Покупатель возвратил товар. счет фактуру на возврат товара выписал.
У нас с покупателем было нулевое сальдо. Теперь появилось Д 62,02 увеличилась моя задолженность перед покупателем на сумму возвращенного товара. Т.е. я должна выписать сч-фак на аванс контагенту? 1С выписывает счет фактуру на аванс полученный от покупателя на эту сумму. Это правильно?





