Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с корректировками в отчетности. В 1 квартале 2010 г. мы платили взносы в ПФР по неправильным реквизитам. В начале апреля опомнились, на всякий случай заплатили всё правильно, включая пени, и начали разыскивать наши ошибочные платежи (через ИФНС, на чей счет всё ушло). При этом отчетность сдавали, как будто первые платежи не дошли, но с пояснительной запиской про ошибку и копиями платежек.
Деньги к нам не вернулись, ответа на наш запрос в ИФНС тоже не было.
В декабре выяснилось, что часть платежей дошла-таки до ПФР в конце апреля, а часть - в июне.
Вопрос: нужно ли нам теперь подать корректировки по расчетным ведомостям за 1 полугодие и за 9 месяцев (с переплатой)? Или достаточно сделать правильно годовую декларацию и приложить к ней пояснительную записку?
С уважением,






