×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31

    Удвоение НДС

    Ситуация : были оприходованы товары 2 кв. в т.ч. НДС, потом ошибочно был тот же товар оприходован в 3 кв в т.ч. НДС, т.е. 2 раза оприходован товар и НДС. и конечно сальдо на конец 3 кв. неправильное! НДС уже сдала, Прибыль и Баланс еще нет!
    Что делать как выйти из ситуации? не хочется подать уточненку по НДС!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    не хочется подать уточненку по НДС!
    А придется!
    Лишний приход надо убрать

  3. #3
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Не хочется, а придется.

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    да если не хочется, пусть не подает;
    практика покажет, что свобода - это осознанная необходимость
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    да если не хочется, пусть не подает
    в надежде, что никто никогда не заметит?

  6. #6
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Вот, хорошая мысль пришла... Слить контору на бомжа, а оставшиеся деньги поделить.

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    нет, в надежде уволиться раньше, чем заметят
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    если закрыть глаза, то баланс тоже будем неправильный!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    Вам смешно, а мне объснять директору почему НДС увеличился вдвое из-за того, что не настроено нормальное ведение учета в 1С:ТиС.

  10. #10
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    я бы тоже не смог объяснить вообще никому, как ндс зависит от настроек 1с
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  11. #11
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    А мне кажется 1С тут не при чем! Это раздолбайство кого то из сотрудников

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    Просто в ТИСе менеджеры заводят доки по дате фактического прихода на склад товара и естесственно так же это заливается в 1С. И произошла ситуация между кварталами! Прошлый бух учла доки во 2 кв., а менеджер в ТИсе в июле, и спокойно выгрузили все. И кто раздолбай?

  13. #13
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Мы вам глубоко сочувствуем, но кроме как вышеуказанным способом не получиться.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    А как это объяснить диру?

  15. #15
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Служебной запиской

  16. #16
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Так :"Просто в ТИСе менеджеры заводят доки по дате фактического прихода на склад товара и естесственно так же это заливается в 1С. И произошла ситуация между кварталами! Прошлый бух учла доки во 2 кв., а менеджер в ТИсе в июле, и спокойно выгрузили все. "

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2010
    Сообщений
    31
    Но моя вина тоже есть!!! как мне отмазаться?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от ltymuf Посмотреть сообщение
    Вот, хорошая мысль пришла... Слить контору на бомжа, а оставшиеся деньги поделить.


    предлагаю уточненку подготовить, все рассчитать, и объяснять уже де-факто, мол, пал палыч, такая оказия вышла, глюкнула программа, вирусыы, все дела *тут главное сделать жалостливые глаза*
    но я все исправила, вот тут все сделано, и правильно *с видом любящего пса протянуть декларацию на подпись*

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от ichepurnov Посмотреть сообщение


    предлагаю уточненку подготовить, все рассчитать, и объяснять уже де-факто, мол, пал палыч, такая оказия вышла, глюкнула программа, вирусыы, все дела *тут главное сделать жалостливые глаза*
    но я все исправила, вот тут все сделано, и правильно *с видом любящего пса протянуть декларацию на подпись*
    И доплатить сумму НДС в бюджет. Прикольно))

    Никогда вот не поверю, что в торговле нет товара, который нигде не купили, а потом продали. Ну вот и на эту сумму сделать приход от того, кому потом деньги заплатите ....
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от mi lena Посмотреть сообщение
    если закрыть глаза, то баланс тоже будем неправильный!
    вот уж проблема из проблем.))Кому он нафик нужен, и что там будет неправильное?
    Неужели кредиторская задолженность в пассиве? ))
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  21. #21
    Клерк Аватар для alexei19102010
    Регистрация
    22.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    43
    Mi lena:
    1. Отразите, по документам покупку данного товара 2-й раз у дружественной компании (2-й или 3-й квартал - без разницы)!!
    (У директора или финика полюбому есть к кому на эту тему обратиться)
    2. А в 4 кв. продайте его или верните, тогда НДС либо начислите, либо восстановите.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Может я не права, но с этого года можно исправлять документы на ту дату, на которую обнаружена ошибка, не подавая уточнённых. Я бы сторнировала этот приход след. отчётным периодом.

  23. #23
    Клерк Аватар для alexei19102010
    Регистрация
    22.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    43
    Вы неправы. Порядок устранения ощибок в налоговом учете прописан в ст. 54 НК РФ:

    Статья 54. Общие вопросы исчисления налоговой базы

    1. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.
    При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
    В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
    4. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, распространяются также на налоговых агентов.

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от alexei19102010 Посмотреть сообщение
    Вы неправы. Порядок устранения ощибок в налоговом учете прописан в ст. 54 НК РФ:

    Статья 54. Общие вопросы исчисления налоговой базы

    1. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.
    При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
    В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
    4. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, распространяются также на налоговых агентов.
    странно, на семинаре весной нас обрадовали именно таким изменением. точных записей и ссылки на нужный документ нет под рукой. особенно, если момент обнаружения ошибки выявлен в течение года.

  25. #25
    Клерк Аватар для alexei19102010
    Регистрация
    22.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    43
    Нововедение касается только, того случая если ошибка привела к переплате налога в прошлом периоде (недоотразили расходы), а здесь наоборот (завысили), сл-но, данный способ не подходит!

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Lazy Sea Посмотреть сообщение
    И доплатить сумму НДС в бюджет. Прикольно))

    Никогда вот не поверю, что в торговле нет товара, который нигде не купили, а потом продали. Ну вот и на эту сумму сделать приход от того, кому потом деньги заплатите ....
    где я сказал про доплату?
    убрать ошибки из учета с двойными ндс, и сделать уточненку.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от ichepurnov Посмотреть сообщение
    где я сказал про доплату?
    убрать ошибки из учета с двойными ндс, и сделать уточненку.
    Вы-нигде. А ее придется сделать. Потому что если дважды возместили НДС, после снятия лишнего и подачи уточненки придется доплатить налог на сумму ошибочно возмещенного НДС
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  28. #28
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Просто в ТИСе менеджеры заводят доки по дате фактического прихода на склад товара и естесственно так же это заливается в 1С. И произошла ситуация между кварталами! Прошлый бух учла доки во 2 кв., а менеджер в ТИсе в июле, и спокойно выгрузили все.
    а вы оборотку по счету 60 не проверяете на правильное сальдо расчетов с поставщиками? проверьте, вдруг там не только этот приход задвоился
    как вообще обнаружили эту ошибку?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Lazy Sea Посмотреть сообщение
    Вы-нигде. А ее придется сделать. Потому что если дважды возместили НДС, после снятия лишнего и подачи уточненки придется доплатить налог на сумму ошибочно возмещенного НДС
    и правда.. моя ошибка - читал пост по диагонали, не заметил что только приходование удвоилось, а не все док-ты..

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)