×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14

    Налог на прибыль при экспорте

    Работаю в организации пятый день. на носу отчетность, а опыта маловато, с экспортом вообще не работала.Подскажите кто знает, при экспорте ндс как мне объяснили подлежит возмещению когда товар получен, оплачен,и на него уплачен косвенный налог в том государстве. Вопрос: а по налогу на прибыль мы можем принять расходы по такой "незакрытой" сделке?
    PS Пожалуйста, не тыкайте носиком в кодекс, читаю, но не очень понимаю, а времени очень мало..
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а по налогу на прибыль мы можем принять расходы по такой "незакрытой" сделке?
    Можете, если товар реализован.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14
    реализован это отгружен и оплачен? на НДС не оглядываемся?

  4. #4
    Консультант Аватар для Поли
    Регистрация
    03.05.2006
    Адрес
    Москва-Минск
    Сообщений
    642
    в НК все-таки надо заглянуть.
    Какую статью не понимаете?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14
    Не нашла в НК что мешало бы их принять прочитала с ст. 253 по ст 270 и не не поняла можно или нет принять расходы по "незакрытой" сделке. Единственное, что поняла и то не знаю правильно ли, что нельзя отнести к расходам НДС, который будет начислен к возмещению...

  6. #6
    Консультант Аватар для Поли
    Регистрация
    03.05.2006
    Адрес
    Москва-Минск
    Сообщений
    642
    НаталиСПб, а что Вы имеете ввиду, когда говорите о
    Цитата Сообщение от НаталиСПб Посмотреть сообщение
    "незакрытой" сделке?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14
    Как мне сказали "закрытая" сделка, которая отгружена, оплачена и по которой уплачен косвенный налог в государстве импортере. видимо такой сленг на предприятии.

  8. #8
    Консультант Аватар для Поли
    Регистрация
    03.05.2006
    Адрес
    Москва-Минск
    Сообщений
    642
    Цитата Сообщение от НаталиСПб Посмотреть сообщение
    Работаю в организации пятый день.
    а кем Вы работаете?

    НаталиСпб, при всем уважении к сленгу Вашего предприятия, без Кодекса не получится.
    Гл.21 - об НДС, Гл. 25 - про налог на прибыль.
    Почитайте ст. 252 - это о расходах и ст. 165 - о нулевой ставке НДС.
    Лучше начать с учебника по бухучету, тогда НДС и прибыль станут на свои места.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14
    Спасибо, Поли. Работаю бухгалтером, опыт 2года,но с экспортом не знакома. А с НДСом все понятно, волнует прибыль.

  10. #10
    Консультант Аватар для Поли
    Регистрация
    03.05.2006
    Адрес
    Москва-Минск
    Сообщений
    642
    Экспорт - непростой вопрос. С прибылью все также, как и при любой другой реализации - расходы должны соответствовать доходам. Отражаете доход - под него списываете и расход.
    Главбух есть? Легче научится рядом с опытным человеком. Сленгеры могут запутать.

  11. #11
    птычка Аватар для птенец
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    1,580
    какие именно расходы вызывают у Вас сомнение принять при расчете налога на прибыль? Признание расходов при экспорте делают так же как и при других сделках расходы признают в том же периоде что и доход им соответствующий. В данном случае Вам нужно определить дату на которую Вы признаете доход. Читаем договор-там должны присутствовать во первых базисные условия поставки по Инкотермс определяющие момент перехода рисков, во вторых может присутствовать момент перехода права собственности(не обязательно). Если установлен момент перехода права собственности -то ищете документ который его подтверждает и этой датой признаете и выручку и расходы. Если нет-то руководствуетесь условиями постаки-смотрите в Инкотермс в какой момент переходят риски и далее как в первом случае-определяете дату и тыпы
    "Всякое разумное дело имеет своё завершение, и только ерундой можно заниматься бесконечно."

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    23.12.2010
    Сообщений
    5
    Уважаемые господа! Подскажите неграматному на примере:
    1) Товар реализован на экспорт на сумму 13 620 руб (НДС 0%)
    2) Экспортированый товар закуплен в РФ на сумму 8 381,36 + НДС 1508.64 = (9890 руб в т.ч. НДС)
    получается, что НДС 1508.64 будет к возмещению.
    Суть вопроса: 1) какая сумма прибыли в этом случае. 2) НДС который к возмещению тоже является прибылью? если да, то когда учитывается после возмещения из бюджета или до...
    Заранее спасибо за ответ.

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    какая сумма прибыли в этом случае
    13620 - 8381,36
    НДС который к возмещению тоже является прибылью?
    Нет.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    23.12.2010
    Сообщений
    5
    Прошу конечно прощения, но я немного не допонял.
    Приведу другой пример:
    Товар отгружен на экспорт на сумму 100 000 руб (НДС 0%)
    Закуплен в РФ на сумму 100 000 руб в т.ч. НДС (84 745,76 + 15 254,24 НДС)
    По логике вещей прибыль = 100 000 - 84 745,76 = 15 254,24, Но прибыль и является НДСом, который еще фактически должен быть возмещен.
    Сам вопрос когда эту прибыль учитывать и исчислять по ней налог. ДО возмещения НДС (в квартале в котором была совершена отгрузка) или после взмещения?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Но прибыль и является НДСом, который еще фактически должен быть возмещен.
    Переведите плиз
    По логике вещей прибыль = 100 000 - 84 745,76 = 15 254,24,
    И даже по закону 15254,24
    когда эту прибыль учитывать и исчислять по ней налог.
    В соответствие с выбранным методом исчисления доходов и расходов. Или метод начисления, или кассовый. Соответственно, в периоде реализации товара или в периоде его оплаты. А НДС вам вообще могут никогда не возместить, откосить от уплаты налога на прибыль по этой причине не получится.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    23.12.2010
    Сообщений
    5
    Перевожу
    Прибыль = 15254,24 , но в реальности то ее нет она вся оплачена поставщику в виде НДС. В этом случае на нее все равно исчисляется налог на прибыль и платится в бюджет ?

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Начисляется и платится.

  18. #18
    Surprise
    Гость

    мда...

    Т.е. торговой фирме, работающей с наценкой в 5% работать невозможно на экспорт. Купили за 100, продали за 105. Реальная живая прибыль 5. А по бухучету прибыль 105-(100-18%)= около 20 руб. Налог на прибыль 4 руб. Платит этот налог и остается живых денег на счету только 1 рубль. Кабздец у нас законодатели...

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Surprise Посмотреть сообщение
    Т.е. торговой фирме, работающей с наценкой в 5% работать невозможно на экспорт. Купили за 100, продали за 105. Реальная живая прибыль 5. А по бухучету прибыль 105-(100-18%)= около 20 руб. Налог на прибыль 4 руб. Платит этот налог и остается живых денег на счету только 1 рубль. Кабздец у нас законодатели...
    А 18 руб НДС с закупки товара Вы можете вернуть,подтвердив нулевую ставку...И на счете они появятся,когда ИФНС их Вам вернет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)