Директор 1 классом ехал на Сапсане из Питера. В стоимости билета выделен сервис 900 р. и в.т. НДС. Что за сервис, нашла на сайте, туда вкл.:
предоставление гарантированного питания и напитков с возможностью выбора;
- предоставление печатной продукции 3-4 вида;
- предоставление дорожных наборов (беруши, маска для глаз, тапочки) и детских наборов в ассортименте (3D пазлы, раскраски, сумочки-рюкзачки).
Возникает вопрос, как мне этот сервис принять к учету, как команд. сверх нормы, не принимаемые для целей налогообложения? Или все же эти затраты обоснованны, тогда, как их обосновать?




. Новому диру нужен сервис, а я ломай голову. 

168-ТК, перечень расходов и порядок возмещения устанавливает организация. Вы можете задним числом внести изменения в положение о командировках?


