×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333

    НДС раздел (импорт)

    Мы- экспортеры, случился импорт, документы все уже сдали за 1 кв 2010 на возмещение, но неправильно отразили импорт в декл по НДС, втюхали в раздел 4
    звонит инспектор и говорит, что сумму НДС по импорту нужно отразить в разделе 3, стр 170 и стр 130.
    строка 170 имеет подпункт 11.1 куда я ставлю сумму импортного ндс, тогда эта сумма встает в 170. НО тогда НДС не 400000, 800000? так как строка 220 -это суммы указанные в строках 130,150-170....
    как правильно отразить НДС по импорту в декларации?
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    в 130 этот НДС совать не нужно.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    да, мне тоже так кажется.... решила уточнить, так как инспекторы иногда правы
    а насчет строки 170, пдпункт 11.1 правильно?

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    правильно 180 и 170.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. #5
    Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    сенькс
    а как тогда понять п 2, ст 171
    Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и таможенного оформления, в отношении (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2001 года Федеральным законом от 29 декабря 2000 года N 166-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 119-ФЗ, - см. предыдущую редакцию
    это к строке 130

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    в стр. 130 - суммы НДС предъявленные.
    в стр. 170 - суммы НДС уплаченные при ввозе.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  7. #7
    Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    смушает эта фраза
    Цитата Сообщение от Зивания Посмотреть сообщение
    либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления,

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а в чем конкретно она смущает?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  9. #9
    Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    мы же уплатили при ввозе?

  10. #10
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Я откуда знаю как вы уплатили? Обычно уплачивают при ввозе.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  11. #11
    Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    это просто разбивка вычета в декларации

  12. #12
    Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    мы и уплатили при ввозе это я зря ? поставила
    а нафига они в п 2 включили "либо уплаченные при ввозе"?

  13. #13
    Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    вы можете уплатить при ввозе, но пока товар на томожне и нет печати "выпуск разрешен", в декларацию ставить нельзя.

  14. #14
    Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    окНДС на таможне заплатили, сушилки ввезены, штампы есть, доки собрали и сдали, осталось декл подправить. т.е я в разделе 3 заполняю 180 и 170? извините, что повторяюсь

  15. #15
    Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    Да, причем 180=170

  16. #16
    Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)