×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2006
    Сообщений
    411

    экспорт и декларация ндс

    Здравствуйте! Подскажите, пож-та.
    28.09.10 была отгрузка в Казахстан. Но док-ты, конечно, не собрали и 0 ставку по экпорту в 3 кв. не подстверждали. Зато отразили в декларации за 3 кв. 2010 в разделе 3 строка 100 восстановленный ндс по отгруженным товарам. И еще не брали к вычету ндс по отгруженным товарам, которые завезли в 3 кв. Теперь вот думаю: это правильно?

    Может, надо было в 3 кв. не восстанавливать ндс и взять к вычету, а вот в 4 кв., когда подтверждаем 0 ставку все ЭТО и отразить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    это правильно?
    Правильно, налорги вас поддерживают в этом. В 4 кв. документы по отгрузке от 28.09.10 собрали?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2006
    Сообщений
    411
    там было 2 отгрузки в казахстан. На одну из них собрали (по второй оплата была только в янв. 2010) и по ней будем подтверждать 0 ставку в 4 кв. 2010

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кусок восстановленного в 4 раздел деклы за 4 кв., кусок пока висит на 19 счете.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2010
    Адрес
    г. Челябинск
    Сообщений
    25
    Если я правильно поняла, в декларации за 3 кв 2010 вы восстановили НДС со сделки от 28,09,2010 и заплатили его бюджет?
    Это не есть гут!
    Законодательно вам на сбор документов отводится 180 дней для подтверждения ставки 0%. Т.е. в декларации за 3 кв 2010 данная сделка не отражается никак: 1) срок 180 дней не истек; 2) документы не собраны.
    В декларации за 4 квартал 2010г. сделка м.б. отражена, только если документы собрали, если нет, то не отражаете.

    180 дней в вашем случае истекают в середине января 2011года, а это декларация за 1 квартал 2011года. При ее составлении
    1. если документы собраны (т.е. если у вас есть оригинал или копия Заявления об уплате косвенных налогов от казахского покупателя, все остальные документы ваши) вы заполняете 4 раздел декларации и заявляете вычет по экспортному НДС
    2. если заявления нет - то восстанавливаете НДС.
    Такой порядок

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2010
    Адрес
    г. Челябинск
    Сообщений
    25

    180 дней в вашем случае истекают в середине января 2011года

    ошиблась в подсчете месяца. 180 дней истекают где-то в марте 2011года

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если я правильно поняла, в декларации за 3 кв 2010 вы восстановили НДС со сделки от 28,09,2010
    Похоже я неправильно поняла и неправильно отвечала...Расценила восстановленный НДС как отдельную операцию, не касающуюся сделки от 28.09.10 и относящуюся к какой более ранней отгрузке, по которой не уложились со сроком сбора документов.

  8. #8
    Клерк Аватар для БухАнка
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    861
    Тоня, не дайте себя запутать! Вы были совершенно правы, ведь речь идет о входящем НДС. А его брать к вычету до подтверждения 0% нельзя, и если он был зачтен ранее, его надо восстановить. Именно об этом и шла речь в первом вопросе.

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    уф..значит не совсем еще идиотка на почве НДСго периода..

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2006
    Сообщений
    411
    Господа, я очень извиняюсь... значит, ответ на вопрос тот же? уточненку ндс за 3 кв не подаю?

    Т.е. политика та жа:
    -в том квартале, когда случилась отгрузка на экспорт (независимо от того, будем подтверждать 0 ставку или нет) я либо восстанавливаю ндс (если товар завезен ранее этого кв., 3 раздел декларации), либо не беру к вычету (если товар завезен в этом кв.)

    -в том кв, когда подаю док-ты на подтверждение 0 ставки ндс, беру к вычету весь этот ндс (4 раздел декларации)

    все правильно?

  11. #11
    Strelka1
    Гость
    подскажите, какой код операции в 4 разделе декларации ставить для Казахстана, у нас и 10% и 18% товар. Делить на 1010403 и 1010404?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2010
    Сообщений
    296
    Цитата Сообщение от in-o Посмотреть сообщение
    ошиблась в подсчете месяца. 180 дней истекают где-то в марте 2011года
    Подскажите пожалуйста, если 180 дней истекают в марте, значит 0% можно подтвердить в 1 квартале 2011 года. Или как? Сдать уточненку за 4 квартал 2010 года, когда соберут необходимые документы, но не позднее 180-го дня со дня помещения под таможенный режим экспорта?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    если 180 дней истекают в марте, значит 0% можно подтвердить в 1 квартале 2011 года
    Да.
    З.Ы. Главное чтобы не один документ не был датирован за пределами 180 дней (например, выручка придет на 182й и из выписки это будет видно)

