×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8

    Импорт с 2010г. Прошу помощи знатоков.

    Доброго времени суток Всем.
    Прошу помощи у знатоков.

    Импортный контракт. Условия DDU Москва. Валютный аванс (100% предоплата). Приход товара.
    (c 2010г валютные авансы в НУ и БУ не переоцениваются.)
    Не применяем ПБУ/18
    ВОПРОС:
    1/Как оприходовать товар? по к. ГТД?
    тогда возникают НПР (налоговые постоянные разницы). Соответственно БУ и НУ не равны.

    2/ По курсу оплаты? НО тогда оприходование товара согласно ГТД по всем суммам будет "не совпадать". и что тогда будет является подтверждением получения и расчета этого товара.
    Прошу заранее прощение за возможно некорректное описание проблемы, но очень жду помощи.
    С Уважением,
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1/Как оприходовать товар? по к. ГТД?
    В БУ по курсу аванса. В НУ по курсу на дату перехода права собственности. Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда, опять же разниц не избежать.

    НО тогда оприходование товара согласно ГТД по всем суммам будет "не совпадать".
    По каким "всем суммам"?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    [QUOTE=Тоня;52692142]В БУ по курсу аванса. В НУ по курсу на дату перехода права собственности. Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда, опять же разниц не избежать.

    Благодарю за оперативность. Тогда получается что лишились просто внереализационных доходов/расходов, а БУ как не шел с НУ так и не будет идти...(за счет этих разниц)..?
    и еще вопрос -а что тогда нам "малым - не применяющим ПБУ 18" делать с этими постоянными разницами...? Куда их "пристроить"?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    лишились просто внереализационных доходов/расходов
    Угу.
    Куда их "пристроить"?
    А куда вы их раньше пристраивали?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    По каким "всем суммам"?
    имелось ввиду, что если я приходую товар не по к.ГТД то рублевая стоимость указанная в документе "поступление МПЗ (импорт)(1С) и рублевая сумма указанная в гр.45,47 ГТД не будут совпадать.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А куда вы их раньше пристраивали?
    Мы их в конце года единой суммой списывали. (но как то до сих пор этот вопрос мучает..а верно ли)

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    не будут совпадать.
    Они и не обязаны совпадать. Таможенная стоимость частенько расходится с контрактной (учетной)
    Мы их в конце года единой суммой списывали.
    Куда?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Куда?
    Операцией сторно. Чтоб выйти на ноль.

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    млин...что сторнировали то, какую проводку? И где выйти в ноль надо? У вас разная себ/сть товара (41 счет), допустим в БУ 10 в НУ 20. В БУ будет проводка 90 41 на 10, в НУ на 20. Что здесь можно сторнировать?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Они и не обязаны совпадать. Таможенная стоимость частенько расходится с контрактной (учетной)
    Объясню как вижу это я (возможно ошибочно):
    Поступление МПЗ (импорт) происходит на основании документов, в данному случае по ГТД. При оприходовании поступивших материалов указывается как я понимаю валютная стоимость инвойса - исчисленная по курсу ГТД. Соответственно формируется рублевая стоимость, кот и отражена в ГТД и соответственно исходя из нее расчитаны там. пошлины , НДС и пр. ГТД и я вляется подтверждением всех этих затрат.
    ...Если же я при Поступление МПЗ (импорт) ставлю курс Оплаты -ТО рублевая сумма и все рублевые расчеты (там.пошлины, НДС и пр)отраженные в ГТД уже имеют совсем другие цифры. Эти рублевые "значения" соответственно нигде не отражены и что тогда является подтверждением этих затрат?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Оставьте вы ГТД в покое! Она ни разу не является основанием для принятия товара на учет. ГТД таможенный документ, а никак не первичный. Основанием для принятия товара у вас служат контракт, инвойс, ТТН. И курс вы берете не из ГТД (по курсу, указанному в ГТД рассчитывается таможенная стоимость), а на дату перехода права собственности на товар в соответствие с договором и ГК. Иногда эти даты совпадают. У вас этот момент в контракте оговорен?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    млин...что сторнировали то, какую проводку? И где выйти в ноль надо? У вас разная себ/сть товара (41 счет), допустим в БУ 10 в НУ 20. В БУ будет проводка 90 41 на 10, в НУ на 20. Что здесь можно сторнировать?
    ...при оприходовании в НУ 20 (допустим) эта разница в 10 относилась на НПР. Вылезала эта сумма по оборотке проводкой -Дт НПР10.1 - 10.
    В конце года чтоб закрыть эти бесконечные НПР делали Кт НПР10.1 -(-10)
    ну что то типа этого....

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    дату перехода права собственности на товар в соответствие с договором и ГК. Иногда эти даты совпадают. У вас этот момент в контракте оговорен?
    по контракту у нас прописано только что : "продавец купил на условиях DDU Москва...."..(

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В конце года чтоб закрыть эти бесконечные НПР делали Кт НПР10.1 -(-10)
    Вы о налоговых счетах 1С? Нет в НУ проводок, закрывайте там что хотите и куда хотите, это всего лишь механизм 1С.

    по контракту у нас прописано только что : "продавец купил на условиях DDU Москва....".
    Открывайте 223 и 224-ГК и сопоставляйте Инкотермс с нашим гражданским законодательством.

  15. #15
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Подскажите, пожалуйста!!! В БУ надо приходовать товар по курсу на дату аванса. А правильно ли будет заприходовать по курсу на дату приобр права собственности, а затем скорректировать на разницу? Или это нормально, что при частичном авансе часть товара заприходована по курсу аванса, а часть по курсу ГТД?

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А правильно ли будет заприходовать по курсу на дату приобр права собственности, а затем скорректировать на разницу?
    Неправильно, если этот товар был оплачен авансом.

  17. #17
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Значит, если у меня была предоплата 01.06 на 10000$(по курсу 29), 30 06 постоплата - 2000$ (по курсу 30), а товару 15.06 пришло 6 групп (по курсу 31), то следует на 10000 товара приходовать по курсу 29 (как делить по группам товаров? как по разному приход в БУ и НУ если 1С не пересчитывает по курсу аванса?) на 15.06, а на 2000 по курсу перех. права собственности (31) на дату оплаты 30.06, а курс разницу (31-30)*2000 в Д91,2 и Н09?

  18. #18
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Подскажите, пожалуйста, как приходовать товар по разному курсу в БУ и НУ???

  19. #19
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Право собственности 15.06.?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    да

  21. #21
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    10000$*29+2000$*31. По этому курсу в БУ.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Как разделить по группам товара? Как занести в 1С:7 это поступление? Мы берем с/с для целей НУ из БУ. Что делать?

  23. #23
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Зачем делить по группам? Посчитали средний курс и по нему определили стоимость товара.

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Значит, при частичном авансе надо на среднему курсу приходовать? т.е. (29+31)/2=30?

  25. #25
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    См. пост 21.

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Так я же и говорю, если по разным курсам (10000 по 29 и 2000 по 31), то как по товару делить??? ведь товар же не по 10 и 2 делится, а 1,7;2,86;3,15;2,33;0,78;1,18

  27. #27
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    По сумме единицы товара в валюте договора так сложно разделить?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)