×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Льгота по НДС

    Уважаемые коллеги помогите. Столкнулась с такой проблемой- Заказчик бюджетная организация не являющаяся плательщиком НДС (или у них льготы, точно не поняла) и в договоре и в актах и в платежках они пишут НДС не облагается. Документы подтверждающие этот факт у них есть. Они мне прислали аванс за работы без НДС. Я на эти деньги закупаю материалы. В своих платежках за материалы я НДС выделаю. Возник вопрос: в декларации по НДС я этот аванс показываю или нет? если показываю то по какой строке? НДС к зачету с материалов купленных на их аванс я НДС к зачету беру? Если беру то показываю его по строке как обычно? И самый главный вопрос: если я НДС с аванса себе не засчитываю а к зачету беру у меня же получится НДС к возмещению? Налоговая этого не любит, у меня как-то был НДС к возмещению так меня за это 3 месяца гоняли с бумажками... Может я что-то не правильно понимаю в сложившейся ситуации? Помогите у кого такое бывало или бывает... Заранее благодарю.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Если забыть про систему налогообложения заказчика... ваши работы/услуги облагаются НДС или нет?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Может я что-то не правильно понимаю в сложившейся ситуации?
    Похоже...
    Заказчик бюджетная организация не являющаяся плательщиком НДС
    И что? Вы являетесь плательщиком НДС? Тогда на каком основании они
    прислали аванс за работы без НДС.
    Вы договор с ними заключали? Счет давали? Там НДС есть?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    У меня НДС есть, но они не являются плательщиками НДС. Разве для меня это не имеет значение?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Не имеет.
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Может я не корректно написала: работы, которые мы для них выполняем являются необлагаемыми НДС.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Заказчик в/ч и оплата наших работ будет производится из какого то там бюджета и поэтому НДС не облагается...

  8. #8
    Аноним
    Гость
    я другой Аноним. а на каком основании не облагается НДС? по какой статье? ст.149 НК РФ может?
    если так, то вы без НДС выполняете работы, далее ведете раздельный учет и заполняете спец. лист в налоговой декларации по НДС.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Заказчик в/ч и оплата наших работ будет производится из какого то там бюджета и поэтому НДС не облагается...
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Может я не корректно написала: работы, которые мы для них выполняем являются необлагаемыми НДС.
    Ни о чем.
    То, что заказчик в/ч, и то, что они по определению получают средства бюджета, не является основанием для Вас для освобождения от НДС.
    Вы бы для начала уточнили, по какому пункту ст. 149 у Вас освобождение.
    Хотя выбор то невелик, всего один пункт, НИОКР... и увы, все.
    Но и он дает Вам, а не заказчику, право выбора, получать освобождение, или нет.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    НДС к зачету с материалов купленных на их аванс я НДС к зачету беру?
    Если основание и желание получить льготу по НДС, то не берете. И не только по этой деятельности, но и долю НДС в общих расходах, приходящуюся на эту деятельность.
    Или берете, если доля этой деятельности не превышает 5%, или решили отказаться от льготы.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если я НДС с аванса себе не засчитываю а к зачету беру у меня же получится НДС к возмещению? Налоговая этого не любит,
    И что с того, что не любит?
    При льготе камералка 100%, хоть есть возмещение, хоть нет.

  10. #10
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    они не являются плательщиками НДС. Разве для меня это не имеет значение?
    Аноним, Вы главу 21 читали вообще? Причем тут отношения с НДС Вашего заказчика?
    Вы лично как налогоплательщик освобождены от НДС? На каком основании?
    работы, которые мы для них выполняем являются необлагаемыми НДС.
    Работы есть в перечне статьи 149? Точно?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Работы есть в перечне статьи 149? Точно?
    Там только ОДИН пункт, который может быть у автора ветки. Или он, или нет никакого освобождения, и обычная попытка развода бюджетником.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)