×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 37
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25

    сч.91,2 не принятые

    Добрый день,коллеги! подскажите, если у организации выручки не было втечении трех кварталов, декларации по прибыли и ндс сдавались нулевые , а расходы (сч.26) все формировались на сч.91.2 не принимаемые к учету, а в четвертом квартале появился доход ,то как правильнее поступить в такой ситуации по году.С Дт91.2 не принимаемые в Кт91.2 или Кт26 принимаемые к учету.ТОлько так чтобы эта сумма встала в декларации...А то у меня что-то не получается , гдето я ошибаюсь с проводками или не так их делаю.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    На 97 их надо было, а не на 91. Интересно, какой у вас убыток в балансе?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Цитата Сообщение от Лихой Посмотреть сообщение
    На 97 их надо было, а не на 91. Интересно, какой у вас убыток в балансе?
    а подскажите мне тоже: с 97 счета их списывать когда, когда прошла реализация (у меня оборудование) или когда за него вавнс заплатили (но никакой реализации нет) ???

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    с 97 счета их списывать когда
    Если такой вопрос возникает, то может не надо было их туда записывать?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Январь, надо было ))
    но в какой момент списывать Вы же не дочитали:когда прошла реализация (у меня оборудование) или когда за него аванс заплатили (но никакой реализации нет) + между двумя событиями разные кварталы ???

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    то есть расходы были отправлены на 97 счет дожидаться начала деятельности, в частности реализации. Но возник такой момент 1й кв. - аванс, 2й-реализация. Я склоняюсь списать в квартале реализации, но правильно ли это??

  7. #7
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Аванс- это еще не доход.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Лихой Посмотреть сообщение
    На 97 их надо было, а не на 91. Интересно, какой у вас убыток в балансе?
    Почему на 97, а если сторнировать старые записи 31.12.09 и перепровести на 26 или 20 четвертым кварталом аналогично, только субконто выбрать "прочие принимаемые".Разве так нельзя. И сдать корректировку по декларации, вот только баланс уже не исправить.

  9. #9
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    С понятием "Методология бухучета" незнакома?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    хомить не надо,а вы сами то знакомы?

  11. #11
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Тебе не "хомят", а помочь хотели. Как видно, бессмысленно.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    Что-то не заметна ваша помощь

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Цитата Сообщение от Лихой Посмотреть сообщение
    Аванс- это еще не доход.
    да, я так и рпедполагала )
    Вроде бы с помощью Январь и вас конечно )) разобралась

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Цитата Сообщение от ЛиДиЯ_я Посмотреть сообщение
    Почему на 97, а если сторнировать старые записи 31.12.09 и перепровести на 26 или 20 четвертым кварталом аналогично, только субконто выбрать "прочие принимаемые".Разве так нельзя. И сдать корректировку по декларации, вот только баланс уже не исправить.
    ну на основании чего вы будете сторнировать?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    На основании того ,что «красное сторно» можно применяют при исправлении неправильной корреспонденции счета 91,2 не принятые к учету Смысл сторнирования заключается в следующем. Ошибочная проводка полностью дублируется, но с отрицательной суммой. В результате первоначальная проводка аннулируется и делается правильная проводка по сч.26 на нужную сумму.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Я знаю что такое сторно )
    Смысл вопроса в том что на каком-то основании вы отнесли эти расходы на непринимаемые (а оно было вы же сделали такую проводку), теперь же на каком-то ином основани вы эту проводку сторнируете. Я вот и интересуюсь на каком?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Не я отнесла эти расходы , предыдущий бухгалтер, на основании того что доходов не было и все расходы были отнесены на 91,2 "не принимаемые к учету" даже проценты по займам и расходы по 79,2 тоже.
    Документы организации принесли 28 числа и сказали проверить сданные документы и сделать правильно, я успела только посчитать вручную прибыль и поставить числа в декларацию.А баланс какой сдали такой и будет его уже не изменить.Вот я сейчас все расходы и решила сторнировать , вот только незнаю как быть с процентами тоже на 26 или сразу на 91,2 проценты по полученным займам.

  18. #18
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    извиняюсь, если было, вы хотите исправить проводки прошлого года этим годом? правильно я поняла? если так, то все исправления через 91 счет, никаких 26-х
    и если вы уже сдали годовой баланс, то не надо исправления вносить 31-м декабря, можно вполне законно этим годом...только вот вопрос - зачем?

  19. #19
    Аноним
    Гость
    баланс был сдан вместе с остальными отчетами другим бухгалтером.
    А через 26 ,затем чтобы сдать корректировку по НДС и по прибыли и получить НДС к возмещению.
    Если я делаю через 91,2 то декларация не заполняется , это я уже пробовала.
    А как по другому я незнаю.

  20. #20
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    я знаю, как по другому - заполнить декларации вручную.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    Этот метод мне известен , он самый простой посчитал вручную и всавил числа в декларацию но хочется ,чтобы программа сама считала нужные числа и правильно учитывая все что нужно.

  22. #22
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Чтобы программа правильно все делала, надо в ней правильно работать. Не нарушая методологии.
    Или ручками.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лихой Посмотреть сообщение
    Чтобы программа правильно все делала, надо в ней правильно работать. Не нарушая методологии.
    Или ручками.
    Милый совет.И это все что вы можете посоветовать?

  24. #24
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    В твоем случае самое рациональное- не мучаться, а заполнить деклу руками, чем все перепроводить, тем более сумма расходов известна.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    25
    И это все! А как же я потом буду суммы по процентам искать,ААА?по 91.2 по не принятим к учету ???

  26. #26
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    А сейчас как ты их находишь? Вот так же и потом. Ручное заполнение декларации в твоем учете ничего не поменяет.

  27. #27
    простая
    Гость
    скажите, можно ли принимать к вычету ндс по расходам, не принимаемым по прибыли???

  28. #28
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    скажите, можно ли принимать к вычету ндс по расходам, не принимаемым по прибыли???
    Смотря по каким причинам они непринимаемые

  29. #29
    простая
    Гость
    Январь, это расход на услуги спутникового телевидения для руководителя...

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    подскажите пожалуйста, есть следующий перечень расходов:
    -услуги банка
    -плата за аренду
    -коммунальные услуги
    -оформление паспорта сделки
    -сдача отчетности
    -услуги связи
    Какие из этих расходов 100% можно отнести на ОСНО? У нас ОСНО+ЕНВД.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)