Добрый вечер!
Уважаемые коллеги, подскажите пож-ста в таких вопросах:
1) Сотрудник предоставил авансовый отчет с кассовым чеком на сбор за оформление ж/д перевозки. На какой счет мы должны списать затраты с 71-го? 2 или 91?
2) Также командированный сотрудник к жд билету предоставил квитанцию с чеком об уплате суммы страхования пассажиров добровольного от несчастных случаев. Мы должны списать данные затраты на 91? Уменьшает ли данное добровольно страхование прибыль? или сверх прибыли?
3) Тот же сотрудник, находясь в командировке, произвел затраты на проезд в метро.
Имеем ли мы- организация право на списание на счет 91 проезда в метро и уменьшения прибыли либо должны выплачивать сотруднику за счет прибыли?


