


Тсс, я специально интересовалась у знающих людей, как встает в базе налоговой новая декларация. Меня заверили, что все встает правильно![]()
Всем доброго времени суток!
Являясь неопытным ИП (усн, доходы, 6%), допустил промах - в 2008 и 2009 гг. уплачивал авансовые платежи не учитывая, что их можно уменьшить не более чем на 50% на сумму пенсионных отчислений. Таким образом, образовалась переплата - 2500р. за 2008г. и 5000р. за 2009г. Декларацию за 2009 еще не сдавал. Вопрос: каким образом можно вернуть или в крайнем случае перезачесть в счет будущих свершений излишне уплаченные суммы? Или, может быть, перекинуть эти деньги на уплату транспортного налога, налога на имущество и т.п.? В декларации за 2008 в строке 110 пусто - надо подавать корректирующую? Пишутся какие-нибудь заявления?
И еще вопрос: лицевой счет для пластиковой карты на который получаю вознаграждения за оказываемые услуги необходимо регистрировать в налоговой? Счет именно лицевой, не расчетный.
нужно. только если вы уже получали и не зарегили его то я бы вам посоветовал его прикрыть и сделать новыйИ еще вопрос: лицевой счет для пластиковой карты на который получаю вознаграждения за оказываемые услуги необходимо регистрировать в налоговой? Счет именно лицевой, не расчетный.![]()



Если хотите скорректироват налог, то надо. Не хотите, дело ваше, дарите деньги государству.В декларации за 2008 в строке 110 пусто - надо подавать корректирующую?
Спасибо за ответы. Деньги государству дарить не хочется.
Возникают еще вопросы: я на усн 6%, занимаюсь оказанием услуг. Есть мысль заняться торговлей. Что нужно для того, чтобы начать применять енвд? Только добавить соответствующие коды ОКВЭД? Или что-то еще?
Чтобы ПРИМЕНЯТЬ енвд достаточно НАЧАТЬ ДЕЯTЕЛЬНОСТЬ, попадающую под енвд... Коды добавить - это уже вторично, не суть важно. Заявление в течение 5-ти дней о применении ЕНВД в налоговую не забудьте - это важнее! И, как многие новички - не совершайте ошибки, не начинайте деятельность в середине месяца - налог надо будет платить за ВЕСЬ месяц. Лучше вообще с 1-го числа первого месяца квартала начинать.
скажите как мне заполнить строку 060
за 1 квартал (нарастающим) -235
за 2 квартал -2668
за 3 нарастающим-321
за год вышло -3300
если строку 060 заполнить как предлагает декларация, 3300-321,
но ведь общая сумма за три квартала уже уплачена -2668,пожалуйста объясните
это вы с минусом заплатили...или просто дефис?но ведь общая сумма за три квартала уже уплачена -2668,
дефис
да,строку 060 заполнить как предлагает декларация, 3300-321,да и эта сумма уже отражена на вашем лицевом счете как уплата,т.е по сути вы сейчас должны заплатить 3300-2668...декларация предполагает только рост размера налога от периода к периодуно ведь общая сумма за три квартала уже уплачена -2668
спасибо
Доброго времени
Подскажите, пож-та, начинающему ИПшнику
Начал деятельность 15 июля 2009, 6%
Доходы:
9 мес - 12000
год - 26370
07 октября 09 в один день заплатил полностью годовые взносы в ПФР на сумму 3940 и уменьшеный на эту сумму авансовый платеж за 3 квартал 12000-3940 = 8060
Как я понимаю, поступил я неправильно? Это вопрос №1
Соответственно, в январе заплатил я 26370-8060-3940=14370
Т.е. по итогам за год у меня налог уплачен полностью?
Вопрос №2 - что же мне написать в декларации:
ну, 030 и 040 - прочерки, понятно
вариант 1
код 050 - 12000
код 060 - 10430 (т.е. 14370-3940)
код 260 - 26370
код 280 - 3940
или вариант 2:
код 050 - 8060
код 060 - 14370
код 260 - 26370
код 280 - 3940
?
Подскажите, а то запутался в этой "простейшей" арифметике



1. Неправильно, но не критично. За год Вы заплатили верно
2. Должен быть третий вариант. В коде 050 12000 надо уменьшить не на всю сумму взносов, а только на ту, которая относится к периоду с 15 июля до 30 октября.



060 при этом уменьшится, да.Т.е., как я понимаю, соответственно код 060 уменьшить на оставшуюся часть?
Люди, помогите! Очень редко читаю инструкции по заполнению, дабы не сломать себе мозГ, а теперь почитала и окончательно запуталась. УСН 6%
1кв.Д 30137 (ПФ 3010), полугодие (нараст.итог) 166857 (ПФ 9380), 9 мес. 208257 (ПФ 14980), год 278287 (ПФ 22190). Заплатила за 1 кв. ЕН 904, 2 кв. 4080, 3 кв.1242.
Если б не читала инструкцию, то заплатила бы по итогам года 2122 и заполнила строки так : 030: 904; 040: 4984; 050: 6226; 060: 8348. А теперь- впала в ступор – похоже надо не строку 060 заполнять, а 070 . и строки 030-050 неправильно заполняю .Помогите разобраться !



строка 280 не может быть больше чем 50% от строки 260. Поэтому в строке 280 будет стоять цифра 8348.
в строке 060 у вас будет 2123



roxyka, не в строке 070, а в строке 060. Налог доначисляется, а не уменьшается. И не могут быть заполнены одновременно и строка 060 и строка 070. налог либо к доначислению, либо к уменьшению



Но у меня никак не сходятся цифры начисленного налога за 1 полугодие и 9 месяцев. Доход за полугодие 166857, налог значит 10011, минус взносы в ПФ, получается 5006, а не 4984. И за 9 месяцев тоже не получается ваша цифра



строка 280 - 8348. Потому что 8349 уже тольше чем 50% от 16697.
А алгоритм правильный, да
Добрый день.
Подскажите плиз такой момент. Если оплата взносов в ПФР за декабрь произошла до 15 января 2010года можно ли эти суммы оплат включить в общую сумму взносов перечисленную в пфр за 2009год.
В пфр четко объяснили, что их интересует только период с 01.01.09 по 31.12.09, а вот для ифнс вроде дата до 15.01.10 была уместна для включения в уплаченные суммы по итогам года.
Спасибо.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
так и естьВ пфр четко объяснили, что их интересует только период с 01.01.09 по 31.12.09, а вот для ифнс вроде дата до 15.01.10 была уместна для включения в уплаченные суммы по итогам года.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)