Подскажите мне, пожалуйста. Никак не могу понять одного момента. Фирма на УСНО (доходы-расходы).
В теч. месяца я оплачиваю интернет (регистрация сайта, хостинг, аб. плата). Счет мне выписывают на любую сумму удобную нам. Так как это идет как предоплата за услуги связи. В конце каждого месяца мне присылают акт и счет-фактуру. На разные суммы, т.к. в разных месяцах разные услуги требуется оплатить (см. выше). В конце месяца я делаю документ "Услуги сторонних организаций" на сумму пришедших документов. Что я должна принимать к расходам - конкретную сумму по акту и сч.-фактуре? Я думаю, что именно эти суммы. И программа 1С должна показывать именно эту сумму, на которую я делаю документ "Услуги..." или сумма может разниться с этим доком? 1С-ка показывает разные суммы, одной ей ведомые.
Проводки такие получаются: Д60.2 - К51 предоплата поставщику;
Д26 - К60.2 оказаны услуги
Может быть надо 76 счет применять?
Как правильно? Помогите, разобраться, пожалуйста




