×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    древность проводок...

    ООО на ОСНО
    Ситуация: в сентябре 2010 г в организацию поступили все доки по приобретённым материалам, факт оплаты и факт отгрузки были 1,5 ГОДА НАЗАД!
    Если всё это проводить сентябрём 2010г. - НДС к возврату, будет проверка и всё такое....
    ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ? эти самые материалы уже давно были проданы, 1,5 года назад!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    а 1,5 года назад каким образом проведено?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    никак не проводилось, продали материалы и всё, а доки по приобретению директор где то потерял или забыл и вот только сейчас привёз...
    ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > продали материалы и всё
    Как продали то, что не существует?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    продали материалы
    которых не было? И как это отразили в учете?
    Я - блондинка, мне можно.

  6. #6
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    факт оплаты был 1,5 ГОДА
    до сих пор висит предоплата?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    учет ведётся "в ручную"
    директор экономит на всём...у него была бух - студентка, она оформила продажу - выписала счет - фактуру и накладную, сделала записи в журналах - ордерах, главной книге, в книге продаж. Декларацию по НДС сделала, налог оплачен.
    Я вот сижу и думаю, а мне то теперь как быть? Переписать все регистры и подать уточнёнки ссылаясь на то что счета - фактуры поступили только сейчас....меня ж пошлют в налоговой далеко и надолго!!!
    Поэтому прошу помощи здесь, может у кого то были похожие ситуации?
    После камералки по НДС к возврату - не выживет никто....

  8. #8
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    прибыль как по этим материалам считали? без включения стоимости этих товаров?

  9. #9
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    если уж вам совсем не принципиально что там раньше в учете делалось и без разницы когда включать эти доки в учет. сделайте вид что они к вам пришли в 4 квартале 10 года.

  10. #10
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    А в балансе что?
    Декларацию по НДС сделала, налог оплачен.
    Что в декларации? Входящий НДС есть или с голой реализации налог заплатили?
    Я - блондинка, мне можно.

  11. #11
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    сделала записи в журналах - ордерах,
    по учету товара какие записи сделаны?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Грубо говоря её дествия:
    материалы куплены - нигде не отражено!
    материалы проданы - Д62 К90/1, Д90/3 К68-2, Д51 К62

    В декларации по НДС налог только с реализации

    В журналах ордерах только продажа - 62 счет и ВСЁ!
    МАМА МИЯ!

  13. #13
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Реализовали что? Это так только РАБОТА/УСЛУГА реализовывается, а у вас - МПЗ, и к ним - НАКЛАДНАЯ (в счёт-фактуре, тоже не услуги.).
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #14
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    Грубо говоря её дествия:
    Грубо говоря ваши действия: Составляете для себя схему, что должно было быть. Смотрите что у нее сделано. Сопоставляете. Вносите необходимые коррективы, учитывая, что в НУ исправления вносятся старой датой, т.е. при декларации (если в них были неправильные данные) нужно будет пересдать, а в БУ исправления вносятся текущим периодом.
    Я - блондинка, мне можно.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от jul-2000 Посмотреть сообщение
    в БУ исправления вносятся текущим периодом.
    какое счастье, спасибо большое (у меня щас инфаркт будет)
    просматриваю все что у них есть,,,, полный бардак! я с таким не сталкивалась ещё...

  16. #16
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    прибыль переплатили и НДС

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    прибыль переплатили и НДС
    таким вот образом сэкономили на бухе

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)