×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Аванс или нет?

    Некая фирма перечислила нам 500 тыс, а должна была 50 тыс. На следующий день по письму с просьбой вернуть "ошибочно перечисленные средства" мы им перечислили 450 тыс. (все произошло в марте)
    Нужно ли мне начислять НДС с аванса в 500 тыс, а потом сделать вычет с 450 тыс.?
    Или просто начислить НДС с 50 тыс? Как правильно???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    просто начислить НДС с 50 тыс
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аванс - 50 тыс., остальное ошибка, ошибки НДС не облагаются

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Я сумму 500 тыс отнесла на 62.2 счет. Тогда наверное правильнее 50 тыс на 62.2 от нести, а 450 тыс. на какой- нибудь другой? Может на 76?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ага, 450 на 76

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо за помошь!!!

  7. #7
    Аноним
    Гость
    У меня похожая ситуация-ошибочно перечислили нам 80.000, в платежке указано без НДС, а мы являемся плательщиками данного налога. Мы 1 апреля вернули им ошибочный платеж. Как нам с НДС быть? У меня на 62.2 завила эта сумма, а на 76 А.В остатка нет...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ошибочно зачисленные суммы - не объект для НДС.
    Best regards, Михаил

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Ошибочно зачисленные суммы - не объект для НДС.
    а как тогда быть с 62.2 и 76 АВ?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    51 - 62.2 :: пришли
    62.2 - 51 :: ушли

    Или проблема-то в чем?
    Best regards, Михаил

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    51 - 62.2 :: пришли
    62.2 - 51 :: ушли

    Или проблема-то в чем?
    пришли они в марте, а отправили в апреле(

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    пришли они в марте, а отправили в апреле(
    Ёлки-палки...
    51 - 62.2 :: пришли в марте
    62.2 - 51 :: ушли в апреле

    Проблема осталась? Лучше 76 использовать...
    Best regards, Михаил

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Ёлки-палки...
    51 - 62.2 :: пришли в марте
    62.2 - 51 :: ушли в апреле

    Проблема осталась? Лучше 76 использовать...
    Осталась))) Пришли 30.03.10 Д 51 К 62.2-80000
    У меня эта сумма зависла на конец квартала, если смотреть теперь на 76 АВ, то остатков на нем нет.Но ведь 62.2 должен сходится с 76 АВ, так?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Пришли 30.03.10 Д 51 К 62.2-80000
    На 76 можете исправить или нет? Бухгалтер какой-нибудь в фирме есть?
    Но ведь 62.2 должен сходится с 76 АВ, так?
    Условие: на 62.2 поступили авансы по ставкам 0%, 10%, 18% и "не облагается НДС". Что должно "сходиться с 76.АВ"?
    Best regards, Михаил

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    На 76 можете исправить или нет? Бухгалтер какой-нибудь в фирме есть?

    Условие: на 62.2 поступили авансы по ставкам 0%, 10%, 18% и "не облагается НДС". Что должно "сходиться с 76.АВ"?
    Т.е ставить приход Д 51 К 76?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Т.е ставить приход Д 51 К 76?
    Да. И вопросы про "схождение" пропадут.
    Best regards, Михаил

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Да. И вопросы про "схождение" пропадут.
    СПАСИБО!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)