×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Аноним
    Гость

    1С ЗиК 2.3 индивидуальн. сведения в ПФР

    Подскажите, каким образом в программе заполнит "Уплачено страховых взносов" при формировании отчетности в ПФР по индивидуальным сведениям?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ЮляБарнаул
    Регистрация
    23.03.2007
    Адрес
    Алтай
    Сообщений
    468
    Документы-налоги -расчеты по страховым взносам. Заполните за каждый месяц оплаты

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ЮляБарнаул Посмотреть сообщение
    Документы-налоги -расчеты по страховым взносам. Заполните за каждый месяц оплаты
    разнесла, но в "уплачено" сумму сейчас показывает равную "начислено", а должно быть уплачено больше , чем начислено за второе полугодие.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    , а должно быть уплачено больше , чем начислено
    Вы не озвучили некоторые моменты... почему уплачено должно быть больше начислено? У вас была недоплата за 1-е полугодие и вы уплатили во втором?
    Или у вас по итогам года банальная переплата?
    И еще - насколько правильно и внимательно вы разнесли документы уплаты? очень большую роль играет реквизит "за какой месяц" уплачено.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    Вы не озвучили некоторые моменты... почему уплачено должно быть больше начислено? У вас была недоплата за 1-е полугодие и вы уплатили во втором?
    Или у вас по итогам года банальная переплата?
    И еще - насколько правильно и внимательно вы разнесли документы уплаты? очень большую роль играет реквизит "за какой месяц" уплачено.
    Разнесла все правильно. Совершенно верно, за 1 полугодие уплатили во втором. Сотрудников немного, поэтому сосчитала уплату за второе полугодие вручную.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    Вы не озвучили некоторые моменты... почему уплачено должно быть больше начислено? У вас была недоплата за 1-е полугодие и вы уплатили во втором?
    Или у вас по итогам года банальная переплата?
    И еще - насколько правильно и внимательно вы разнесли документы уплаты? очень большую роль играет реквизит "за какой месяц" уплачено.
    Разнесла думаю, что правильно, В январе не было уплаты налогов, поэтому за январь не заполняла, в феврале разнесла уплаченные за январь. Дата 28 февраля 2010. В декабре указала суммы за ноябрь и декабрь уплаченные.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Подскажите, как посмотреть обороты по оплаченным налогам?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, как посмотреть обороты по оплаченным налогам?
    в оборотной ведомости по счету "дебет" за год или по полугодиям (в зависимости как вам удобно) полугодие и сверить с формами АДВ-6-2 "уплачено" за 1 полугодие и за второе полугодие.

  9. #9
    Аноним-Таня
    Гость
    Добрый день, подскажите как быть. Страховые взносы начисляются с копейками, уплата осуществляется в полных рублях, образовалась переплата за год. Оформила ИС за второе полугодие по работникам: начислено взносов с копейками за период с июля по декабрь и уплачено взносов с копейками за период с июня по ноябрь (за июнь оплата в прошла в июле, за декабрь в январе 2011 года). Сделала РСВ (но там все в рублях), получилось расхождение между АДВ и РСВ на сумму переплаты из-за округления взносов. ПФ требует заполнить ИС так чтобы АДВ и РСВ были равны, иначе что-то там у них куда-то не подгружается, т.е. поставить эту переплату кому-либо в уплату. А я считаю, что это не правильно или ошибаюсь?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Аноним-Таня Посмотреть сообщение
    образовалась переплата за год.
    ...
    оплата... за декабрь в январе 2011 года...
    Танечка, вот убей меня, я не понимаю, как у тебя образовалась переплата за год
    и одновременно ты не заплатила еще за целый месяц декабрь, т.е., называя вещи своими именами - это недоплата за год

    Я всегда изумлялся женской логике. Только у настоящих блондинок такая восхитительно непостижимая логика, что одновременно и недоплата и переплата за один и тот же год по одному и тому же платежу...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    А если говорить серьезно, то никакой переплаты у тебя не существует.
    А существует у тебя некая недоплаченная сумма. И ПФР в ваших взаиморасчетах отчетливо видит только эту сумму недоплаты.

    Следовательно, вся уплаченная сумма должна быть распределена по ИС.

    И вся сумма оставшейся недоплаты так же должна быть распределена по ИС.
    Так что - ПФР правы. Независимо от того, что принимает и чего не принимает их программа.
    Ты должна распределить всю уплаченную сумму по ИС.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В декабре указала суммы за ноябрь и декабрь уплаченные.
    указали именно двумя отдельными документами? в одном документе - именно за ноябрь, в другом - именно за декабрь?
    тогда странно...

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    указали именно двумя отдельными документами? в одном документе - именно за ноябрь, в другом - именно за декабрь?
    тогда странно...
    Указала в одном документе за декабрь одной суммой уплату за ноябрь и декабрь (ноябрь+декабрь) согласно оборотной ведомости.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Указала в одном документе за декабрь одной суммой уплату за ноябрь и декабрь (ноябрь+декабрь) согласно оборотной ведомости.
    Возвращаемся к последнему предложению в #4.
    В одном документе невозможно указать два реквизита сразу "за ноябрь" и "за декабрь". значит, вы указали реквизит "за декабрь", а сумму поставили ноябрь+декабрь.
    Документа, в котором заполнен реквизит "за ноябрь", не существует...
    т.е. в первом предложении в #5 вы попросту обманываете?
    Два отдельных документа (отдельно "за ноябрь" и отдельно "за декабрь") сделать религия не позволяет?

