×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Книга покупок

    Включаются ли НДС с не принимаемых расходов в книгу покупок?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    смотря какие это расходы...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Например, если Вы, Аноним, прикупили для раздачи дорогим клиентам каких-нибудь вещей в пределах 120-3000 рублей за штучку, Вы подобные расходы для налогообложения принимать не станете. Но в книгу покупок включите.

  4. #4
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Включаются ли НДС с не принимаемых расходов в книгу покупок?
    Нет

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2010
    Адрес
    Spb
    Сообщений
    282
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    Например, если Вы, Аноним, прикупили для раздачи дорогим клиентам каких-нибудь вещей в пределах 120-3000 рублей за штучку, Вы подобные расходы для налогообложения принимать не станете. Но в книгу покупок включите.
    Разве?
    Если расходы не принимаем, то и НДС тоже, разве не так?

  6. #6
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Если расходы не принимаем, то и НДС тоже, разве не так?
    Так

  7. #7
    Аноним
    Гость
    НДС к вычету вы должны учесть в книге покупок. А после того как произошла безвозмездная переда начислить его Д91/2 К68/2 и отразить в книге продаж.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    А если купили сотруднику билет с НДС, но не принимаем этот расход, удерживаем НДФЛ, тогда и НДС в книгу покупок не включаем?

  9. #9
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    тогда и НДС в книгу покупок не включаем?
    Нет

  10. #10
    Аноним
    Гость
    то есть НДС включать в стоимость? несмотря на то, что есть счет-фактура?

  11. #11
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Аноним, что за расходы???
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Как написал выше: купили билет с расчетного счета оплата, имеется счет-фактура, расход соответсвенно не принимаем по НУ, а по БУ это ж расход, вот и спрашиваю, что со сч-ф делать? не обращать на нее внимания?

  13. #13
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Если расходы не принимаем, то и НДС тоже, разве не так?
    Не так. Точнее, не однозначно "так" или "не так". Смотря какие расходы. И вас об этом уже второй раз спрашивают!
    Последний раз редактировалось Свечков; 28.12.2010 в 05:03.

  14. #14
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    купили билет с расчетного счета оплата, имеется счет-фактура, расход соответсвенно не принимаем по НУ, а по БУ это ж расход, вот и спрашиваю, что со сч-ф делать?
    а куда билет? на багамы?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2010
    Сообщений
    20
    Всем доброго вечера!
    У меня вот какая проблема.
    Я в октябре месяце в книге покупок вручную ввела счета-фактуры сентября. теперь в оборотно-сальдовой ведомости у меня на эту сумму счет ЗПК с минусом. Что мне делать?

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Я в октябре месяце в книге покупок вручную ввела счета-фактуры сентября. теперь в оборотно-сальдовой ведомости у меня на эту сумму счет ЗПК с минусом. Что мне делать?
    Почему так ввели и что на 19 счете при этом происходит?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2010
    Сообщений
    20
    Ввела потому, что мне поставщики предоставили сентябрьские счета-фактуры только в октябре.

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Зарина87, вы бы попродробнее описали, какие именно действия и где (программа какая) вы сделали.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2010
    Сообщений
    20
    Программа 1С 7.7 "Предприятие". Мне в сентябре поставщики поставили только акты, без счетов фактур. В октябре я получила сентябрьские счета фактуры. Когда оформляла акты в сентябре, я убрала галочки рядом с полученными счетами фактурами. В октябре полученные сентябрьские СФ я ввела вручную в журнал полученных СФ. Затем при формировании книги покупок за октябрь поученные сентябрьские СФ я ввела вручную. все правильно? или нет? у меня голова кругом уже идет!

  20. #20
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    В октябре полученные сентябрьские СФ я ввела вручную в журнал полученных СФ. Затем при формировании книги покупок за октябрь поученные сентябрьские СФ я ввела вручную
    Вручную? А автоматически не делались записи в книге покупок у вас? Проводки по балансовым счетам посмотрите в первую очередь, что с 19 ушло на 68.
    В книге покупок счета-фактуры адекватно отобразились?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)