×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2010
    Сообщений
    111

    Эврика Помогите, как перевыставить расходы другой фирме??

    Сотрудник нашей организации ездил забирать купленное авто для другого предприятия, отчитался командировочными документами + бензин.
    Т.е. все документы, которые он привез - без НДС.

    На затраты принять эти расходы мы не можем, всявязи с этим расходы по авансовому отчету были отнесены на 76,5 счет. А как закрыть 76 счет?
    Мы не являемся агентами и вознаграждение за это не получали.

    Что еще имеем: Организация, которой мы перегоняли А/Т ежемесячно нам предъявляет аренду а/т. Возможно ли заключить с ними договор о компенсации расходов в счет арендной платы? Если такой вариант возможен, то опять же каковы будут проводки в этом случае?

    Помогите пожалуйста, уже голову сломал
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    а вы просто всем желающим за свой счет перегоняете свежекупленные машины? И еще платите им арендную плату за период перегона?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2010
    Сообщений
    111
    Цитата Сообщение от stas® Посмотреть сообщение
    а вы просто всем желающим за свой счет перегоняете свежекупленные машины? И еще платите им арендную плату за период перегона?
    не просто... говорю же надо услуги перевыставить (директора видать решили так...)
    А та фирма (которой мы машину пригнали) сдает нам в аренду А/Т...

    Ну пож. по теме что скажите?...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2010
    Сообщений
    111
    Цитата Сообщение от stas® Посмотреть сообщение
    а вы просто всем желающим за свой счет перегоняете свежекупленные машины? И еще платите им арендную плату за период перегона?
    Ватакатание? Неужели никто сказать ничего не может?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Что бы что то перевыставлять, ваши отношения должны быть как то оформлены. Ну естественно кроме договора аренды. Кто принял решение и на основании чего что надо перегонять машину для другого юр. лица? И другое юр. лицо готово эти расходы возместить?

  6. #6
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    ну сдайте в аренду свой автомобиль с экипажем, который ездил за их автомобилем, чтобы все расходы -командировка и бензин, проходили по той фирме, а вам заплатили бы аренду символическую. Или проще не заморачиваться, а провести командировку и бензин на сотрудников той фирмы. А вашему сотруднику они сами все компенсируют, а вы ему з/п только начислите как обычно.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2010
    Сообщений
    111
    блин.. зачем вы придумываете дкакие то условия дополнительные... есть факт... от него мне и приходится плясать...
    Расходы провел через 71 на 76... как дальше их предъявить фирме, которой была оказана услуга по доставке транспорта? Если какой нужен договор.. то составим...

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Попрбуйте заключить договор задним числом об оказании услуг по перегону авто, потом акт выплненных работ. деньги на р/с проводка :
    Дт 51 Кт 76.
    76 закроется мскорее всего так, но не уверена

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Да доп. соглашение к договору или в самом договоре пропишите, что оплата будет взаимозачетом (в счет арендной платы)

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2010
    Сообщений
    111
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Попрбуйте заключить договор задним числом об оказании услуг по перегону авто, потом акт выплненных работ. деньги на р/с проводка :
    Дт 51 Кт 76.
    76 закроется мскорее всего так, но не уверена
    Дак если делать акт и договор об оказании услуг - то это уже будет наша выручка, т.е. через 62 счет... а тут вроди как возмещение расходов...
    может Договор о возмещении расходов? Но тогда как я должен выставить документы с НДС? Или вобще не ставить затрты на 76 счет а на что то другое?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    если это не плопадает под ваш вид деятельности то это уже будет внереализационные доходы, то что потратили внереализационные расходы . Делаете что бы было в 0 и все, нет у вас выручки.
    Разве так нельзя?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Заключите договор на оказание услуг. Цена услуги - 200 руб. Пропишите также, что понесенные расходы на командировку сотрудника возмещаются. Проведите реализацию на 236 руб. с НДС. Сделайте 2 акта: на услуги, на возмещение расходов. 1-й через 90-й счет, второй через 76.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если это не плопадает под ваш вид деятельности то это уже будет внереализационные доходы, то что потратили внереализационные расходы . Делаете что бы было в 0 и все, нет у вас выручки.
    Разве так нельзя?
    если доходы от деят-ти по которому нет ОКВЭД у орг-ции не превышают 5 % от доходов по основной деят-ти, их можно провести как по основной.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)