Вы являетесь налоговым агентом по налогу на прибыль?



Вы являетесь налоговым агентом по налогу на прибыль?
Просматривала, отправленный в ФСС отчет за 9 месяцев и нашла ошибку: 1с почему-то неправильно посчитала ССЧ, а я не обратила внимания и не исправила. На конец сентября всего сотрудников 5, но один из них был принят на работу с мая, другой в начале сентября, а одна работница, работавшая с начала года, ушла в декрет в конце июля. По моим подсчетам получается ССЧ на 30.09.2010 = 3, а 1с поставила 5. Подскажите пожалуйста, насколько важен этот показатель для ФСС? Стоит делать корректирующий отчет? Не повлияет ли эта ошибка на возмещение декретных пособий? И как в дальнейшем указывать число женщин в отчете 4-фсс (таблица №5): с учетом декретницы нашей или без нее?
26 октября !!!!!
ИП - 6 %, работников нет. доходы были в июле-августе
кабздец.
1. декларацию сдавать не надо ?
2. Сборы не заплатил или пока не надо?
3. Налог не заплатил что теперь?
плати
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
а наименование платежа:
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
мне просто "единый налог" пишут. большого значения это не имеет - главное кбк и прочие цифры
Что КОНКРЕТНО там написано? Цитату, плиз!
Объясните, пожалуйста, в начале темы написано , что ООО на УСН необходимо сдавать ежеквартально расчет 4-ФСС, а сами взносы в ФСС уплачивать не нужно? Только с 2011? Объясните, пожалуйста.



Ну как это не нужно? От взносов по травматизму организации на УСН никто не освобождал
Т.е. если я Вас правильно поняла, уплата взносов производится только в ПФР 14% (8% на страховую и 6% на накопительную если моложе 1967 г.), соответственно сдается РСВ-1, и несч. случаи 0,2%, в расчете 4-ФСС заполняется только третий раздел. С 2011 г. взносы будут уплачиваться так же как и на ОСН?