    Таким образом, несмотря на все ваши уверения в том, что де вы заполнили все правильно, на самом деле вы не хотите даже читать рекомендации.

    Зачем тогда спрашиваете? непонятно...

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    Два отдельных документа (отдельно "за ноябрь" и отдельно "за декабрь") сделать религия не позволяет?

    Таким образом, несмотря на все ваши уверения в том, что де вы заполнили все правильно, на самом деле вы не хотите даже читать рекомендации.

    Зачем тогда спрашиваете? непонятно...
    Уверений не было... Следуя Вашим рекомендациям должно быть так:
    1. создать документ "Расчет страховых взносов"
    строка "начислено страховых взносов - ноябрь 2010"
    Уплачено страховых взносов - указать суммы перечисленные в ноябре, а начисленные в октябре. ???
    2.Создать документ "Расчет страховых взносов"
    строка "начислено страховых взносов - ноябрь 2010"
    Уплачено страховых взносов указать суммы перечисленные ПФР в декабре, а начисленные в ноябре ??
    3.Создать документ "Расчет страховых взносов"
    строка "начислено страховых взносов - декабрь 2010"
    Уплачено страховых взносов указать суммы перечисленные ПФР в декабре, и начисленные в декабре ??
    Я сделала так:
    1. создать документ "Расчет страховых взносов"
    строка "начислено страховых взносов - ноябрь 2010"
    Уплачено страховых взносов - указала суммы перечисленные в ноябре, а начисленные в октябре.

    2.Создать документ "Расчет страховых взносов"
    строка "начислено страховых взносов - декабрь 2010"
    Уплачено страховых взносов указать суммы перечисленные ПФР в декабре, а начисленные в ноябре и декабре.
    Напищите пошаговые рекомендации, для очень блондинок
    P.S. я атеистка

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Я не понимаю, о чем вы говорите.
    в Документе "Расчет страховых взносов" нет строки "начислено страховых взносов".


    Есть реквизит - "Месяц начисления взносов".
    и есть реквизит "Дата документа" и есть реквизит "Уплачено взносов."

    Мы об этом документе говорим или о другом? А то, может, мы не поняли друг друга?

    есть описание к документу, в котором сказано:
    В поле "Месяц начисления взносов" указывается месяц,
    за который перечислены страховые взносы.
    Дата документа определяет месяц, в котором произведено
    перечисление страховых взносов.


    в декабре создаем два документа:
    первый
    в поле "Месяц начисления" указываем ноябрь.
    В поле дата документа - указываем дату, когда перечислили взносы за ноябрь

    создаем второй документ.
    В поле "месяц начисления" указываем декабрь.
    В поле "Дата документа" указываем дату, когда перечислили взносы за декабрь

    в ноябре создаем один документ.
    в поле "Месяц начисления" указываем месяц, за который платили в ноябре - какой это месяц? - правильно - октябрь.
    Дату - указываем дату, когда платили за октябрь.
    и т.д по нисходящей до июня...
    Последний раз редактировалось VLDMR; 03.02.2011 в 21:34.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    извиняюсь - не до июня, а до января.

    ps: кроме этого, в типовой ЗиК есть косяк с распределением выплат, если вы укажете, что в одном месяце недоплатили взнос, а в другом переплатили. Поэтому лучше указывать уплату строго в соответствии по начисленным взносам.

    Например, если в декабре вы заплатили не двумя отдельными платежками за ноябрь и за декабрь, а одной платежкой (правда, я не знаю, что вы в этом случае поставили в поле 107 МС.??.??) - но допустим, такая ситуация имеет место - в ЗиК в сведениях об уплате лучше разбить эту одну платежку на две - одну за ноябрь, другую за декабрь. Несмотря на то, что реально платежка одна.
    Вот такая она недоработанная - эта программа.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    извиняюсь - не до июня, а до января.

    ps: кроме этого, в типовой ЗиК есть косяк с распределением выплат, если вы укажете, что в одном месяце недоплатили взнос, а в другом переплатили. Поэтому лучше указывать уплату строго в соответствии по начисленным взносам.

    Например, если в декабре вы заплатили не двумя отдельными платежками за ноябрь и за декабрь, а одной платежкой (правда, я не знаю, что вы в этом случае поставили в поле 107 МС.??.??) - но допустим, такая ситуация имеет место - в ЗиК в сведениях об уплате лучше разбить эту одну платежку на две - одну за ноябрь, другую за декабрь. Несмотря на то, что реально платежка одна.
    Вот такая она недоработанная - эта программа.
    Платежки две, одна в начале декабря , другая 20 декабря.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Спасибо! Сейчас мне более-менее понятно. Вот только как надо догадаться, что именно так необходимо заполнять реквизиты документа? За первое полугодие я подобных документов не создавала, а уплаченные суммы в индивидуальных сведениях были заполнены.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    За первое полугодие я подобных документов не создавала, а уплаченные суммы в индивидуальных сведениях были заполнены.
    Если вы пользовались типовой ЗиК и не заполняли документы по расчету страховых взносов (где указывается уплата налогов), то уплаченные суммы в ИС просчитаны автоматически в программе не могут.
    Иными словами, не может такого быть!

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот только как надо догадаться, что именно так необходимо заполнять реквизиты документа?
    В программе четко прописаны реквизиты документа и сложно не понять, что именно и куда заносить. И вот уж для меня открытие: разносим уплату ежемесячно, а 2 последних месяца плюсуем... Нелогично абсолютно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)