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2010
    Сообщений
    296
    Сейчас читала консультант, там нарыла "подтвердить нулевую ставку можно только в пределах 180 дней. И отложить представление документов до окончания налогового периода нельзя (Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 16.07.2008 N Ф04-4348/2008(8866-А27-14), Ф04-4348/2008(8154-А27-14), ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.03.2007 N А10-4602/06-Ф02-1343/07 (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 28.04.2007 N 5158/07)). п. 9 ст. 165 НК РФ однозначно определяет, в какой срок налоговики должны получить от вас подтверждающие документы. Более того, если вы не представили документы на 180-й день, то уже на 181-й должны уплатить налог по ставке 18 (10) процентов (абз. 2 п. 9 ст. 165 НК РФ)."
    Как все же поступать правильно?!

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы все таки поройте и противоположную арбитражку, а не всего несколько дел искл. по сибирским округам И заодно письма МФ и ФНС. Да, 165я кривая, 9-165-НК говорит о подаче документов в течение 180 дней, но 10-165-НК предписывает подавать их одновременно с декларацией, в которой отражается налоговая база на последнее число квартала, в котором документы собраны. Зачем налоговой документы без декларации? Никаких контрольных мероприятий по ним все равно не проведешь.

  16. #16
    Бух_
    Гость
    подскажите, пожалуйста, с этим экспортом никак не укладывается алгоритм НДС в голове....
    у нас реализация с НДС как 18%, так и 0 %. услуги (транспорт) под 0% для экспортера были оказаны 4 кварталом 2010. подтвержд документов пока никаких нет.
    1 вопрос:
    в декларации за 4 кв 2010 г это (реализацию с НДС 0%) где то указывать надо??? какие то еще раделы кроме "обычного" 3-го заполнять надо сейчас? ??
    2 вопрос. по раздельному учету "входного" НДС:
    у нас только общехоз. расходы и "туда и сюда". я так понимаю, считаю в конце квартала % (от реализации, к примеру, так в учетной политике будет написано) и часть входного НДС от этих расходов, что относится к 0%, списываю на себестоимость или еще там куда? это я делаю этим кварталом?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2010
    Сообщений
    296
    Тоня
    Огромное спасибо за ответ!!! Я читала, просто не хочется потом лишних проблем. Но как же лучше поступить, может письмо в налоговую написать, чтобы разъяснили, посмотреть как они считают правильно!?

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    может письмо в налоговую написать
    А это как хотите. Я бы не стала.

  19. #19
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в декларации за 4 кв 2010 г это (реализацию с НДС 0%) где то указывать надо???
    Нет, если документы по этим перевозкам на 31.12.10 не собраны.
    списываю на себестоимость или еще там куда?
    На себ/сть с чего, если вы оказываете услуги, облагаемые НДС? Кусок, относящийся к 18% деятельности, к вычету в 3 раздел, остаток, относящийся к 0% деятельности оставляете на 19 и заявляете в 4 раздел в периоде сбора документов по этим перевозкам.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    28
    Можно, пожалуйста, еще одно пояснение для "особо одаренных":

    Реализация в Казахстан была в июне 2011 года, все подтверждающие документы соберем в 3-м квартале, входной НДС (мы продавали в Казахстан импортный товар) заплатили на таможню по 2-м квартале.

    Вопросы:
    1. Во втором квартале входной НДС к вычету не берем - оставляем на сч. 19 - правильно?
    2. Какие разделы заполняем в декарации за 2 квартал (кроме 2-го раздела)? Где-нибудь видно, что мы не приняли к вычету входной НДС по экспортной операции?
    3. В третьем квартале мы предоставляем копии документов в налоговую и какие разделы заполняем в декларации - раздел 4 (графы 2, 3)? Если да, до какой код операции (1010403)?

    4. Раздел 5 нужен при экспорте в Казахстан?

    Большое спасибо за помощь.

  21. #21
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Оставьте
    2. Никакие. Только почему
    кроме 2-го раздела
    ? У вас агентский НДС во 2 кв. был и никаких операций по реализации по другим ставкам НДС?
    3. 4 раздел. Код в соответствие с видом операции.
    4. Он нужен при любом экспорте. Но лишь в определенных случаях.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    28
    Тоня, большое спасибо за ответ.
    По поводу раздела 2 я, наверное, неправильно выразилась. У меня обычный НДС - начисляем, берем к вычету.

    А в каких случаях заполняем раздел 5?

    Спасибо.

  23. #23
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В названии раздела и скрыт сакральный смысл. Отражаются вычеты, которые относятся к ранее подтвержденной или неподтвержденной реализации на экспорт.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)