×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103

    Тов чек вместо т/н

    Управляющая компания
    Мы перечислили ИП по счету 4900,когда поехали за материалом,выдали тов чек ,можем ли принять к учету?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ну вообще-то правильнее было бы накладную. В товарном чеке хоть написано, что именно получили?
    Зачем соглашались на товарный чек, раз он у Вас сомнения вызывает?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    спасибо вот и я о том же думаю!
    они написали наименование товара сумму и слово "перечислением",пробили чек(это у них неизвестно куда сядет )

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ОНи просто прикидываются, что эта операция попадает под ЕНВД

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103

    Материалы ,если совпадают БУи НУ:redface:

    У нас бухгалтер списала компьютер на 26 сч сразу после приобретения.Грит все равно Бу и НУ совпадают...Я раньше тока сломанные могла так списатьА сейчас...Обычное складское Перемещение -требование уже расход (это при ОСНО)! Мне кажется нельзя на затраты списать все столы и компы,ведь себестоимость "взлетает"...У нас реализация по уч. ценам,тарифам.
    Как посоветуете,друзья ?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Olya09, Вы ПБУ 6/01 читали?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    У нас сис.блоки ,мониторы и клавиатуры учтены на сч10.09 раздельно,поэтому не ОС.но списывать это в БУ считаю неправильным ...пусть числятся,пока не сломаются

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Почему не правильным? И вообще-то не онисписываются, списывается их стоимость. ЧТо совершенно нормально.
    А само имущество учитывается, например, забалансом
    Как раз ненормально держать на 10 счете МПЗ, которые давно используются

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2008
    Сообщений
    280
    Насколько я помню, приобретаются отдельные части, потом собирается комп и учитывается как ОС. Или не о том разговор?

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну назвать частью компютера монитор или принтер нельзя. Компьютер может прекрасно без них функционировать.
    И речь все-таки немного не о том.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    ...пусть числятся,пока не сломаются
    Банально занижаете себестоимость, со всеми вытекающими из этого факта последствиями, в том числе налоговыми.
    Тем самым Вы наносите ущерб фирме.
    Умничать не надо, лучше учите матчасть.

    Цитата Сообщение от Твинкс Посмотреть сообщение
    Или не о том разговор?
    Не о том.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    У нас в НУ на расходы уже списано в момент ухода по отделам шкафов, мониторов ,сис блоков и т.д. К10.9 Д10.9 по субконто местам хранения.
    А в БУ только в случае непригодности к эксплуатации ложится на себестоимость,это так было...
    И компы до 20тыс как ОС не "дотягивают" даже в сборке
    Обясните если списывать сразу в БУ на затратные счета,как потом приходовать на 003 по местам хранения и МОЛ???
    Заранее спасибо за совет

  13. #13
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    если списывать сразу в БУ на затратные счета,как потом приходовать на 003 по местам хранения и МОЛ
    Olya09, а если не списывать, то зачем еще раз учитывать за балансом?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    а если не списывать, то зачем еще раз учитывать за балансом?
    ИМХО учитывать надо чтобы закреплено за МОЛ было имущество.
    ДИректор просит инвентаризацию провести а в программе все списано...как в этом случае???

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А в БУ только в случае непригодности к эксплуатации ложится на себестоимость,это так было...
    Это неправильно.
    если списывать сразу в БУ на затратные счета,как потом приходовать на 003 по местам хранения и МОЛ?
    Да так, брать и приходовать. По дебету 003. А можно вообще любой удобный регистр для учета подобного имущества завести.
    А иначе Вы действительно занижаете себестоимость.
    ДИректор просит инвентаризацию провести а в программе все списано...как в этом случае???
    Списано в расходы. А не уничтожено. В чем проблема провести инвентаризацию?

  16. #16
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    учитывать надо чтобы закреплено за МОЛ было имущество
    Olya09, объясните, почему для этого надо учитывать имущество одновременно в двух местах?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Списано в расходы. А не уничтожено. В чем проблема провести инвентаризацию?
    Вы предлагаете как формировать ИНВ3 ???по оборотке 20,23,25,29?если списано ведь на затратные,а не на отделах числится.


    , объясните, почему для этого надо учитывать имущество одновременно в двух местах?
    Нет,я имела ввду или на 10.9 или на 003...может и Инвентар.опись по003 удобно формировать...не пробовала.Просто на предыдущем месте работы,в БУ висели мат-лы до последнего не то что занизить СБ-СТЬ,как бы не завысить вот в чем была задача...

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вы предлагаете как формировать ИНВ3 ???по оборотке 20,23,25,29?если списано ведь на затратные,а не на отделах числится.
    А что мешает сформировать эту ведомость по забалансовому счету?
    а не на отделах числится.
    Ну значит неправильно учет ведете. Кстати, совершенно не обязательно вести учет на забалансовом. Можно в любом другом регистре, который вы сами и придумаете и утвердите в организации
    как бы не завысить вот в чем была задача...
    О каком завышении речь, если МПЗ списываются в расходы после передачи их в производство, в данном случае в эксплуатацию?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Спасибо за советНад.К
    так и будем поступать,как вы пишете

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)