×
Страница 26 из 40 ПерваяПервая ... 1622232425262728293036 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 1195
  1. #751
    светлана 35
    Гость
    Уважаемые клерки подскажите кто знает! повторяю свой проигнорированный вопрос:
    Здравствуйте подсскажите пожалуйста мне ответ на такой вопросик- я ип,в 2009 г была на осно с работниками,с 2010 перешла на усн и работников уже нет,мне нужно сдавать расчет рсв-1 в пфр с прочерками или вообще ничего не нужно?

  2. #752
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    2,405
    Надо посетить ПФ в любом случае, там Вам подскажут, как всё грамотно сделать. Скорее всего, надо будет сняться с учета как работодатель.

  3. #753
    Тихий омут Аватар для Janar
    Регистрация
    18.01.2005
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от светлана 35 Посмотреть сообщение
    Уважаемые клерки подскажите кто знает! повторяю свой проигнорированный вопрос:
    Здравствуйте подсскажите пожалуйста мне ответ на такой вопросик- я ип,в 2009 г была на осно с работниками,с 2010 перешла на усн и работников уже нет,мне нужно сдавать расчет рсв-1 в пфр с прочерками или вообще ничего не нужно?
    Если не снялись с учёта как работодатель, то сдавать обязательно. Нулевку.
    Как все просто удается на словах и на бумаге.

  4. #754
    Светлана 35
    Гость
    Спасибо

  5. #755
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Добрый день! Подскажите,пжст,где можно почитать,посмотреть,или просто ответьте.
    Я- ИП (ЕНВД).С 2005 года веду деятельность.Была одна точка.С 1 января 2010 года открыла вторую точку в другом районе,а точнее в области.Надо ли эту точку регистрировать как-то (где?).Или просто сдавать ЕНВД по месту регистрации ИП (как с первой точкой)? На вторую точку должна быть отдельная декларация или дополнительно вкладываются определённые страницы декларации? Извините,если не в той теме

  6. #756
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Если эта вторая точка ваша относится к другой налоговой, нужно встать на учет там, в качестве плательщика ЕНВД, в течении 5 дней с момента начала деятельности, и декларацию тоже сдавать туда.

  7. #757
    Алекс555
    Гость
    Мне тут пришло заказное письмо из ПФ. Там написано что я обязан был сдать расчет РСВ-1 до 15 апреля...

  8. #758
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Это они нагрузку распределяют, срок до 1 мая.

  9. #759
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Feminka Посмотреть сообщение
    Если эта вторая точка ваша относится к другой налоговой, нужно встать на учет там, в качестве плательщика ЕНВД, в течении 5 дней с момента начала деятельности, и декларацию тоже сдавать туда.
    Спасибо за ответ!
    По первой точке я отчитываюсь по месту моей прописки (налоговая Кировского р-на),а не по месту деятельности (Калининский р-он) (оказание услуг).И точно знаю,что это правильно.А по второй точке сомневаюсь,куда и как отчитываться???

  10. #760
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Аноним, если и первая точка не там где регистрация, нужно отчитываться и платить по месту ведения деятельности.

  11. #761
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2010
    Сообщений
    10

    Авансовые платежи по налогу на прибыль

    Подскажите, пожалуйста, ООО на УСНО 6% , открылось в феврале 2009, но хоз деят. началась с ноября, за прошлый год и за первый квартал этого года доходов не было.
    Надо что-нибудь платить? Если ничего не платить надо какие-нибудь документы подтверждающие отсутствие дохода?

  12. #762
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Единый налог по УСН вам платить не надо, доходов же не было. А налог на прибыль - это совсем другой налог.

  13. #763
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Feminka Посмотреть сообщение
    Аноним, если и первая точка не там где регистрация, нужно отчитываться и платить по месту ведения деятельности.
    Я второй год подряд уточняю вопрос,куда платить.Ответ один и тот же - по месту регистрации ИП.Я в этом уверена на 100%.Но это не столь важно для меня.Вопрос в том,отдельной декларацией сдавать отчёт или вкладывать странички (кроме титульного листа)?

  14. #764
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Ответ один и тот же - по месту регистрации ИП.Я в этом уверена на 100%.Но это не столь важно для меня.
    а зря, если у вас разные налоговые
    Вопрос в том,отдельной декларацией сдавать отчёт
    да

  15. #765
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2010
    Сообщений
    2
    Подскажите, пожалуйста! Я ИП, 6%, без работников. Появился доход наконец-таки, нужно сдать декларацию по УСНО за 2009.
    Сдается только декларация или я должна вместе с ней банковские выписки прикладывать о подтверждении поступления денег на счет?

