×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним79
    Гость

    неполная отгрузка

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
    Если от клиента поступило 10 тыс. оплата за товар, а мы отгрузили на 8 тыс., то на эти 2 тыс. мы должны выставить сч-фактуру на аванс. Верно? И что будет основанием для выставления сч-фактуры на аванс? Платежка то на 10 тыс. пришла, а не на 2тыс.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Эльмира
    Регистрация
    24.01.2003
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    439
    Цитата Сообщение от Аноним79 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
    Если от клиента поступило 10 тыс. оплата за товар, а мы отгрузили на 8 тыс., то на эти 2 тыс. мы должны выставить сч-фактуру на аванс. Верно? И что будет основанием для выставления сч-фактуры на аванс? Платежка то на 10 тыс. пришла, а не на 2тыс.
    Верно.
    Я в выписке банка в таких случаях делю поступившую сумму.
    8000 на 62.1
    2000- на 62.2
    и тогда основанием для счета фактуры станет выписка.
    С уважением, Эльмира!

  3. #3
    Аноним79
    Гость
    У меня программа сама ставит всю сумму на 62.2 при внесении платежки. При отгрузке делает зачет аванса. И эти 2 тыс. сейчас висят на 62.2 Вручную что ли платежку исправлять?

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Аноним79 Посмотреть сообщение
    У меня программа сама ставит всю сумму на 62.2 при внесении платежки. При отгрузке делает зачет аванса. И эти 2 тыс. сейчас висят на 62.2 Вручную что ли платежку исправлять?
    Ну и чем Вам этот вариант не нравиться? Законодательство соблюдено, у покупателя останется к вычету НДС с 2000.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Аноним79
    Гость
    Этот вариант нравится. Проблема в другом: кагда выставляешь сч-фактуру на аванс (на эти 2 тыс) 1С предлагает выбрать основание для выставления. Если это платежка, то она же на 10 тыс. поступила. Как тут быть?

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Ну Вы же получили аванс 10000? Так и выставляйте сч-ф.на 10000. 8000 зачтется.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2010
    Адрес
    На переферии
    Сообщений
    116
    Какая у вас 1 С (если 8 то там есть обработочка такая выписка счетов фактур на аванс)

  8. #8
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Ну Вы же получили аванс 10000? Так и выставляйте сч-ф.на 10000. 8000 зачтется.

  9. #9
    Аноним79
    Гость
    1С 8-ка ред. 1.6. Там когда выбираешь сч-ф на аванс, там надо заполнить основание. Если выбирашь "плат.поручение входящее", то сч-ф выставляется на всю сумму платежки. А мне то надо на 2 тыс.

  10. #10
    Клерк Аватар для Irinka
    Регистрация
    24.04.2004
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    805
    Цитата Сообщение от Аноним79 Посмотреть сообщение
    Если выбирашь "плат.поручение входящее", то сч-ф выставляется на всю сумму платежки. А мне то надо на 2 тыс.
    Так и должно быть правильно. Вам заплатили аванс 10 тыс руб., счет-фактура выписывается на полную сумму полученного аванса и регистрируется в книге продаж. Потом вы отгрузили товар на 8 тыс, выписывается счет-фактура на эту сумму, а авансовую счет-фактуру берете к вычету частично - на 8000 руб.

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Тем более, что в 8-ке это всё прекрасно реализовано.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Аноним79
    Гость
    В моей 8-ке что-то не хочет реализовываться. На 76.АВ программа повесила НДС с 10 тыс, а не с нашего долга в размере 2 тыс. Каким документом должен быть зачет 8 тыс?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2010
    Адрес
    На переферии
    Сообщений
    116
    В версии 1.6 8.1 продажи - ведение книги продаж - регистрация счет фактуры на аванс там задаете период жмете заполнить и усе все вам в автомат режиме заполняется затем внизу жмем выполнить и все счета фактуры на аванс у вас сформированы
    Если этого не происходит или некорректно что то то смотрите первичку, скорее всего вы договора разные набили по которым товар отгрузили и оплату получили. Проверьте первичные документы они должны быть проведены в рамках одного договора

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    А если учет ведется по расчетным документам - то и документ (пп) надо правильно выбрать.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)