Потом делаю документ закрытие месяца.
    У меня в итоге 20 закрыт,а по 90 такой расклад:
    90 - сальдо нет
    90.1 - сальдо К90.1 - 3 000 0000
    90.2- сальдо Д90.2 - 2 000 000

    91 - сальдо нет
    91.2 - сальдо Д90.2 - 530
    91.9 - сальдо К91.9 - 530

    99 - сальдо кредитовое.

    Мне нужно что-то закрывать вручную или все правильно и внутри 90-х должно оставаться сальдо (при условии закрытия основного 90 (без субсчетов)).???

  17. #17
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Вот смотрите, помогите:
    у меня по 3кв-лу: сальдо по Д20 - 2 000 000
    Я закрываю вручную: Д90.2.1 К20 - 2 000 000
    Потом делаю документ закрытие месяца.
    У меня в итоге 20 закрыт,а по 90 такой расклад:
    90 - сальдо нет
    90.1 - сальдо К90.1 - 3 000 0000
    90.2- сальдо Д90.2 - 2 000 000
    Не хватает еще
    90/9 99/9
    91 - сальдо нет
    91.2 - сальдо Д90.2 - 530
    91.9 - сальдо К91.9 - 530
    91-Сальда нет
    91/2 Дебет
    99/1 91/9
    99 - сальдо кредитовое.
    Получена прибыль
    Мне нужно что-то закрывать вручную или все правильно и внутри 90-х должно оставаться сальдо (при условии закрытия основного 90 (без субсчетов)).???
    Внутри 90, 91 по субсчетам должны висеть суммы, которые в конце года при реформации баланса закрываются

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    Не хватает еще
    90/9 99/9
    В данном случае на какую сумму - я совсем запуталась...

  19. #19
    Аноним
    Гость
    У меня ,кстати 99.9 даже в плане сетов в 1С нет. Только 99.1 (прибыли и убытки),99.2(налог на прибыль) и 99.2.1,99.2.2,99.2.3 (это по ПБУ 18,которое мы не используем). Вот.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    И еще: Тоня пишет,что 90.2 надо закрыть 99, Светлана Качурина пишет,что 90.2 надо на 90.9. Так что куда закрывать-то??? люди,простите,но можно для тупых на цифрах,которые я привела написать проводки,а я разберусь по ним,а то кавардак полный у меня. Ничего не понимаю!

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Люди!!! Не знаю,зачем тему перенесли в раздел 1С поскольку вопрос про ручные проводки,т.е. бухучет в чистом виде. Нельзя ли вернуть тему обратно в бухучет и налогообложение?

  22. #22
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    У меня ,кстати 99.9 даже в плане сетов в 1С нет
    Ссори 99/1
    Аноним , давайте по порядку. Все расходы Вы списываете в течении месяца на следующие счет 20,23,25,26,44. С учетом того, какая у Вас спицифика работы, какой вид деятельности, какие счета используете.
    Эти счета закрываются на 90 счет, который имеет субсчета. По 90 и 91 Сальдо не бывает. Уботок и прибыль закрывается на счет 99
    Примерно так выгледит:
    62 90/1/1 500 Реализовано продукции
    90/3 68/2 76,27 Начислен НДС
    90/2/1 20 100 Списаны расходы
    90/9 99/1 323,73 Получена прибыль


    91/2 51 5,00 Услуги банка
    99/1 91/9 5 Списано сальдо прочих доходов и расходов

    Сальдо по 99/1 Дебетовое 318,73

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)