×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019

    Аванс годовой премии начисление которой далеко в будущем

    ДОбрый день!

    У нас просзошла выплата премий в организации. но премия годовая и начислсять будет по итогам года. (это можно вот письмо Минфина от 06.05.2009 г. № 03-03-06/1/300).

    но вот вопрос:
    1) как теперь будет в балансе? ведь в нём всегда задолженность в кредиторской задолженности за последний месяц квартала висит. Мне Этот аванс в дебиторскую, а задолжнность по текущей зар. плате в кредит? или сворачивать надо?

    2) надо ли отражать выплату в расчетной ведомости за текущей месяц в графе "Удержано и зачтено". Если это обычный аванс он отражается обычно и сумма к выплате уже уменьшнается на аванс, а тут как отрадать или нет?

    3) если меня беспокоит красной сальдо с минусом по кредит сч. 70 на сумму этой выплаты.

    Подскажите, пожалуйста, сталкиваюсь с этим первый раз.
    Поделиться с друзьями
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    А что будет с этим авансом если сотрудник не доработает до конца года (до момента ее начисления?)? Он должен будет при расчете вернуть этот аванс?

  3. #3
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Катерильда, а кто у вас придумывает вам такую головную боль?
    начислите что-нибудь другое... к отпуску, к лету, к празднику...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    Катерильда, а кто у вас придумывает вам такую головную боль?
    начислите что-нибудь другое... к отпуску, к лету, к празднику...
    к сожалению, поделать ничего нельзя. Надо решать проблему.
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  5. #5
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Этот аванс в дебиторскую, а задолжнность по текущей зар. плате в кредит

    надо ли отражать выплату в расчетной ведомости за текущей месяц в графе "Удержано и зачтено".
    ИМХО, без разницы.
    если меня беспокоит красной сальдо с минусом по кредит сч. 70 на сумму этой выплаты.
    то стоит пойти и оборвать уши тому, кто это придумал
    А с налогами что? НДФЛ когда собираетесь удерживать? А фонды когда платить? ИМХО, это гораздо важнее, чем вопрос как отражать.
    Я - блондинка, мне можно.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от jul-2000 Посмотреть сообщение
    А с налогами что? НДФЛ когда собираетесь удерживать? А фонды когда платить? ИМХО, это гораздо важнее, чем вопрос как отражать.
    я думаю, что НДФЛ сразу, остальные при начислении
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  7. #7
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    ну и главный вопрос...
    Какова цена вопроса?
    много денег выплатили? и какую сумму взносов государство заставляете ждать?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    какой такой аванс? нет такого понятия в ТК
    соответственно заплатили премию - извольте заплатить страховые взносы.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    какой такой аванс? нет такого понятия в ТК
    соответственно заплатили премию - извольте заплатить страховые взносы.
    +100

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)