Да
Ой-ой-ой, я про это и забыла совсемначисляю и выплачиваем как в прошлом году
Как быть-то теперь? Над.Ка, подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Исправленные отчеты 4-фсс отправить? А можно как-нибудь сделать, чтобы нам излишне выплаченные суммы зачлись в счет будущих платежей? Или можно будет уменьшить сумму возмещаемых декретных пособий на эту сумму?
Я убедительно прошу всех простить меня за тупость, но хоть убейте не пойму я в этом, пока конкретно по ситуации не объяснят!
Написано тут:
Это страховые взносы в ПФ, ОМС или что? И почему до 25 октября заплатить, а не по концу года то?§ 3. ИП без работников на УСН:Не сдает ничего!Но на радостях не забудьте уплатить налог не позднее 25 октября.
Я ИП на УСН 6 % без наемных работников и деятельность связана с предоставлением посреднических услуг населению и рекламой. Зарегистрирован с конца прошлого года (отчет за прошлый год сдан и все уплачено). Весь этот год не работал и только начал в августе месяце 2010 года...
Как меня проконсультировали, можно ежеквартально не платить в ПФ и налоговую и не отчитываться, а сделать это можно один раз в году и последний срок уплаты фикс. платежа - 31.12.10 г. по страховым взносам в ПФ и ОИС, а в 2011 г. отчитаться!
Но тут вижу, что до 25 октября заплатить...
Это что?! В налоговую всю отчетность вроде тоже в след. году однократно сдать могу, так меня консультировали...§ 7. ИП без работников на ОСНО:
1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ Минфина России от 15.10.09 N 104н (порядок заполнения декларации в ред.приказа Минфина России от 21.04.10 N 36н) – срок сдачи 20 октября. Сдается в налоговую инспекцию.
Так в итоге, могу ли я один раз в году единоврменно заплатить страховые взносы на ОПС и ОМС и до какого конкретно максимум времени?!
И до какого времени отчетность в ПФ максимум сдать?!
И могу ли я единовремнно 1 раз в году заплатить налоги и до какого максимум числа?!
И до какого вреени подать отчетность всю в налоговую?!
Так почему Вы мешаете в кучу параграф 3 (ИП на УСН), и №7 - ИП на ОСНО? У Вас 6%, естественно, никакой НДС Вы не сдаете! А параграф 3 к Вам имеет самое непосредственное отношение: в ПФ и ФОМС - да, можете заплатить в конце года. А до 25-го октября Вы должны были уплатить авансовый платёж по УСН, в размере 6% от полученного дохода. Декларацию в наложку будете уже в следующем году сдавать.
УСН: Ст. 346.21 "Порядок исчисления и уплаты налога"
И могу ли я единовремнно 1 раз в году заплатить налоги и до какого максимум числа?!ст. 58 НК РФ3. В соответствии с настоящим Кодексом может предусматриваться уплата
в течение налогового периода предварительных платежей по налогу
- авансовых платежей. Обязанность по уплате авансовых платежей
признается исполненной в порядке, аналогичном для уплаты налога.
В случае уплаты авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленными
законодательством о налогах и сборах сроки на сумму несвоевременно уплаченных
авансовых платежей начисляются пени в порядке, предусмотренном ст. 75
Последний раз редактировалось галава германа; 28.10.2010 в 07:21.
EugeneD,Ну с этим понятно... Мне так говорили, что нужно уплатить где-то до 20 декабря, чтобы платежи прошли...параграф 3 к Вам имеет самое непосредственное отношение: в ПФ и ФОМС - да, можете заплатить в конце года.
Как понял платить ежеквартально налоги, а отчет 1 раз в год в след. году.. Но вот я не вел никакой деятельности весь год и стал вести только в сентябре 2010 года и с этого времени только прибыль пошла.А до 25-го октября Вы должны были уплатить авансовый платёж по УСН, в размере 6% от полученного дохода. Декларацию в наложку будете уже в следующем году сдавать.
Мне говорили так:
если у меня есть прибыль, то нужно ежекватально платить авансовые платежи, иначе при подаче годово декларации мне насчитают пени.
Но у меня нет деятельности естественно и ничего не плачу и сдаю нулевку раз в год.
Но поскольку я с сентября 2010 года стал вести деятельность и получать доход, то платить уже надо.. И это значит все равно надо было до 25 октября (за III квартал) заплатить сколько бы не заработал? А потом и за IV уже.. Так что ли?!
А как быть сейчас, поскольку не заплатил до 25 октября?!
Спасибо!
Ответьте кто-нибудь, пожалуйста, на пост №523![]()



buhgalterok, не очень понятно про что Вы? Что Вы начисляете как в прошлом году и собираетесь возмещать ? С прошлого года ничего ведь не менялось![]()
Подскажите пожалуста. Возникает ли необходимость сдачи налоговой декларации по УСНО в середине года, если фирма потеряла право применять УСНО и перешла на ОСНО?



Формально не возникает. Но лучше сдать
Над.К,
Простите, не совсем поняла. Возникает ли ответственность за не сдачу данной декларации в середине года, или её все же можно сдать по сроку до 31 марта 2011 года? В НК РФ я не нашла ответа на данный вопрос.



Зачем ждать-то? Что мешает сдать сейчас? Потом забудете, оштрафуют. Оно Вам надо?
Над.К,
Это "наследство" получено от прошлого бухгалтера. Во 2-м квартале они потеряли право, но декларацию не сдавали.... МНе чтоб сдать... нужно по крайней мере "разобраться" в чужих цифрах.
Спасибо за ответ! Я бы тоже сдала....
Над.К,
К тому же учет велся как попало... Восстановительные моменты (переходного периода с УСНО на ОСНО) не соблюдены. Хотелось бы дополнительно с работодателя получить за восстановление учета денег).



Ну тогда ничего страшного, если сдадите по окончании года
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)