×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524

    НДС в ж/д билете

    Сотрудник купил билет для другого нашего работника на имя этого другого работника, принесли билет и квитанцию к билету, купленному в агентстве.
    Квитанция от агентства на 180 руб
    В билете написано 1513,30, в т.ч стр 2,3; тариф РФ 280,3 в т.ч НДС 42,76.
    Правильно я понимаю, что 180 руб на затраты, (1513,30-42,76) на затраты, 42,76 на 19 сч и зарегистрировать билет в книге покупок?
    Удивило меня, что НДС не со всей стоимости билета, а только с части (тарифа).
    Еще вопрос возместить стоимость билета плюс оформления билета по идее нужно командированному сотруднику, а может ли авансовый отчет составить тот, кто купил билет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    за границу билет, что ли?

    может ли авансовый отчет составить тот, кто купил билет?
    да, и оприходовать билет на 50.3;
    потом выдать пассажиру и уж он отчитается о поездке
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    за границу билет, что ли?
    не, в Псковскую обл, может поезд далее заграницу идет.(Билет 280,3, плацкарта 1230,70 и видимо страховка 2,30)
    а про НДС, его не нужно с остальных сумм в билете выделять? только 42,76 и к вычету взять, верно?

  4. #4
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    не, в Псковскую обл, может поезд далее заграницу идет.(Билет 280,3, плацкарта 1230,70 и видимо страховка 2,30)
    а про НДС, его не нужно с остальных сумм в билете выделять? только 42,76 и к вычету взять, верно?
    Сколько написано, столько и вычесть. Самому ничего не высчитывать.
    С уважением, Ярослав

  5. #5
    Консультант Аватар для Поли
    Регистрация
    03.05.2006
    Адрес
    Москва-Минск
    Сообщений
    642
    п.10 постановления 914: При приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей, в книге покупок регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.

    Только, если не ошибаюсь, на билете то ли ИНН, то ли КПП нет - т.е. не все реквизиты в книге покупок можно заполнить.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Коллеги, подскажите и мне плз про НДС, а то я что-то торможу. Не могу понять как закрыть расчеты и можно ли предъявить НДС в след ситуации.
    Фирма на ОСНО купила для командировки сотрудника билеты у фирмы на УСН-посредника, предположим на 10 тыр, плюс расходы, предположим, на 2 тыр,
    фирма на УСН при билетах приложила документы на всю сумму без НДС. И что делать? Надо закрыть 12 тыр фирме? Получается

    Д 60К 51 12000
    Д 20 К 60 12000
    Все вроде нормально. А что делать с НДС, которые есть в ж\д билетах?. Получается, забыть про него?
    Или фирма упрощенец должна была сделать документы, перевыставив НДС в билете, а уже за свои услуги НДС не выделять?
    Что-то никак не соображу. И по поиску ничего не находится.
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Lazy Sea,
    не может быть, чтоб поиск ничего не давал.

    60 51
    50.3 60
    71 50.3
    26 71
    19 71
    68 19
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Andyko
    Я проводки знаю.)) Вопрос был (видимо коряво сформулировала) в том, что если фирма на УСН дала мне билеты в таком виде- накладная, в ней перечислены билеты в полной стоимости без выделения НДС, то могу ли я этот НДС возместить?
    Я читала вчера на эту тему была аналогичная арбитражка, фирма выиграла ее, доказав, что посредник действовал как агент. Но там была немного другая ситуация- фирма на УСн действовала по агентскому договору и перевыставила в с\ф НДС от РЖД.
    А тут просто договор оказания услуг, накладная (надо бы акт, но этим я потом займусь).
    В этой накладной перечислены билеты и их полная стимость.
    И приложили копию о применении УСн.
    Вот я и спросила, что-то тут не так.
    Я могу НДС с билетов возместить, если РЖд их заплатила? Или 91. непринимаемые?
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А тут просто договор оказания услуг
    да хоть пожизненной ренты:
    перевозчик оказал услуги и в документах на эту услугу выделил налог, выэ ту услугу полчили и на основании билета вправе возместить налог
    услуга получена от перевозчика
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2010
    Адрес
    Spb
    Сообщений
    282
    Цитата Сообщение от Lazy Sea Посмотреть сообщение
    Andyko
    Я проводки знаю.)) Вопрос был (видимо коряво сформулировала) в том, что если фирма на УСН дала мне билеты в таком виде- накладная, в ней перечислены билеты в полной стоимости без выделения НДС, то могу ли я этот НДС возместить?
    Я читала вчера на эту тему была аналогичная арбитражка, фирма выиграла ее, доказав, что посредник действовал как агент. Но там была немного другая ситуация- фирма на УСн действовала по агентскому договору и перевыставила в с\ф НДС от РЖД.
    А тут просто договор оказания услуг, накладная (надо бы акт, но этим я потом займусь).
    В этой накладной перечислены билеты и их полная стимость.
    И приложили копию о применении УСн.
    Вот я и спросила, что-то тут не так.
    Я могу НДС с билетов возместить, если РЖд их заплатила? Или 91. непринимаемые?
    Если РЖД их заплатила, то в билете выделен НДС и по билету возмещаете.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)