×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Запутался с начислениями по налогу на прибыль

    Форумчане, помогите пожалуйста, никак не могу выйти из ступора.

    Налогообл. база по прибыли 1 кв. (488928), 1 полугодие 74221, 9 мес. 88216, год 29325.

    Сумма исчисленного налога на прибыль - 1кв. - 0,00, 1 полугодие 14844, 9 мес. 17643, год 5865.

    Начисления начисления налога на прибыль (то, что отражается по сч.68) - 1 кв. 0,00, 1 полугодие 14844, 9 мес. 2799, год - 0,00 ????? (эта цифра меня беспокоит).

    Правильно ли я все делаю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    По итогам года надо "минус 11 778"
    Т.е. за весь год у вас должно быть начислено налога 5865

    Не очень понятно, правда, почему в 1 квартале ноль налога

  3. #3
    Аноним
    Гость
    в первом квартале убыток 488 тыс.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    т.е. я правильно понял, что по году по 68 у меня проводок не должно быть?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    т.е. я правильно понял, что по году по 68 у меня проводок не должно быть?
    Почему ж не должно, если есть прибыль и налог с нее?
    Или это тоже убыток:
    год 29325.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Здесь то и туплю.

    По году у меня получается прибыль 29325 (НП за год исчисленный 5865), а за 4 квартал у меня получается убыток 58892.

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а за 4 квартал у меня получается убыток 58892.
    Поэтому и надо сторнировать излишне начисленный налог, чтобы всего за год получилось начислено 5865

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Никогда не сталкивался с таким. А как это сделать (какими проводками). Буду очень благодарен!!!

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А как это сделать (какими проводками).
    Как сторнировать?
    Начисляли 99 - 68, сторнируете также, только сумма с минусом.

  10. #10
    guildestern
    Гость
    1 квартал - Дт 68.4.2 Кт 99.2.2 - 97,786 руб
    Дт 09 Кт 68.4.2 - 97,786 руб
    2 квартал - Дт 99.2.1 Кт 68.4.2 - 112,630 руб.
    Дт 68.4.2 Кт 09 - 97,786 руб.
    Дт 68.4.1 Кт 51 - 14,844 руб
    3 квартал Дт 99.2.1 Кт 68.4.2 - 2,799 руб.
    Дт 68.4.1 Кт 51 - 2,799 руб
    4 квартал Дт 68.4.2 Кт 99.2.2 - 11,778 руб.

    вот как то так

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Пока ничего не понял, но все равно спасибо. Где можно поподробнее почитать по данному вопросу?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    А если мы не применяем ПБУ 18/02???

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Начисляли 99 - 68, сторнируете также, только сумма с минусом.
    .

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Уважаемый Генук,
    т.е. я правильно понял, что 31.12.2010 я должен сделать обратную проводку Дт 68-Кт 99 на сумму 11778????

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аноним, вы в школе отрицательные числа проходили?

  16. #16
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    неправильно...

  17. #17
    Аноним
    Гость
    И какой комментарий к проводке мне тогда указать. Нужно прикладывать какую-то бухгалтерскую справку или будет достаточно налогового регистра-расчета по НП?

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Просто я никак не могу понять экономический смысл проводки?

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Просто я никак не могу понять экономический смысл проводки?
    Какой проводки? По уменьшению налога?
    Вы начислили за 9 мес. 17643 налога. А за год получилось, что вы должны только 5865 налога. Поэтому лишние 11778 надо отнять (=сторнировать).
    Делается это не "обратной" проводкой, а такой же, как начисляли только с минусом

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Т.е. типа "сторнирован излишне начисленный налог на прибыль за 2010 год"??????

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Т.е. типа "сторнирован излишне начисленный налог на прибыль за 2010 год"??????
    Да

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Спасибо, буду догонять сам дальше. А где поподробнее почитать на эту тему?

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аноним, каких "подробностей" вам не хватает?
    Если вы ПБУ 18 не применяете, то в бух.учете у вас должно быть начислено столько налога, сколько в декларации.
    Про используемые для начисления налога счета - План счетов
    Про начислить/сторнировать, вероятно, учебник по бух.учету...

  24. #24
    Аноним
    Гость
    А вот грубить уже не надо!!!! В начале карьеры сразу всезнайкой были. Спасибо за помощь!

  25. #25
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Мне не очень понятно, где вы увидели грубость, но учебники в начале карьеры еще никому не мешали...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)