×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092

    не совпадает А и П на конец периода?

    Делаю баланс. Распечатала оборотку с субсчетами, теперь проверяю как сформировала баланс 1С. Получается на нач. отч. периода А и П совпадают, а на конец - НЕТ??? Может кто-нибудь знает, где искать ошибку?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну кто ж вам так скажет, где искать? Крепите к сообщению оборотку, давайте данные по строкам баланса, будем искать

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092
    Над.К, а может я вообще остатки в 1С неправильно перенесла, потому что остатки, которые разнесены по сч. 62.02 на нач. года в балансе в такой же сумме появились по стр.625 (прочие кредиторы) на начало и на конец и нисколько не изменились. Расскажите, пожалуйста, как правильно разнести остатки?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну вообще-то остатки на изменение строк в балансе не влияют, влияет движение по счетам.
    У Вас в оборотке случаем счет 00 не фигурирует? Вы вообще как остатки заносили?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну вообще-то остатки на изменение строк в балансе не влияют, влияет движение по счетам.
    У Вас в оборотке случаем счет 00 не фигурирует? Вы вообще как остатки заносили?
    остатков по сч.000 нет, скажите, пожалуйста, я если на нач. года введены остатки по сч.62.02, то когда приходит платеж, может в платежке надо отразить только сч.62.02, чтобы эти остатки перекрылись?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    если на нач. года введены остатки по сч.62.02, то когда приходит платеж
    62.02 - это разве не предоплаты полученные? Т.е. это пришедшие платежи.

    Посмотрите, закрыты ли 26, 44, 90, 91 счета и нет ли по каким-то счетам расчетов красного сальдо (например кредитового остатка по 62.01)

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    marишка, ну прикрепите в екселе оборотку-то. Или Вы не знаете, как из 1С сохранить в екселе файл?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092
    Январь, есть краснота по сч. 62.01, что с этим надо делать?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    есть краснота по сч. 62.01, что с этим надо делать?
    Перенести на 62.02

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    краснота дельту А-П в балансе не даёт...
    в 1С дельта возникает только в одном случае - при добавлении собственных новых субсчетов в типовой ПС...

    в 96% всех случаев добавляют субсчёт на 76...

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    краснота дельту А-П в балансе не даёт...
    Да? Про 8-ку не скажу, а в 7-ке баланс именно из-за этого очень часто криво заполняется

  12. #12
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    если не добавлять субсчета или не менять А или П на АП, то дельты не будет при красноте, т.к. все типовые субсчета прописаны в балансе... и краснота просто уйдёт в другую сторону баланса минусом... а рвать валюта баланса не будет...

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    вот из свежего: автор ветки сам себе роет яму... типовой баланс будет рвать, т.к. в нём 73-й прописан лишь в активе... пусть и красным минусом он пойдёт... а вот чёрный пассив по 73-му не прописан в балансе... и пассив разбежится с активом в балансе...
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=340270

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092
    я перепровела все закрытия месяца, баланс сошелся!!! , но вот только по стр.625 все равно сумма 2575 и на начало и на конец осталась и не изменилась (это остатки на начало года по сч.62.02). а как прикрепить оборотку?

  15. #15
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    это иллюстрирует редкие оставшиеся 4%, когда баланс рвёт из-за незакрытых затратных счетов

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092
    Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000069 от 31.12.2008 23:59:59 что это такое? и где искать, может из-за этого проблемы?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092
    Цитата Сообщение от marишка Посмотреть сообщение
    Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000069 от 31.12.2008 23:59:59 что это такое? и где искать, может из-за этого проблемы?
    нашла я этот документ, это и есть ввод нач. остатков, но если я уберу эти остатки по сч 62.02, то у меня не пойдут обороты на конец 2008 и начало 2009. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ СТР.625 В БАЛАНСЕ?

  18. #18
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Так цифра то у вас там реальная или что? Зачем избавлятся?
    Подпись отключена за неуплату

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    marишка, вы баланс рисуете, или реальный составляете?

    Оборотку прикрепить просто. Сохранить файл из 1С в ексель, при ответе в этой теме нажать кнопку Расширенный режим, внизу появится кнопка "Управление вложениями". Жмете кнопку, там все написано, как прикрепить файл.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,092
    [QUOTE=Над.К;52764544]marишка, вы баланс рисуете, или реальный составляете?

    я составляю реальный баланс и нашла свою ошибку, дело в том, что в остатки на начало 2009 запихнула авансы, которых быть не должно! Сама накуралесила, но все равно большое спасибо за помощь!!! я начинающий бухгалтер и каждый ответ опытного человека для меня урок. Но вот теперь разбираюсь с Ф2. Опять проблемы, я уже создала тему.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)