  16. #766
    Аноним
    Гость
    Feminka , Спасибо!!!

  17. #767
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Shtirliz, только декларация.

  18. #768
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2010
    Сообщений
    2
    Спасибо!

  19. #769
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    29
    а я что-то не увидела в перечне отчетов, что сдавать ООО на ОСНО.Насколько я знаю, НДС, Баланс и Отчет о прибылях и убытках.имущество отменили. а вот декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. 2010 нужно или нет?(в 2009 году вроде сдавали каждый квартал)

  20. #770
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Оратит внимание на заголовок конференции
    " ИП (ПБОЮЛ), ЕНВД, Упрощенка, ЕСХН"

  21. #771
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    29
    вопрос снимается.

  22. #772
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2010
    Сообщений
    5
    SOS! Подскажите,пожалуйста, в вычет по ЕНВД за 1 квартал 2010г.
    перечисленные платежи в ОПС,ОМС(исходя из стоимости страх. года) на предпринимателя включать,если перечмслены 16.04,а декларацию буду сдавать 20.04.10?

  23. #773
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    включать

  24. #774
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Адрес
    Поволжье
    Сообщений
    209
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я вот тоже пока не понимаю, ИП встала на учет 04 февраля 2010 года, ЕНВД, должна ли сдавать за 1-й квартал отчет в ФСС, работников не имею, деятельность пока не вела, доходов соответственно тоже нет?
    Зарегестрировались - будьте добры отчитайтесь, вас уже ждут . Деятельность не велась - отчетность нулевая. А в налоговую - единую упрощенную декларацию.
    Последний раз редактировалось Анна95; 16.04.2010 в 17:03.

  25. #775
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Адрес
    Поволжье
    Сообщений
    209
    Ура, сегодня все сдала-и в пенсионный РСВ, и в налоговую. Передых!

  26. #776
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2010
    Сообщений
    5
    Feminka
    включать
    На каком-то сайте в разъяснениях по порядку заполнения ЕНВД встретила, что фиксированные платежи от предпринимателей зачитываются только в том квартале, в каком они фактически уплачены, а в основном об этом вообще не разъясняют. Подскажите, чем руководствоваться. Плииииз....
    Последний раз редактировалось liudok19; 16.04.2010 в 17:40.

  27. #777
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    2,405
    А Вы не читайте "разъяснения", а прочитайте просто сам "Порядок заполнения...", (пункты 6.3 и 6.4), и почувствуйте разницу между уплаченными "ЗА налоговый период", и "В налоговом периоде"...

  28. #778
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2010
    Сообщений
    5
    VI. Порядок заполнения раздела 3
    "Расчет суммы единого налога на вмененный доход
    за налоговый период" Декларации

    6.1. По коду строки 010 указывается налоговая база, исчисленная по всем кодам ОКАТО. Значение данного показателя определяется как сумма значений по кодам строк 100 всех заполненных разделов 2 Декларации.
    6.2. По коду строки 020 отражается сумма исчисленного за налоговый период единого налога на вмененный доход (сумма значений показателя по коду строки 110 всех заполненных разделов 2 Декларации).
    6.3. По коду строки 030 отражается сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за налоговый период в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также сумма страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование.
    (п. 6.3 в ред. Приказа Минфина РФ от 19.11.2009 N 119н)

    Тут про фикс. платежи предпринимателей как раз нет ни "за" ни "в"

  29. #779
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Адрес
    Поволжье
    Сообщений
    209
    Цитата Сообщение от liudok19 Посмотреть сообщение
    Feminka
    На каком-то сайте в разъяснениях по порядку заполнения ЕНВД встретила, что фиксированные платежи от предпринимателей зачитываются только в том квартале, в каком они фактически уплачены, а в основном об этом вообще не разъясняют. Подскажите, чем руководствоваться. Плииииз....
    Что уплатили в течение отчетного квартала, то и указываете в декларации.

  30. #780
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за налоговый период в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также сумма страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование
    выделенный текст относится ко всем взносам

Страница 26 из 40 ПерваяПервая ... 1622232425262728293036 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы