×
Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 658
  1. #541
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    104
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    А в этом году делали подтверждение вида деятельности? А то ФСС может по максимуму начислить...
    Вы правы, у всех проценты могут быть разные.
    Да, подтверждение вида деятельности отправляли, но уведомления от ФСС в этом году не получили, и стали начислять также, как в прошлом году.
    Я правильно понимаю, что взносы в ФСС в этом году всё также зависят от вида деятельности и класса профессионального риска? А то мне как-то попадалась на глаза информация о том, что как-то по особому будет уплата взносов в ФСС в этом году, а потом отследить и проверить эту информацию я, к сожалению, забыла и когда прочитала это сообщение анонима про 0,2% аж в жар бросило .

  2. #542
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    104
    И еще вопрос... сумма пособий, выплаченных нашей сотруднице в связи с беременностью (пособие по БиР + пособие вставшим на учет в ранние сроки), в каких строках отчета 4-ФСС нужно было указать? Я указала в таблице 6 в строках 4 и 5, в таблице 9 в колонке №6 и в 10-й строке таблицы 10. Это правильно? Или раздел 2 вообще заполнять не нужно было (даже таблицу 6)?

  3. #543
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А то мне как-то попадалась на глаза информация о том, что как-то по особому будет уплата взносов в ФСС в этом году
    Это было не про взносы по травматизму. В травматизме ничего не менялось в этом году
    А возмещение пособий Вы уже из ФСС получили?

  4. #544
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это было не про взносы по травматизму. В травматизме ничего не менялось в этом году
    А возмещение пособий Вы уже из ФСС получили?
    Нет еще, готовим документы пока.

  5. #545
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну значит и в расчете ФСС не указываете. Будете потом промежуточный расчет с этими пособиями сдавать

  6. #546
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2010
    Сообщений
    5
    Добрый день!ИП зарегистр. 24/06/10 Виды деятельности: осн.-автомоб.грузового транспорта, доп.-прочая розн.торговля вне магазинов, оптовая торговля отходами и ломом.
    За 2-ой и 3-ий квартал сдали декларацию по ЕНВД нулевую.
    Заключили первый договор на перевозку прод-ции, согласно законодательства должны уведомить ИФНС и предоставить ЕНВД-2, в течение 5 дней со дня начала этой деятельности.
    Вопрос: Можно ли расценивать договор как начало деят-ти и нужно ли подавать ЕНВД-2?
    по факту договор то подписали, но заказов пока нет-соответственно и деятельности...

  7. #547
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Б.Н.Б., а зачем Вы сдавали за 2 и 3 квартал декларации по ЕНВД, если ЕНВД у Вас не было?

  8. #548
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2010
    Сообщений
    5
    ИФНС требовало сдать, грозило штрафами.

  9. #549
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну и зря сдали, у Вас ЕНВД не было. И о чем Вы сейчас будете подавать заявление, если уже раньше себя признали плательщиком ЕНВД и заявление, получается, не подали?
    Если Вас не заставят заплатить налог а 2 и 3 квартал, считайте что Вам повезло

  10. #550
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2010
    Сообщений
    5
    На основании чего меня могут заставить заплатить налог, если деятельности не было??? И какую отчетность нужно было сдавать, если осн. вид деят-ти попадает под ЕНВД??? Ведь в каждой налоговой свой устав...
    Последний раз редактировалось Б.Н.Б.; 01.11.2010 в 22:40.

  11. #551
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2010
    Сообщений
    5
    и все-таки Можно ли расценивать договор как начало деят-ти и нужно ли подавать ЕНВД-2?
    или под началом дет-ти подразумевается реальный заказ и получение за него ден.ср-в

  12. #552
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    На основании чего меня могут заставить заплатить налог, если деятельности небыло?
    Ну так а с чего Вы начали сдавать декларации, если налогоплательщиками ЕНВД являются только те лица, которые ведут деятельность, под неё попадающую? Вы признали себя плательщиками, значит признали что деятельность есть. А отсутствие заказчиков не означает отсутствие деятельности.
    И какую отчетность нужно было сдавать, если осн. втд деят-ти попадает под ЕНВД??
    Да мало ли что написано в ОКВЭД, код деятельности вообще не может попадать под ЕНВД как таковой. ПОпадает под ЕНВД вид ведущейся деятельности, причем не у всех и не всегда.
    До появления деятельности у Вас была ОСНО, вот по ОСНо и надо было сдавать декларации.
    Еще раз - считайте что Вам повезет, если с Вас не потребуют заплатить налог. Может и не потребуют.
    А что делать в такой ситуации с подачей заявления на ЕНВД, я не знаю. Смысл его сейчас подавать, если Вы уже давно признали себя налогоплательщиком и срок подачи заявления просрочили?

  13. #553
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2010
    Сообщений
    5
    Спасибо, Над.К

  14. #554
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2010
    Сообщений
    986
    имхо - подать сейчас и при случае говорить что деятельности не было. в конце концов подача заявления - это ещё не деятельность

  15. #555
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Зато отчетность по ОСНо не сдана получается. За нулевку нынче 1 тыс. руб штрафа берут

  16. #556
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    104
    Спасибо всем за ответы! Придется корректировку по 4-ФСС делать - напортачила в отчете .

  17. #557
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2008
    Сообщений
    21
    Очень прошу помощи! Надо закрыть ИП без наемных работников на ОСНО. Последние отчеты сдавались по итогам 2007 года. Все налоги уплачены. Что надо теперь сделать и какие отчеты сдать за 2008, 2009, 2010 год?

  18. #558
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2008
    Сообщений
    21
    Да забыла добавить, деятельность последние 3 года не велась.

  19. #559
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Илона75, см. ст. 22.3 129-ФЗ о регистрации


    * http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=65839

    какие отчеты сдать за 2008, 2009, 2010 год?
    ИП без работников
    Цитата Сообщение от Илона75 Посмотреть сообщение
    Да забыла добавить, деятельность последние 3 года не велась.
    сдавать нулевки
    Последний раз редактировалось галава германа; 02.11.2010 в 12:58.

  20. #560
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2008
    Сообщений
    21
    Спасибо за ответ!
    Извините, конечно, а какие формы-то сдавать надо? Достаточно упрощенной налоговой декларации? ну и ПФ и ФСС. Или я что-то не так понимаю?
    И по какой форме сдавать отчеты за 2008,2009 года? форма-то наверное поменялась7

  21. #561
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Достаточно упрощенной налоговой декларации?
    Нет. Применение этой формы ИПшниками вообще крайне спорно
    ну и ПФ и ФСС.
    Какой ПФ? Какой ФСС? Работники что ли у ИП были?
    Все формы по годам есть в разделе Бланки
    Кроме того, за каждый отчетный период есть точно такие же темы, их можно найти и там увидать все номера приказов, действующих на тот момент.
    Кстати, для закрытия ИП совершенно не обязательно сначала сдавать долги по отчетности. Сдать можно и потом

  22. #562
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    40
    Люди! Помогите! ПФ выставил требование по уплате недоимки на страховые взносы и пени. Сегодня ходила разбираться. Ситуация оказалась следующая: за март 2010 года взносы были уплачены 06.04.2010 года. Таким образом, их отнесли на 2 квартал. И оказалось, что во 2 квартале есть переплата, а в 1 квартале задолженность на одну и ту же сумму. Когда сдавали отчет за 2 квартал устно с ними разбиралась. И они, кивнув головами, согласились, что у меня нет ни переплаты ни задолженности. Когда сдавала отчетность за 3 квартал, опять всплыла переплата. И тут уже выслушав меня во второй раз, мне сказали написать бумагу о зачете излишне уплаченных денег «в счет будущих периодов». Сегодня в третий раз разбираясь с этими «переплаченными» деньгами, со мной согласились, что задолженности у меня никакой нет, а вот пени, которые мне выставили в связи с тем, что деньги были отнесены на 2 квартал, а не на 1 квартал, я заплатить обязана. И тот факт, что они были уплачены до 15 числа следующего месяца (в данном случае апреля) и в платежке было указано.что они платятся за 3 месяц, не является основанием для зачета их в 1 квартал. Мне предлагают 2 варианта: или я плачу пени за 1 квартал (кстати, такая же ситуация у меня повторится в 3 квартале, так как деньги за сентябрь были перечислены уже в октябре) или пишу возражение об уплате пени. Платить пени я совсем не хочу. Подскажите, пожалуйста, как правильно написать возражение и имеет ли это смысл. Не окажется ли только хуже потом, что выставят еще какие-то штрафы теперь.

  23. #563
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Таким образом, их отнесли на 2 квартал.
    Кто отнес? Куда отнес? Как отнес? Вы вовремя взносы заплатили, какие проблемы вообще?
    И тема про отчетность тут причем?

  24. #564
    Клерк Аватар для akdominanta
    Регистрация
    03.11.2010
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от ЮльчеГ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!! Очень нужна Ваша помощь, ситуация следующая: я ИП на УСН 6%, за первый квартал сумма дохода была 39000, след. я заплатила 2340 р. за полугодие доход 117000, значит получаем: (117000*0,06)-2340=4680 р. но я не правильно посчитала и получилось что оплатила не 4680, а 5460, переплата 780 р. За 9 месяцев доход 221000, получается (221000*0,06)-2340-5460=5460.
    И еще в ПФ я ничего не платила, т.к. знаю что можно потом за целый год сразу оплатить.
    1. Правильно ли я посчитала налог за 9 месяцев? Ведь можно таким образом учесть переплату?
    2. Если я заплачу за 9 месяц взносы в ПФ 9002,25р. как уменьшить налог на эту сумму? Я совершенно не понимаю как это делать надо...Подскажите пожалуйста.
    Заранее большое спасибо.
    НАДО СЧИТАТЬ ТАК: 221000*6%=13960, но вы можете уменьшить только на 50% это будет 6630 налог по УСН (13960-9002,25= 4957,75, здесь вступает закон уменьшить можете только на 50%, а это 6630) значит налог к уплате начислен 6630. При этом вы уже делали квартальные платежи, значит 6630-2340-5460=+1170. У вас переплата за 9 месяцев. В дальнейшем, чтоб такого не было в ПФ платите поквартально, а не раз в год, а то так и будете в вечной переплате, а возвращать обратно налог трудно.

  25. #565
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    40
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Кто отнес? Куда отнес? Как отнес? Вы вовремя взносы заплатили, какие проблемы вообще?
    И тема про отчетность тут причем?
    Извините, если не в той теме. Скажите, а в какой надо задавать данный вопрос?
    Просто очень не хочется платить им пени только за то, что ПФ перенес деньги за март, заплаченные 06.04 в платежи будущих периодов. И теперь требуют, чтобы мы оплатили пени за то, что эти деньги у них болтались.

  26. #566
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я не понимаю, как ПФ мог перенести деньги на март, если взносы уплачены вовремя и в документах написано, что эти взносы за март? Где они перенесли их, как они их перенесли?

  27. #567
    Клерк Аватар для akdominanta
    Регистрация
    03.11.2010
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    10

    Информация

    Мы все так платим как вы. У вас не понятно по сообщению в ПФ вы платите за работников? Если да, то в Форме РСВ-1 начислено указываете например январь, февраль, март, а уплачено январь, февраль. Сумма за март будет стоять в графе к уплате и уплачиваете ее в апреле. И так в каждом квартале. За декабрь к уплате сумма перейдет на январь следующего года и это должно быть в декларации РСВ-1.

  28. #568
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    40
    За работников платим. И всгда так платили. И никаких проблем не было. А вот в этом году получлось. И теперь ставят перед выбором: или пени платити или пишите возражения. Якобы они не могут сами переносить деньги из одного квартала в другой, из одного месяца в другой. Только по письменному заявлению работодателя. И так как мы такого заявления не писали, то и должны теперь ПФ. Вот только мне так не кажется. А как правильно написать возражение даже не представляю. Помогите!

  29. #569
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Екатерина О, это какой-то бред со стороны работников ПФ, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Так как платите Вы, платят 99,9% организаций. Никто никаких заявлений не пишет и всех все в порядке.
    Тут либо что-то не так, как Вы описываете, либо вопиющая безграмотность работников ПФ, которую надо немедленно пресекать жалобами начальнику отделения и в вышестоящий ПФ.
    Может у Вас период в платежке стоит не тот? Там точно стоит за март в кодах периода?

  30. #570
    Клерк Аватар для akdominanta
    Регистрация
    03.11.2010
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    10
    Попробуйте в возражении сослаться на предыдущие периоды и что в тех случаях никакие пени не выставлялись, пусть напишут письменно на что они ссылаются. Это надо написать письмо в ПФ, они обязанны письменно ответить. Тогда и будете дальше действовать.

Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91516171819202122 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы