×
Показано с 1 по 18 из 18

Тема: НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вниз НДС

    Пожалуйста помогите, нарубила я дров(((( В разделе 3 строке 110. Налоговая база указывается с в т.ч. НДС??? Я указала отдельно((((( Следовательно занизила базу, а сейчас загрузила обновление 1с ндс, а там все с учетом!!!
    т.е. 110 строка налогооблагаемая база - это продажи + ндс , а дальше сумма ндс отдельно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    в панике перепутала строка 010

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

    При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога. В налоговую базу не включается оплата, частичная оплата, полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):

    Расскажите по другому, по 010 как определяется налоговая база, а по 070??? Совсем запуталась(((((((((((((((((((((((((

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    В 010 налоговая база без НДС
    По полученным авансам - НДС в том числе, там и ставка расчетная указана 18%/118%

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В 010 налоговая база без НДС
    По полученным авансам - НДС в том числе, там и ставка расчетная указана 18%/118%
    Спсибо вам огромное, всегда выручаете. А почему 1С берет сумму с НДС и там и там? Что может быть не так?

  6. #6
    Клерк Аватар для Елена_ВП
    Регистрация
    17.02.2010
    Адрес
    Западная Сибирь
    Сообщений
    108
    проверьте заполнение счетов-фактур выданных. может в этом дело. или нажмите "расшифровать" эту ячейку, покажет, что за суммы и откуда там программа проставляет

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Елена_ВП Посмотреть сообщение
    проверьте заполнение счетов-фактур выданных. может в этом дело. или нажмите "расшифровать" эту ячейку, покажет, что за суммы и откуда там программа проставляет
    Проверила, все сошлось, только по одному контрагенту сумма бешеная, из-за нее и проблем. Галочка стоит, в чем может быть дело?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Проверила, все сошлось, только по одному контрагенту сумма бешеная, из-за нее и проблем. Галочка стоит, в чем может быть дело?
    задвоилась.... при этом в книге продаж все нормально... Что может быть?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    только по одному контрагенту сумма бешеная, из-за нее и проблем. Галочка стоит, в чем может быть дело?
    Галочка о чем стоит? Размер суммы то при чем?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Галочка о чем стоит? Размер суммы то при чем?
    я уже не знаю... галочка о автоматическом формировании

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я уже не знаю... галочка о автоматическом формировании
    при всем при этом в оборотке правильная сумма ндс и в книге продаж тоже, а вот ...

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Разобралась, но все равно нужен совет. В 1С при формировании регламентированной отчетности, он налоговую базу берет с начала года. Как исправить?

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    при формировании регламентированной отчетности
    Какой конкретно отчетности?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Какой конкретно отчетности?
    НДС за 2 квартал

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    НДС за 2 квартал
    Ну вы поняли за 3-й) голова плавится...

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аноним, какие-то чудеса у вас.
    В декларации по НДС в принципе не удается поставить период, отличный от квартала...

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аноним, какие-то чудеса у вас.
    В декларации по НДС в принципе не удается поставить период, отличный от квартала...
    вот и я про то же...((( можно еще месяц... но это уж точно не причем(((

  18. #18
    Аноним
    Гость
    ВСЕМ СПАСИБО РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!
    Пришлось заново ввести счета-фактуры с начала года(((( Зато помогло. Перепроведение не помогало. Логически объяснить сложно)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)